2017年交警大队预算编报说明
一、部门主要职责及机构设置情况
(一)主要职责
1、贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策;研究拟订全市道路交通安全、秩序的发展计划。
2、组织指导全市公安交警维护道路交通秩序;参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划;参与道路交通安全设施的监督、管理,依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。
3、参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场(库)、车辆依靠站点的规划建设和挖掘、占用道路的审批管理工作。
4、负责全市道路交通事故的预防和调处工作,参与查处特大交通事故;组织建设和开展交通安全宣传教育活动。
5、组织全市公安交警队伍的纪律作风建设、宣传教育、思想政治工作和业务培训。
6、负责全市公安交通管理部门的交通管理科学技术的研究、规划和组织推广、应用,以及通信、计算机应用的规划指导。
7、组织、参与各协调重大交通警(保)卫工作;指导、监督全市公路巡逻民警的执法活动和处置重大突发性事件;协同其他警种维护道路治安秩序,打击车匪路霸。
8、承办市委、市人民政府和市公安局交办的其他事项。公安交警部门工作职能为道路交通安全管理。
(二)人员情况
交警大队现有人员编制86名,其中:在职72人、退休14人,遗属3人。公务用车编制数18辆,实有数18辆。
二、预算安排情况
行政运行经费1328.21万元,项目支出110万元,本年度将对交通设施维护维修方面增加投资,对道路交通安全加大宣传力度。
预算总收入1438.21万元,其中:经费拨款418.21万元,纳入预算管理的非税收入拨款120万元,罚没收入拨款900万元。
预算总支出1438.21万元,其中:基本支出1328.21万元(工资福利支出674.217万元、一般商品和服务支出516.21万元、对个人和家庭补助支出137.79万元),项目支出110万元。
三、主要项目支出安排
安排预算内项目经费110万元,主要情况安排如下:
交通事故救助基金40万元,协警50万元,电子监控交通信号灯维护10万元,交通事故鉴定5万元,事故隐患、危害路段排查整治5万元。
四、三公经费预算
2017年“三公”经费预算165万,其中公务接待费35万,公务用车运行维护费100万,公务用车购置费30万,因现有警保卫开道车年载已久,警保卫任务繁重,预购置一台警车。
五、政府采购安排情况
2017年单位装备严格按照岳财发[2017]3号关于印发《岳阳市2017年政府集中采购目录及政府采购限额标准》的通知的规定执行,预计全年采购警用装备65万元。
六、名词解释
(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
预 算 收 支 总 表
单位名称:交警大队 单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 本年预算 | 项目(按功能分类) | 本年预算 | 项目(按经济分类) | 本年预算 |
| 一、一般预算拨款(补助) | 1,438.21 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 1,328.21 | |
| 经费拨款 | 418.21 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 674.21 | |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 120.00 | 三、国防支出 | 一般商品和服务支出 | 516.21 | |
| 罚没收入拨款 | 900.00 | 四、公共安全支出 | 1,438.21 | 对个人和家庭的补助 | 137.79 |
| 二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 110.00 | ||
| 三、政府性基金拨款 | 六、科学技术支出 | 专项商品和服务支出 | 110.00 | ||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 五、上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | 债务利息支出 | |||
| 六、附属单位上缴收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 债务还本支出 | |||
| 七、其他收入 | 十、节能环保支出 | 基本建设支出 | |||
| 八、上年结转 | 十一、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | |||
| 十二、农林水支出 | 其他支出 | ||||
| 十三、交通运输支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | 五、上缴上级支出 | ||||
| 十六、金融支出 | 六、结转下年 | ||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 收 入 总 计 | 1,438.21 | 支 出 总 计 | 1,438.21 | ||
部门收入总体情况表
单位名称:交警大队 单位:万元
| 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||
| 汨罗市交警大队 | 1,438.21 | 1,438.21 | ||||||||
| 合计 | 1,438.21 | 1,438.21 | ||||||||
部门支出总体情况表
单位名称:交警大队 单位:万元
| 预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||||
| 汨罗市交警大队 | 2040201 | 行政运行 | 1,328.21 | 1,328.21 | ||||||||
| 2040212 | 道路交通管理 | 110.00 | 110.00 | |||||||||
| 合计 | 1,438.21 | 1,438.21 | ||||||||||
预 算 经 费 拨 款 表
单位名称:交警大队 单位:万元
| 单位代码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 债务还本付息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | ||||
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 公安 | 1438.21 | 1328.21 | 674.21 | 516.21 | 137.79 | 110 | 110 | |||||
| 105001 | 交警大队 | 2040201 | 1328.21 | 1328.21 | 674.21 | 516.21 | 137.79 | |||||
| 2040212 | 110 | 110 | 110 | |||||||||
2017年财政拨款收支总表
单位名称:交警大队 单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 金 额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 1,438.21 | 一、本年支出 | 1,438.21 | 1,438.21 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,438.21 | 1、一般公共服务支出 | |||
| 2、政府性基金预算拨款 | 2、外交支出 | ||||
| 3、公共安全 | 1,438.21 | 1,438.21 | |||
| 4、教育支出 | |||||
| 5、科学技术支出 | |||||
| 6、文化体育与传媒支出 | |||||
| 7、社会保障和就业支出 | |||||
| 8、社会保险基金支出 | |||||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
| 二、上年结转 | 10、节能环保支出 | ||||
| 11、城乡社区支出 | |||||
| 12、农林水支出 | |||||
| 13、交通运输支出 | |||||
| 14、资源勘探信息等支出 | |||||
| 15、商业服务业等支出 | |||||
| 16、援助其他地区支出 | |||||
| 17、国土海洋气象等支出 | |||||
| 18、住房保障支出 | |||||
| 19、粮油物资储备支出 | |||||
| 20、其他支出 | |||||
| 二、结转下年 | |||||
| 收 入 总 计 | 1,438.21 | 支 出 总 计 | 1,438.21 | 1,438.21 |
2017年度部门一般公共预算支出表
单位名称:交警大队 单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,438.21 | 1,328.21 | 110.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 1438.21 | 1328.21 | 110.00 |
| 20402 | 公安 | 1,438.21 | 1,328.21 | 110.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 1,328.21 | 1,328.21 | |
| 2040212 | 道路交通管理 | 110.00 | 110.00 | |
2017年度部门一般公共预算基本支出表
单位名称:交警大队 单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 合计 | 1,328.21 | |
| 301 | 工资福利支出 | 674.21 |
| 30101 | 基本工资 | 338.76 |
| 30102 | 津贴补贴 | 140.70 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 176.64 |
| 30107 | 绩效工资 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 18.11 |
| 302 | 商品和服务支出 | 516.21 |
| 30201 | 办公费 | 167.92 |
| 30202 | 印刷费 | 6.63 |
| 30205 | 水费 | 5.82 |
| 30206 | 电费 | 23.20 |
| 30207 | 邮电费 | 6.35 |
| 30211 | 差旅费 | 12.36 |
| 30213 | 维修(护)费 | 45.69 |
| 30215 | 会议费 | 12.12 |
| 30217 | 公务接待费 | 35.00 |
| 30228 | 工会经费 | 12.47 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 130.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 49.26 |
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 9.39 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 137.79 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | 32.43 |
| 30305 | 生活补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | 23.97 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 81.39 |
部门政府性基金预算支出情况表
单位名称:交警大队 单位:万元
| 预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 其他支出 | ||||
| ** | ** | ** | ||||||||||||
2017年交警大队“三公”经费预算公开表
单位名称:交警大队 单位:万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 165 | |
| 1、因公出国(境)费用 | ||
| 2、公务接待费 | 35 | |
| 3、公务用车费 | 130 | |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 100 | |
| (2)公务用车购置 | 30 |