2017市妇联预算编报说明
第一部分 汨罗市妇联概况
汨罗市妇女联合会是汨罗各界妇女在中国共产党领导下为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱。市妇联的基本职能是代表和维护妇女权益,促进男女平等。
(一)部门职能职责
1、指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导。
2、指导和推动全市农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。
3、教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型,开展女性成才研讨,实施女性素质工程,促进妇女人才成长,全面提高妇女素质。
4、维护妇女儿童合法权益,调查研究妇女、儿童问题,为市委、市政府决策提供依据,提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的法律、法规的制订。
5、加强城乡基层妇女组织建设,扩大组织网络,拓宽工作领域。
6、负责与社会各界各族妇女的联络,与民主党派、工商联和团体会员之间的联系。
7、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
2017年部门预算编报范围:市妇联机关。
第二部分 部门预算表
2017年度部门预算公开表包括:《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2017年财政拨款收支总表》、《2017年度部门一般公共预算支出表》、《2017年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》,共计九张表。(公开表格附后)
第三部分 汨罗市妇联2017年度部门预算情况说明
1、年度收支预算情况。我部门2017年度预算总收入67.41 万元,比2016年预算增加12.68万元;本年预算总支出 67.41万元,比2016年预算增加12.68 万元。
2、年度收入预算情况。我部门2017年度收入67.41万元,全部为经费拨款。
3、年度支出预算情况。我部门2017年度支出 67.41万元,其中基本支出 54.41万元(工资福利支出 42.48 万元、商品和服务支出10.41万元、对个人和家庭的补助支出1.52万元),项目支出13万元。
4、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
(1)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公经费”支出1.75万元,其中因公出国(境)费用为0万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),公务接待费1.75万元。与上年预算数比较,减少0.8万元;与上年决算数比较,增加0.5万元,增加公务接待费0.5万元。增加的主要原因是中心工作比上年增加。
5、其他重要事项
(1)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出10.41万元。
(2)政府采购支出情况。
我单位2017年度无政府采购预算支出。
第四部分 专业名词解释
1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
预 算 收 支 总 表
单位名称:妇联 单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 本年预算 | 项目(按功能分类) | 本年预算 | 项目(按经济分类) | 本年预算 |
| 一、一般预算拨款(补助) | 67.41 | 一、一般公共服务支出 | 67.41 | 一、基本支出 | 54.41 |
| 经费拨款 | 67.41 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 42.48 | |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 三、国防支出 | 一般商品和服务支出 | 10.41 | ||
| 罚没收入拨款 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 1.52 | ||
| 二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 13.00 | ||
| 三、政府性基金拨款 | 六、科学技术支出 | 专项商品和服务支出 | 13.00 | ||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 五、上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | 债务利息支出 | |||
| 六、附属单位上缴收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 债务还本支出 | |||
| 七、其他收入 | 十、节能环保支出 | 基本建设支出 | |||
| 八、上年结转 | 十一、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | |||
| 十二、农林水支出 | 其他支出 | ||||
| 十三、交通运输支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | 五、上缴上级支出 | ||||
| 十六、金融支出 | 六、结转下年 | ||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 收 入 总 计 | 67.41 | 支 出 总 计 | 67.41 | ||
部门收入总体情况表
单位名称:妇联 单位:万元
| 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||
| 市妇联 | 67.41 | 67.41 | ||||||||
| 合计 | 67.41 | 67.41 | ||||||||
部门支出总体情况表
单位名称:妇联 单位:万元
| 预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||||
| 市妇联 | 2012901 | 行政运行 | 67.41 | 67.41 | ||||||||
| 合计 | 67.41 | 67.41 | ||||||||||
预 算 经 费 拨 款 表
单位名称:妇联 单位:万元
| 单位代码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 债务还本付息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | ||||
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 126001 | 妇联 | 2012901 | 67.41 | 54.41 | 42.48 | 10.41 | 1.52 | 13 | 13 | |||
2017年财政拨款收支总表
单位名称:妇联 单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 金 额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 67.41 | 一、本年支出 | 67.41 | 67.41 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 67.41 | 1、一般公共服务支出 | 67.41 | 67.41 | |
| 2、政府性基金预算拨款 | 2、外交支出 | ||||
| 3、公共安全 | |||||
| 4、教育支出 | |||||
| 5、科学技术支出 | |||||
| 6、文化体育与传媒支出 | |||||
| 7、社会保障和就业支出 | |||||
| 8、社会保险基金支出 | |||||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
| 二、上年结转 | 10、节能环保支出 | ||||
| 11、城乡社区支出 | |||||
| 12、农林水支出 | |||||
| 13、交通运输支出 | |||||
| 14、资源勘探信息等支出 | |||||
| 15、商业服务业等支出 | |||||
| 16、援助其他地区支出 | |||||
| 17、国土海洋气象等支出 | |||||
| 18、住房保障支出 | |||||
| 19、粮油物资储备支出 | |||||
| 20、其他支出 | |||||
| 二、结转下年 | |||||
| 收 入 总 计 | 67.41 | 支 出 总 计 | 67.41 |
2017年度部门一般公共预算支出表
单位名称:妇联 单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 67.41 | 54.41 | 13.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 67.41 | 54.41 | 13.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 67.41 | 54.41 | 13.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 54.41 | 54.41 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 13.00 | 13.00 | |
2017年度部门一般公共预算基本支出表
单位名称:妇联 单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 合计 | 54.41 | |
| 301 | 工资福利支出 | 42.48 |
| 30101 | 基本工资 | 18.72 |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.73 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 12.03 |
| 30107 | 绩效工资 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 10.41 |
| 30201 | 办公费 | 0.54 |
| 30202 | 印刷费 | 0.18 |
| 30205 | 水费 | 0.12 |
| 30206 | 电费 | 0.18 |
| 30207 | 邮电费 | 0.30 |
| 30211 | 差旅费 | 1.20 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.12 |
| 30215 | 会议费 | 0.90 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.50 |
| 30228 | 工会经费 | 0.21 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.20 |
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 0.96 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.52 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | |
| 30305 | 生活补贴 | 1.52 |
| 30311 | 住房公积金 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
部门政府性基金预算支出情况表
单位名称:妇联 单位:万元
| 预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 其他支出 | ||||
| 妇联 | ||||||||||||||
2017年妇联“三公”经费预算公开表
单位名称:妇联 单位:万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 1.75 | |
| 1、因公出国(境)费用 | ||
| 2、公务接待费 | 1.75 | |
| 3、公务用车费 | ||
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | ||
| (2)公务用车购置 |