2017年汨罗市审计局预算编报说明
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
1、参与制定审计、财经方面的地方性法规、规章和其它规范性文件;规范企业、行政事业等各经济管理部门的行为,为政府和上级领导提供宏观决策依据。
2、在县人民政府和上一级审计机关的领导下,对本级预算执行情况进行审计监督,向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。
3、依据《审计法》等法律法规,直接进行下列审计
对市级财政预算执行情况和其它财政收支。
对本级人民政府各部门和乡(镇)政府预算的执行情况和决算以及预算外资金的管理和使用情况进行审计监督;
对本市地方性金融机构的资产、负债、损益情况进行审计;对本级地方性非银行金融机构进行审计监督;
按照国家有关规定,对本市属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人,在任职期间对本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况,进行审计监督;
对市属国有企业的资产、负债、损益情况和国有资产保值、增值情况进行审计监督
对有国家资金或接受财政补贴的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支,进行审计监督。
对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,进行审计监督。
对政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支,进行审计监督。
对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支,进行审计监督。
对与市级财政收支有关的特定事项,向有关部门、单位进行专项审计和审计调查;
对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项,进行审计监督。
4、承办县人民政府及上级部门交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
现有人数64人,其中:在职46人、退休18人。
第二部分 2017年部门预算表:
1、预算收支总表;2、部门收入总体情况表;3、部门支出总体情况表;4、预算经费拨款表;5、财政拨款收支总表;6、部门一般公共预算支出表;7、部门一般公共预算基本支出表;8、“三公”经费预算公开表。
第三部分 2017年部门预算情况说明
1、预算总收入495.07万元,其中:经费拨款495.07万元。预算总支出495.07万元,其中:基本支出475.07万元(工资福利支出368.88万元、一般商品和服务支出56.01万元、对个人和家庭补助支出50.18万元),项目支出20万元。 安排预算内专项经费20万元,主要情况安排如下: 金审工程10万元,同级审10万元。
1、年度收支预算情况。我部门2017年度预算总收入495.07 万元,比2016年增加93.62 万元;本年预算总支出 495.07万元,比2016年增加93.62 万元。
2、年度收入预算情况。我部门2017年度收入 495.07万元,其中:经费拨款 495.07 万元。
3、年度支出预算情况。我部门2017年度支出 495.07万元,其中基本支出 475.07万元(工资福利支出 56.01万元、商品和服务支出 56.01 万元、对个人和家庭的补助支出 50.18 万元),项目支出20 万元,主要情况安排如下: 金审工程10万元,同级审10万元。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2017年度“三公”经费支出合计为 12.38万元,比2016年决算数减少16.32 万元,比2016年预算数减少20.72 万元。减少原因主要为公车改革,取消了公务用车,厉行节约,严格执行公务接待制度 。
5、其他重要事项。
①机关运行经费预算情况。本部门2017年度机关运行经费预算 56.01万元,比2016年增加39.91 万元,原因预算制度改革,人平标准提高。
②年度政府采购支出预算情况。2017年度单位政府采购预算支出 6万元,全部为政府采购货物支出。
四、专业名词解释
(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
预 算 收 支 总 表
单位名称:汨罗市审计局 单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 本年预算 | 项目(按功能分类) | 本年预算 | 项目(按经济分类) | 本年预算 |
| 一、一般预算拨款(补助) | 495.07 | 一、一般公共服务支出 | 495.07 | 一、基本支出 | 475.07 |
| 经费拨款 | 495.07 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 368.88 | |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 三、国防支出 | 一般商品和服务支出 | 56.01 | ||
| 罚没收入拨款 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 50.18 | ||
| 二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 20.00 | ||
| 三、政府性基金拨款 | 六、科学技术支出 | 专项商品和服务支出 | 20.00 | ||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 五、上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | 债务利息支出 | |||
| 六、附属单位上缴收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 债务还本支出 | |||
| 七、其他收入 | 十、节能环保支出 | 基本建设支出 | |||
| 八、上年结转 | 十一、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | |||
| 十二、农林水支出 | 其他支出 | ||||
| 十三、交通运输支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | 五、上缴上级支出 | ||||
| 十六、金融支出 | 六、结转下年 | ||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 收 入 总 计 | 495.07 | 支 出 总 计 | 495.07 | ||
部门收入总体情况表
单位名称:汨罗市审计局 单位:万元
| 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||
| 汨罗市审计局 | 495.07 | 495.07 | ||||||||
| 合计 | 495.07 | 495.07 | ||||||||
部门支出总体情况表
单位名称:汨罗市审计局 单位:万元
| 预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||||
| 汨罗市审计局 | 20108 | 审计事务 | 495.07 | 495.07 | ||||||||
| 2010801 | 行政运行 | 475.07 | 475.07 | |||||||||
| 2010804 | 审计业务 | 20.00 | 20.00 | |||||||||
预 算 经 费 拨 款 表
单位名称:汨罗市审计局 单位:万元
| 单位 代码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 债务还本付息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | ||||
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 125001 | 汨罗市审计局 | 2010801 | 495.07 | 475.07 | 368.88 | 56.01 | 50.18 | 20 | 20 | |||
2017年财政拨款收支总表
单位名称:汨罗市审计局 单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 金 额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 495.07 | 一、本年支出 | 495.07 | 495.07 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 495.07 | 1、一般公共服务支出 | 495.07 | 495.07 | |
| 2、政府性基金预算拨款 | 2、外交支出 | ||||
| 3、公共安全 | |||||
| 4、教育支出 | |||||
| 5、科学技术支出 | |||||
| 6、文化体育与传媒支出 | |||||
| 7、社会保障和就业支出 | |||||
| 8、社会保险基金支出 | |||||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
| 二、上年结转 | 10、节能环保支出 | ||||
| 11、城乡社区支出 | |||||
| 12、农林水支出 | |||||
| 13、交通运输支出 | |||||
| 14、资源勘探信息等支出 | |||||
| 15、商业服务业等支出 | |||||
| 16、援助其他地区支出 | |||||
| 17、国土海洋气象等支出 | |||||
| 18、住房保障支出 | |||||
| 19、粮油物资储备支出 | |||||
| 20、其他支出 | |||||
| 二、结转下年 | |||||
| 收 入 总 计 | 495.07 | 支 出 总 计 | 495.07 | 495.07 |
2017年度部门一般公共预算支出表
单位名称:汨罗市审计局 单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 495.07 | 475.07 | 20.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 495.07 | 475.07 | 20.00 |
| 20108 | 审计事务 | 495.07 | 475.07 | 20.00 |
| 2010801 | 行政运行 | 475.07 | 475.07 | |
| 2010804 | 审计业务 | 20.00 | 20.00 | |
2017年度部门一般公共预算基本支出表
单位名称:汨罗市审计局 单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 合计 | 475.07 | |
| 301 | 工资福利支出 | 368.88 |
| 30101 | 基本工资 | 180.35 |
| 30102 | 津贴补贴 | 91.52 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 96.80 |
| 30107 | 绩效工资 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.21 |
| 302 | 商品和服务支出 | 56.01 |
| 30201 | 办公费 | 3.22 |
| 30202 | 印刷费 | 1.38 |
| 30205 | 水费 | 0.46 |
| 30206 | 电费 | 0.92 |
| 30207 | 邮电费 | 1.38 |
| 30211 | 差旅费 | 6.90 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.46 |
| 30215 | 会议费 | 2.30 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.06 |
| 30228 | 工会经费 | 1.57 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 31.44 |
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 0.92 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 50.18 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | 37.19 |
| 30305 | 生活补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | 12.99 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
部门政府性基金预算支出情况表
单位名称:汨罗市审计局 单位:万元
| 预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 其他支出 | ||||
| ** | ** | ** | ||||||||||||
2017年汨罗市审计局“三公”经费预算公开表
单位名称:汨罗市审计局 单位:万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 12.38 | |
| 1、因公出国(境)费用 | ||
| 2、公务接待费 | 12.38 | |
| 3、公务用车费 | ||
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | ||
| (2)公务用车购置 |