2017年史志办预算编报说明
一、部门职责及机构设置情况
(一)部门职责
1、贯彻落实市委的指示精神,规划和组织全市的党史工作。
2、在岳阳市委党史研究室的指导下,帮助和指导各乡镇(场)及各市直部门的党史业务工作。
3、运用党史资料和党史研究成果,开展各种形式的党史宣传教育,发挥党史“资政、育人”的社会功能。
4、贯彻执行国务院、省、岳阳市政府关于编修地方志的有关方针、政策及规定、拟定地方性的编修工作政策、规定。
5、在市委、市政府领导下,组织有关专家编修《汨罗市志》、部门志、专业志等丛书。
6、收集、整理、研究汨罗地方文献和市情资料,编辑出版《汨罗年鉴》。
(二)机构设置情况
根据以上主要职责,市委史志办公室设党史组和方志年鉴编辑组,执行事业单位会计制度。
二、2017年度部门预算表
2017年度部门预算公开表包括:《收支总表》、《部门收入总体表》、《部门支出总表》、《经费拨款表》、《2017年财政拨款收支总表》、《公共预算支出表》、《公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出表》《 “三公”经费预算公开表》,共计九张表。(公开表格附后)
三、2017年度部门预算情况说明
1、年度收支预算情况。我部门2017年度预算总收入87.48万元,比2016年增加14.51万元;本年预算总支出87.48万元,比2016年增加14.48万元。
2、年度收入预算情况。我部门2017年度收入87.48万元,全部为经费拨款。
3、年度支出预算情况。我部门2017年度支出87.48万元,其中基本支出71.48万元(工资福利支出55.02万元、商品和服务支出8.22万元、对个人和家庭的补助支出8.24万元),项目支出16万元(汨罗年鉴、汨罗春秋、任弼时与汨罗、汨罗市志、当时联络组、乡镇简志、抗日史话、老干部回忆录、汨罗党委工作纪事、汨罗变革的记忆)。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2017年度“三公”经费支出合计为2.71万元,比2016年决算数减少2.74万元,减少50%,比2016年预算数减少6.63万元,减少75%。减少原因主要为是响应中央号召,厉行节约。
5、其他重要事项。
①机关运行经费预算情况。本部门2017年度机关运行经费预算8.22万元,比2016年增加5.31万元,原因是响应中央号召,厉行节约。
②年度政府采购支出预算情况。2017年度单位无政府采购预
算支出。
四、专业名词解释
(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
预 算 收 支 总 表
单位名称:史志办 单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 本年预算 | 项目(按功能分类) | 本年预算 | 项目(按经济分类) | 本年预算 |
| 一、一般预算拨款(补助) | 87.48 | 一、一般公共服务支出 | 87.48 | 一、基本支出 | 71.48 |
| 经费拨款 | 87.48 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 55.02 | |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 三、国防支出 | 一般商品和服务支出 | 8.22 | ||
| 罚没收入拨款 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 8.24 | ||
| 二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 16.00 | ||
| 三、政府性基金拨款 | 六、科学技术支出 | 专项商品和服务支出 | 16.00 | ||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 五、上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | 债务利息支出 | |||
| 六、附属单位上缴收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 债务还本支出 | |||
| 七、其他收入 | 十、节能环保支出 | 基本建设支出 | |||
| 八、上年结转 | 十一、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | |||
| 十二、农林水支出 | 其他支出 | ||||
| 十三、交通运输支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | 五、上缴上级支出 | ||||
| 十六、金融支出 | 六、结转下年 | ||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 收 入 总 计 | 87.48 | 支 出 总 计 | 87.48 | ||
部门收入总体情况表
单位名称:史志办 单位:万元
| 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||
| 史志办 | 87.48 | 87.48 | ||||||||
| 合计 | 87.48 | 87.48 | ||||||||
部门支出总体情况表
单位名称:史志办 单位:万元
| 预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||||
| 史志办 | 2013601 | 行政运行 | 87.48 | 87.48 | ||||||||
| 合计 | 87.48 | 87.48 | ||||||||||
预 算 经 费 拨 款 表
单位名称:史志办 单位:万元
| 单位 代码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 债务还本付息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 128001 | 史志办 | 2013601 | 87.48 | 71.48 | 55.02 | 8.22 | 8.24 | 16 | 16 | |||
2017年财政拨款收支总表
单位名称:史志办 单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 金 额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 87.48 | 一、本年支出 | 87.48 | ||
| 1、一般公共预算拨款 | 87.48 | 1、一般公共服务支出 | 87.48 | ||
| 2、政府性基金预算拨款 | 2、外交支出 | ||||
| 3、公共安全 | |||||
| 4、教育支出 | |||||
| 5、科学技术支出 | |||||
| 6、文化体育与传媒支出 | |||||
| 7、社会保障和就业支出 | |||||
| 8、社会保险基金支出 | |||||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
| 二、上年结转 | 10、节能环保支出 | ||||
| 11、城乡社区支出 | |||||
| 12、农林水支出 | |||||
| 13、交通运输支出 | |||||
| 14、资源勘探信息等支出 | |||||
| 15、商业服务业等支出 | |||||
| 16、援助其他地区支出 | |||||
| 17、国土海洋气象等支出 | |||||
| 18、住房保障支出 | |||||
| 19、粮油物资储备支出 | |||||
| 20、其他支出 | |||||
| 二、结转下年 | |||||
| 收 入 总 计 | 87.48 | 支 出 总 计 | 87.48 |
2017年度部门一般公共预算支出表
单位名称:史志办 单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 87.48 | 71.48 | 16.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 87.48 | 71.48 | 16.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 87.48 | 71.48 | 16.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 71.48 | 71.48 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 16.00 | 16.00 | |
2017年度部门一般公共预算基本支出表
单位名称:史志办 单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 合计 | 87.48 | |
| 301 | 工资福利支出 | 55.02 |
| 30101 | 基本工资 | 25.50 |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.02 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 15.45 |
| 30107 | 绩效工资 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.05 |
| 302 | 商品和服务支出 | 8.22 |
| 30201 | 办公费 | 0.49 |
| 30202 | 印刷费 | 0.21 |
| 30205 | 水费 | 0.07 |
| 30206 | 电费 | 0.14 |
| 30207 | 邮电费 | 0.21 |
| 30211 | 差旅费 | 1.05 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.07 |
| 30215 | 会议费 | 0.35 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.77 |
| 30228 | 工会经费 | 0.25 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.44 |
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 0.17 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.24 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | 6.26 |
| 30305 | 生活补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | 1.98 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
部门政府性基金预算支出情况表
单位名称:史志办 单位:万元
| 预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 其他支出 | ||||
| 史志办 | 无 | |||||||||||||
2017年史志办“三公”经费预算公开表
单位名称:史志办 单位:万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 2.71 | |
| 1、因公出国(境)费用 | ||
| 2、公务接待费 | 2.71 | |
| 3、公务用车费 | ||
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | ||
| (2)公务用车购置 |