2017年市委宣传部预算编报说明
一、部门主要职责及机构设置情况
(一)部门主要职责
1、负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作;
2、负责引导社会舆论的指导、协调工作;负责全市网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导;
3、负责全市互联网新闻宣传工作;负责宏观指导全市精神产品的生产、监督;
4、负责指导全市文化建设方面的工作,协调推动全市的文化体制改革和全市文化产业发展;负责市属国有文化资产及运营的监管;负责直属宣传文化单位部管干部的考察及任免;
5、制定全市宣传文化系统干部培训规划并组织实施;
6、负责组织、协调、指导和管理全市的对外宣传工作;
7、负责全市精神文明建设工作的规划和组织实施;负责组织协调、指导和监管全市各类群众性精神文明创建活动;承担市精神文明建设指导委员会办公室的日常工作;
8、完成市委和上级交办的其它工作任务。
(二)机构设置情况
宣传部部门预算共有三个组成单位:汨罗市委宣传部,汨罗市文联及汨罗市建设文明建设办公室(含网管中心)。现有人数33人,其中:在职29人,退休4人。
二、2017年度部门预算表
2017年度部门预算公开表包括:《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2017年财政拨款收支总表》、《2017年度部门一般公共预算支出表》、《2017年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》,共计九张表。(公开表格附后)
三、2017年度部门预算情况说明
1、年度收支预算情况。我部门2017年度预算总收入717.46万元。
2、年度收入预算情况。我部门2017年度收入717.46万元,其中:经费拨款 717.46万元。比2016年增加72.88 万元;本年预算总支出717.46 万元,比2016年增加72.88 万元。原因是汨罗市建设文明建设办公室经费合并公开.
3、年度支出预算情况。我部门2017年度支出717.46 万元,其中:基本支出310.46万元(工资福利支出242.24万元、一般商品和服务支出51.43万元、对个人和家庭补助支出16.79万元),项目支出407万元。其中宣传部专项合计213万元:新闻发布经费5万,新闻宣传及媒体协调30万,记者节3万,龙舟节活动费175万。文联专项合计14万元:文联活动专项3万,文联各协会经费3万,骚坛·诗联学会4万,汨罗江杂志4万。文明办专项合计180万:汨罗时刻APP、微汨罗、微博建设运营、中国汨罗网建设及网管中心经费145万元,文明创建、全国文明城市建设、慰问道德模范及评选表彰活动经费35万元。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2017年度“三公”经费支出合计为 26万元。
5、其他重要事项。
①机关运行经费预算情况。本部门2017年度机关运行经费预算51.43 万元,比2016年增加(减少)18.39万元,原因响应号召,厉行节约。
②年度政府采购支出预算情况。2017年度单位政府采购无预算支出。
四、专业名词解释
(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
预 算 收 支 总 表
单位名称:市委宣传部 单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 本年预算 | 项目(按功能分类) | 本年预算 | 项目(按经济分类) | 本年预算 |
| 一、一般预算拨款(补助) | 717.46 | 一、一般公共服务支出 | 457.68 | 一、基本支出 | 310.46 |
| 经费拨款 | 717.46 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 242.24 | |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 三、国防支出 | 一般商品和服务支出 | 51.43 | ||
| 罚没收入拨款 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 16.79 | ||
| 二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 407.00 | ||
| 三、政府性基金拨款 | 六、科学技术支出 | 专项商品和服务支出 | 407.00 | ||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 259.78 | 对企事业单位的补贴 | ||
| 五、上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | 债务利息支出 | |||
| 六、附属单位上缴收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 债务还本支出 | |||
| 七、其他收入 | 十、节能环保支出 | 基本建设支出 | |||
| 八、上年结转 | 十一、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | |||
| 十二、农林水支出 | 其他支出 | ||||
| 十三、交通运输支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | 五、上缴上级支出 | ||||
| 十六、金融支出 | 六、结转下年 | ||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 收 入 总 计 | 717.46 | 支 出 总 计 | 717.46 | ||
部门收入总体情况表
单位名称:市委宣传部 单位:万元
| 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||
| 市委宣传部 | 383.90 | 383.90 | ||||||||
| 文联 | 73.78 | 73.78 | ||||||||
| 文明办 | 259.78 | 259.78 | ||||||||
| 合计 | 717.46 | 717.46 | ||||||||
部门支出总体情况表
单位名称:市委宣传部 单位:万元
| 预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||||
| 市委宣传部 | 2013301 | 行政运行 | 383.90 | 383.90 | ||||||||
| 文联 | 2013301 | 行政运行 | 73.78 | 73.78 | ||||||||
| 文明办 | 2070101 | 行政运行 | 259.78 | 259.78 | ||||||||
| 合计 | 717.46 | 717.46 | ||||||||||
预 算 经 费 拨 款 表
单位名称:市委宣传部 单位:万元
| 单位 代码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 债务还本付息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | ||||
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 市委宣传部 | 717.46 | 310.46 | 242.24 | 51.43 | 16.79 | 407 | 407 | |||||
| 108001 | 宣传部 | 2013301 | 383.9 | 170.9 | 117.51 | 41.15 | 12.24 | 213 | 213 | |||
| 108009 | 文联 | 2013301 | 73.78 | 59.78 | 55.22 | 2.52 | 2.04 | 14 | 14 | |||
| 107003 | 文明办 | 2070101 | 259.78 | 79.78 | 69.51 | 7.76 | 2.51 | 180 | 180 | |||
2017年财政拨款收支总表
单位名称:市委宣传部 单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 金 额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 717.46 | 一、本年支出 | 717.46 | 717.46 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 717.46 | 1、一般公共服务支出 | 457.68 | 457.68 | |
| 2、政府性基金预算拨款 | 2、外交支出 | ||||
| 3、公共安全 | |||||
| 4、教育支出 | |||||
| 5、科学技术支出 | |||||
| 6、文化体育与传媒支出 | 259.78 | 259.78 | |||
| 7、社会保障和就业支出 | |||||
| 8、社会保险基金支出 | |||||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
| 二、上年结转 | 10、节能环保支出 | ||||
| 11、城乡社区支出 | |||||
| 12、农林水支出 | |||||
| 13、交通运输支出 | |||||
| 14、资源勘探信息等支出 | |||||
| 15、商业服务业等支出 | |||||
| 16、援助其他地区支出 | |||||
| 17、国土海洋气象等支出 | |||||
| 18、住房保障支出 | |||||
| 19、粮油物资储备支出 | |||||
| 20、其他支出 | |||||
| 二、结转下年 | |||||
| 收 入 总 计 | 717.46 | 支 出 总 计 | 717.46 | 717.46 |
2017年度部门一般公共预算支出表
单位名称:市委宣传部 单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 717.46 | 310.46 | 407 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 457.68 | 230.68 | 227 |
| 20133 | 宣传事务 | 457.68 | 230.68 | 227 |
| 2013301 | 行政运行 | 230.68 | 230.68 | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 227 | 227 | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 259.78 | 79.78 | 180 |
| 20701 | 文化 | 259.78 | 79.78 | 180 |
| 2070101 | 行政运行 | 79.78 | 79.78 | |
| 2070199 | 其他文化支出 | 180 | 180 | |
2017年度部门一般公共预算基本支出表
单位名称:市委宣传部 单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 合计 | 310.46 | |
| 301 | 工资福利支出 | 242.24 |
| 30101 | 基本工资 | 94.05 |
| 30102 | 津贴补贴 | 82.45 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 65.56 |
| 30107 | 绩效工资 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.18 |
| 302 | 商品和服务支出 | 51.43 |
| 30201 | 办公费 | 2.81 |
| 30202 | 印刷费 | 0.87 |
| 30205 | 水费 | 0.42 |
| 30206 | 电费 | 1.10 |
| 30207 | 邮电费 | 1.78 |
| 30211 | 差旅费 | 8.90 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.46 |
| 30215 | 会议费 | 4.05 |
| 30217 | 公务接待费 | 8.91 |
| 30228 | 工会经费 | 0.86 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 10.02 |
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 10.25 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.79 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | 7.97 |
| 30305 | 生活补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | 8.82 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
部门政府性基金预算支出情况表
单位名称:市委宣传部 单位:万元
| 预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 其他支出 | ||||
| ** | ** | ** | ||||||||||||
2017年市委宣传部“三公”经费预算公开表
单位名称:市委宣传部 单位:万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 26 | |
| 1、因公出国(境)费用 | ||
| 2、公务接待费 | 26 | |
| 3、公务用车费 | ||
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | ||
| (2)公务用车购置 |