2017年市委编办预算编报说明
一、部门主要职责及机构设置情况
(一)部门主要职责
1.贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制工作的方针、政策和法规,研究拟定全市机构编制工作规划和具体管理办法并组织实施;统一管理全市各级党政机关和人大、政协、法院、检察院机关及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。
2.拟订全市行政管理体制和机构改革的方案及有关规定并组织实施;审核市直各部门机构改革方案;指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作;监督检查全市各级机关、事业单位贯彻执行机构编制法规、规章情况和机构编制执行情况。
3.审核、协调市委各部门、市人民政府各部门的职能配置及其调整;协调市委各部门之间、市人民政府各部门之间、市委各部门与市人民政府各部门之间以及市直各部门之间的职责分工。
4.审核市委各部门、市人民政府各部门的内设机构、人员编制(包括人员结构)和领导职数;审核党政群机关副科级以下的机构设置;审核市以下各级党政群机关的行政编制总额和专项编制总额。
5.审核市人大、市政协、市中级人民法院、市人民检察院和市级各民主党派、人民团体机关及派出机构的内设机构、人员编制(包括人员结构)和领导职数。
6.研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施;负责市直事业单位机构编制管理工作;审核市委、市人民政府直属事业单位和各部门所属事业单位的机构设置、人员编制(包括人员结构)和领导职数;审核报批副科级以上事业单位的设立、变更;审核副科级以下事业单位的设立、变更;指导、协调全市各级各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。
7.贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规和规章,负责全市事业单位登记管理工作的组织实施;负责市本级登记管辖范围内事业单位的登记、年度检验审查和监督管理工作;负责事业单位登记管理的行政复议、行政诉讼应诉工作;检查监督和指导协调全市事业单位登记管理工作;依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益,查处违规行为;负责全市事业单位印章管理工作。
8.负责全市《行政机关、事业单位编制使用计划》的组织实施;监督市直各部门、各单位按《编制使用计划》的规定办理有关编制手续。
9.承担市直机关和全额拨款事业单位的统发工资、医疗保险等事项的人员编制和实有人数的审核工作。
10.研究推进机构编制法制建设,参与行政审批制度改革工作;组织指导机构编制理论研究,负责机构改革和机构编制管理有关信息的采集和情况综合;负责机构编制统计工作;负责机构编制工作的资料汇编、信息宣传、业务培训及电子政务工作。
11.负责指导、协调、推进全市行政审批制度改革工作,协调有关部门做好行政审批事项设立、办理等日常监管和投诉工作;承担市行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作等。
12.完成市委、市人民政府和市编委交办的其他事项。
(二)机构设置情况
我单位包含汨罗市机构编制委员会办公室本级和汨罗市事业单位登记管理局。全部为财政全额拨款单位,其中:汨罗市事业单位登记管理局为非独立核算单位。
二、2017年度部门预算表
2017年度部门预算公开表包括:《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2017年财政拨款收支总表》、《2017年度部门一般公共预算支出表》、《2017年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》,共计九张表。(公开表格附后)
三、2017年度部门预算情况说明
1、年度收支预算情况。我部门2017年度预算总收入96.06万元,比2016年增加12万元;本年预算总支出96.06万元,比2016年增加12万元。
2、年度收入预算情况。我部门2017年度收入96.06万元,全部为经费拨款。
3、年度支出预算情况。我部门2017年度支出96.06万元,其中基本支出71.06万元(工资福利支出55.98万元、商品和服务支出9.25万元、对个人和家庭的补助支出5.83万元),项目支出25万元(事业单位登记管理及分类改革11万元,行政机构改革8万元,行政审批制度改革6万元。)。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2017年度“三公”经费支出合计为11万元,比2016年决算数减少2.99万元,减少21%,比2016年预算数减少5.1万元,减少31%。增加原因主要为厉行节约,减少接待开支,取消公务用车。
5、其他重要事项。
①机关运行经费预算情况。本部门2017年度机关运行经费预算85.06万元,比2016年减少6.88万元,原因是响应厉行节约政策。
②年度政府采购支出预算情况。2017年度单位政府采购预算支出10.84万元,其中政府采购货物支出10.84万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
四、专业名词解释
(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
预 算 收 支 总 表
单位名称:市委编办 单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 本年预算 | 项目(按功能分类) | 本年预算 | 项目(按经济分类) | 本年预算 |
| 一、一般预算拨款(补助) | 96.06 | 一、一般公共服务支出 | 96.06 | 一、基本支出 | 71.06 |
| 经费拨款 | 96.06 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 55.98 | |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 三、国防支出 | 一般商品和服务支出 | 9.25 | ||
| 罚没收入拨款 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 5.83 | ||
| 二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 25.00 | ||
| 三、政府性基金拨款 | 六、科学技术支出 | 专项商品和服务支出 | 25.00 | ||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 五、上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | 债务利息支出 | |||
| 六、附属单位上缴收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 债务还本支出 | |||
| 七、其他收入 | 十、节能环保支出 | 基本建设支出 | |||
| 八、上年结转 | 十一、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | |||
| 十二、农林水支出 | 其他支出 | ||||
| 十三、交通运输支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | 五、上缴上级支出 | ||||
| 十六、金融支出 | 六、结转下年 | ||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 收 入 总 计 | 96.06 | 支 出 总 计 | 96.06 | ||
部门收入总体情况表
单位名称:市委编办 单位:万元
| 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||
| 市委编办 | 96.06 | 96.06 | ||||||||
| 合计 | 96.06 | 96.06 | ||||||||
部门支出总体情况表
单位名称:市委编办 单位:万元
| 预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||||
| 市委编办 | 2013601 | 行政运行 | 96.06 | 96.06 | ||||||||
| 合计 | 96.06 | 96.06 | ||||||||||
预 算 经 费 拨 款 表
单位名称:市委编办 单位:万元
| 单位 代码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 债务还本付息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | ||||
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 106003 | 编委 | 2013601 | 96.06 | 71.06 | 55.98 | 9.25 | 5.83 | 25 | 25 | |||
2017年财政拨款收支总表
单位名称:市委编办 单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 金 额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 96.06 | 一、本年支出 | 96.06 | 96.06 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 96.06 | 1、一般公共服务支出 | 96.06 | 96.06 | |
| 2、政府性基金预算拨款 | 2、外交支出 | ||||
| 3、公共安全 | |||||
| 4、教育支出 | |||||
| 5、科学技术支出 | |||||
| 6、文化体育与传媒支出 | |||||
| 7、社会保障和就业支出 | |||||
| 8、社会保险基金支出 | |||||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
| 二、上年结转 | 10、节能环保支出 | ||||
| 11、城乡社区支出 | |||||
| 12、农林水支出 | |||||
| 13、交通运输支出 | |||||
| 14、资源勘探信息等支出 | |||||
| 15、商业服务业等支出 | |||||
| 16、援助其他地区支出 | |||||
| 17、国土海洋气象等支出 | |||||
| 18、住房保障支出 | |||||
| 19、粮油物资储备支出 | |||||
| 20、其他支出 | |||||
| 二、结转下年 | |||||
| 收 入 总 计 | 96.06 | 支 出 总 计 | 96.06 | 96.06 |
2017年度部门一般公共预算支出表
单位名称:市委编办 单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 96.06 | 71.06 | 25.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 96.06 | 71.06 | 25.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 96.06 | 71.06 | 25.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 71.06 | 71.06 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 25.00 | 25.00 | |
2017年度部门一般公共预算基本支出表
单位名称:市委编办 单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 合计 | 71.06 | |
| 301 | 工资福利支出 | 55.98 |
| 30101 | 基本工资 | 25.08 |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.67 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 15.23 |
| 30107 | 绩效工资 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 9.25 |
| 30201 | 办公费 | 0.56 |
| 30202 | 印刷费 | 0.24 |
| 30205 | 水费 | 0.08 |
| 30206 | 电费 | 0.16 |
| 30207 | 邮电费 | 0.24 |
| 30211 | 差旅费 | 1.20 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.08 |
| 30215 | 会议费 | 0.40 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.91 |
| 30228 | 工会经费 | 0.24 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.98 |
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 0.16 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.83 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | 3.80 |
| 30305 | 生活补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | 2.03 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
部门政府性基金预算支出情况表
单位名称:市委编办 单位:万元
| 预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 其他支出 | ||||
| ** | ** | ** | ||||||||||||
2017年市委编办“三公”经费预算公开表
单位名称:市委编办 单位:万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 11 | |
| 1、因公出国(境)费用 | ||
| 2、公务接待费 | 11 | |
| 3、公务用车费 | ||
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | ||
| (2)公务用车购置 |