2017年统战部预算编报说明
一、部门主要职责及机构设置情况
(一)部门主要职责
1、调查研究统一战线的理论、政策和法律法规,向党委全面反映统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见和建议,组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况,协调统一战线各方面关系。
2、负责联系民主党派,牵头协调无党派人士工作,研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。
3、调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系党外知识分子代表人士。
4、调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规,牵头协调检查落实情况,做好重要工作和重大问题的处理,协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育,联系少数民族和宗教界的代表人士,会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。
5、调查研究非公有制经济人士的情况,协调关系,提出政策建议,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,开展思想政治工作。
6、开展港澳台海外统一战线工作,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士,会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究,做好台胞、台属有关工作。
7、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作,会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作,协助民主党派做好干部管理工作,反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
8、指导下级党委统一战线工作,协助管理下级党委统战部部长,负责下级统战部负责人培训工作;协调政府有关部门统一战线工作,协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作;领导工商联党组,指导工商联工作;做好有关统战团体管理工作。
9、负责开展统一战线宣传工作。
10、完成市委和上级党委交办的其他任务。
(二)机构设置情况
市委统战部属财政全额拨款单位,现有人数22人,其中:在职15人、退休7人、遗属1人.公务用车编制数2辆,实有数2辆。
二、2017年度部门预算表
2017年度部门预算公开表包括:《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2017年财政拨款收支总表》、《2017年度部门一般公共预算支出表》、《2017年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》,共计九张表。(公开表格附后)
三、2017年度部门预算情况说明
1、年度收支预算情况。我部2017年度预算总收入246.94万元,比2016年增加81.57万元;本年预算总支出246.94万元,比2016年增加81.57万元。
2、年度收入预算情况。我部2017年度收入246.94 万元,全部为经费拨款。
3、年度支出预算情况。我部2017年度支出 246.94万元,其中基本支出178.94 万元(工资福利支出 111.07 万元、商品和服务支出 49.01万元、对个人和家庭的补助支出 18.86 万元),项目支出 68万元。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部2017年度“三公”经费支出合计为 23.1万元,比2016年预算数减少 2.4万元,减少9.41 %。减少原因主要为机关认真贯彻执行党中央,国务院厉行开约精神采取有效措施,严格控制和压缩经费支出。
5、其他重要事项。
①机关运行经费预算情况。本部2017年度机关运行经费预算49.01万元,比2016年增加28.61 万元。
②年度政府采购支出预算情况。2017年度单位政府采购预算支出 2万元。
四、专业名词解释
(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
预 算 收 支 总 表
单位名称:统战部 单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 本年预算 | 项目(按功能分类) | 本年预算 | 项目(按经济分类) | 本年预算 |
| 一、一般预算拨款(补助) | 246.94 | 一、一般公共服务支出 | 246.94 | 一、基本支出 | 178.94 |
| 经费拨款 | 246.94 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 111.07 | |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 三、国防支出 | 一般商品和服务支出 | 49.01 | ||
| 罚没收入拨款 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 18.86 | ||
| 二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 68.00 | ||
| 三、政府性基金拨款 | 六、科学技术支出 | 专项商品和服务支出 | 68.00 | ||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 五、上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | 债务利息支出 | |||
| 六、附属单位上缴收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 债务还本支出 | |||
| 七、其他收入 | 十、节能环保支出 | 基本建设支出 | |||
| 八、上年结转 | 十一、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | |||
| 十二、农林水支出 | 其他支出 | ||||
| 十三、交通运输支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | 五、上缴上级支出 | ||||
| 十六、金融支出 | 六、结转下年 | ||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 收 入 总 计 | 246.94 | 支 出 总 计 | 246.94 | ||
部门收入总体情况表
单位名称:统战部 单位:万元
| 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||
| 统战部 | 246.94 | 246.94 | ||||||||
| 合计 | 246.94 | 246.94 | ||||||||
部门支出总体情况表
单位名称:统战部 单位:万元
| 预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||||
| 统战部 | 20134 | 统战事务 | 246.94 | 246.94 | ||||||||
| 2013401 | 行政运行 | 178.94 | 178.94 | |||||||||
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 68.00 | 68.00 | |||||||||
| 合计 | 246.94 | 246.94 | ||||||||||
预 算 经 费 拨 款 表
单位名称:统战部 单位:万元
| 单位 代码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 债务还本付息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | ||||
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 108001 | 统战部 | 2013401 | 246.94 | 178.94 | 111.07 | 49.01 | 18.86 | 68 | 68 | |||
2017年财政拨款收支总表
单位名称:统战部 单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 金 额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 246.94 | 一、本年支出 | 246.94 | 246.94 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 246.94 | 1、一般公共服务支出 | 246.94 | 246.94 | |
| 2、政府性基金预算拨款 | 2、外交支出 | ||||
| 3、公共安全 | |||||
| 4、教育支出 | |||||
| 5、科学技术支出 | |||||
| 6、文化体育与传媒支出 | |||||
| 7、社会保障和就业支出 | |||||
| 8、社会保险基金支出 | |||||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
| 二、上年结转 | 10、节能环保支出 | ||||
| 11、城乡社区支出 | |||||
| 12、农林水支出 | |||||
| 13、交通运输支出 | |||||
| 14、资源勘探信息等支出 | |||||
| 15、商业服务业等支出 | |||||
| 16、援助其他地区支出 | |||||
| 17、国土海洋气象等支出 | |||||
| 18、住房保障支出 | |||||
| 19、粮油物资储备支出 | |||||
| 20、其他支出 | |||||
| 二、结转下年 | |||||
| 收 入 总 计 | 246.94 | 支 出 总 计 | 246.94 | 246.94 |
2017年度部门一般公共预算支出表
单位名称:统战部 单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 246.94 | 178.94 | 68.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 246.94 | 178.94 | 68.00 |
| 20134 | 统战事务 | 246.94 | 178.94 | 68.00 |
| 2013401 | 行政运行 | 178.94 | 178.94 | |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 68.00 | 68.00 | |
2017年度部门一般公共预算基本支出表
单位名称:统战部 单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 合计 | 178.94 | |
| 301 | 工资福利支出 | 111.07 |
| 30101 | 基本工资 | 51.44 |
| 30102 | 津贴补贴 | 29.52 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 30.00 |
| 30107 | 绩效工资 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.11 |
| 302 | 商品和服务支出 | 49.01 |
| 30201 | 办公费 | 1.95 |
| 30202 | 印刷费 | 0.45 |
| 30205 | 水费 | 0.30 |
| 30206 | 电费 | 0.90 |
| 30207 | 邮电费 | 1.50 |
| 30211 | 差旅费 | 7.50 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.50 |
| 30215 | 会议费 | 3.75 |
| 30217 | 公务接待费 | 8.25 |
| 30228 | 工会经费 | 0.40 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 11.09 |
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 11.42 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.86 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | 14.31 |
| 30305 | 生活补贴 | 0.50 |
| 30311 | 住房公积金 | 4.05 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
部门政府性基金预算支出情况表
单位名称:统战部 单位:万元
| 预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 其他支出 | ||||
| ** | ** | ** | ||||||||||||
2017年统战部“三公”经费预算公开表
单位名称:统战部 单位:万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 23.1 | |
| 1、因公出国(境)费用 | ||
| 2、公务接待费 | 15.8 | |
| 3、公务用车费 | 7.3 | |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 7.3 | |
| (2)公务用车购置 |