2017年汨罗市信访局部门预算单位基本情况及编报说明
一、单位职责及机构设置
(一)负责处理人民群众给市委、市政府的来信、网上投诉,接待群众来访,保证信访渠道畅通;及时、准确地向市委、市政府提供信访信息,反映人民群众的意见建议和要求;为市委、市政府了解民情、调处矛盾纠纷和重大信访问题制定有关方针政策,提供决策参考意见和建议。
(二)承办、督办市委、市政府领导交办及上级领导批转的信访事项,督促检查领导有关批示件的落实情况;向有关部门单位交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实情况。
(三)协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题;协调处理人民群众进京、赴省、到岳阳市上访和异常上访,协助处理集体上访和突发性群体事件。
(四)办理市本级信访事项复查工作,指导全市信访事项复查复核工作。
(五)指导全市信访业务工作,总结推广市直各部门单位、乡镇信访工作的经验;组织开展信访工作专题调研,提出改进和加强信访工作的意见和建议。
(六)了解并掌握全市信访工作队伍建设情况,提高信访干部素质,组织信访干部培训,指导信访部门办公自动化建设。
(七)承办市委、市人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
汨罗市信访局属一级预算单位,现有人数24人,其中:在职15人,退休9人。遗属3人。无二级机构。
二、2017年度部门预算表
2017年度部门预算公开表包括:《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2017年财政拨款收支总表》、《2017年度部门一般公共预算支出表》、《2017年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》,共计九张表。(公开表格附后)
三、预算分析
(一)部门预算基本情况
1.2017年度收支预算情况:2017年部门预算总收入256.20万元,比2016年预算增加81.43万元;本年预算总支出256.20万元,比2016年预算增加76.43万元。
2. 2017年一般公共预算拨款支出256.22万元,具体安排情况如下:
2017年基本支出为160.22万元,其中:工资福利支出116.98万元、一般商品和服务支出19.25万元、对个人和家庭的补助支出23.97万元。项目支出96万元。
3.2017年“三公”经费预算情况
2017年我局“三公经费”支出预算10.75万元,较上年明显下降,与去年同期对比如下。公务接待费10.75万元,比去年减少0.25万元,原因是2017年将严格执行公务接待制度;公务用车运行维护费预算为零,比2016年减少7万元,原因主要是公车改革,取消了公务用车。
4.年度机关运行经费预算情况
2017年我局的机关运行经费财政拨款预算(一般公共预算拨款)19.22万元,比2016年增加13.98万元,原因接访维稳费用增大。
5.年度政府采购支出预算情况
2017年我局将按照市财政局和汨罗市政府采购管理办公室的要求,严格货物、工程和服务采购程序,预计全年政府采购支出2万元。
四、名词解释
1、基本支出:是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出,具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
2、因公出国(境)支出:是指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
3、公务用车购置支出:是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
4、公务用车运行维护费支出:是指公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。
5、公务接待费支出:是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
预 算 收 支 总 表
单位名称:汨罗市信访局 单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 本年预算 | 项目(按功能分类) | 本年预算 | 项目(按经济分类) | 本年预算 |
| 一、一般预算拨款(补助) | 256.20 | 一、一般公共服务支出 | 256.20 | 一、基本支出 | 160.20 |
| 经费拨款 | 256.20 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 116.98 | |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 三、国防支出 | 一般商品和服务支出 | 19.25 | ||
| 罚没收入拨款 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 23.97 | ||
| 二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 96.00 | ||
| 三、政府性基金拨款 | 六、科学技术支出 | 专项商品和服务支出 | 96.00 | ||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 五、上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | 债务利息支出 | |||
| 六、附属单位上缴收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 债务还本支出 | |||
| 七、其他收入 | 十、节能环保支出 | 基本建设支出 | |||
| 八、上年结转 | 十一、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | |||
| 十二、农林水支出 | 其他支出 | ||||
| 十三、交通运输支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | 五、上缴上级支出 | ||||
| 十六、金融支出 | 六、结转下年 | ||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 收 入 总 计 | 256.20 | 支 出 总 计 | 256.20 | ||
部门收入总体情况表
单位名称:汨罗市信访局 单位:万元
| 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||
| 汨罗市信访局 | 256.20 | 256.20 | ||||||||
| 合计 | 256.20 | 256.20 | ||||||||
部门支出总体情况表
单位名称:汨罗市信访局 单位:万元
| 预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||||
| 汨罗市信访局 | 2010308 | 信访事务 | 256.20 | 256.20 | ||||||||
| 合计 | 256.20 | 256.20 | ||||||||||
预 算 经 费 拨 款 表
单位名称:汨罗市信访局 单位:万元
| 单位 代码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 债务还本付息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | ||||
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 116001 | 信访局 | 2010308 | 256.2 | 160.2 | 116.98 | 19.25 | 23.97 | 96 | 96 | |||
2017年财政拨款收支总表
单位名称:汨罗市信访局 单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 金 额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 256.20 | 一、本年支出 | 256.20 | 256.20 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 256.20 | 1、一般公共服务支出 | 256.20 | 256.20 | |
| 2、政府性基金预算拨款 | 2、外交支出 | ||||
| 3、公共安全 | |||||
| 4、教育支出 | |||||
| 5、科学技术支出 | |||||
| 6、文化体育与传媒支出 | |||||
| 7、社会保障和就业支出 | |||||
| 8、社会保险基金支出 | |||||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
| 二、上年结转 | 10、节能环保支出 | ||||
| 11、城乡社区支出 | |||||
| 12、农林水支出 | |||||
| 13、交通运输支出 | |||||
| 14、资源勘探信息等支出 | |||||
| 15、商业服务业等支出 | |||||
| 16、援助其他地区支出 | |||||
| 17、国土海洋气象等支出 | |||||
| 18、住房保障支出 | |||||
| 19、粮油物资储备支出 | |||||
| 20、其他支出 | |||||
| 二、结转下年 | |||||
| 收 入 总 计 | 256.20 | 支 出 总 计 | 256.20 | 256.20 |
2017年度部门一般公共预算支出表
单位名称:汨罗市信访局 单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 256.2 | 160.2 | 96 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 256.2 | 160.2 | 96 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 256.2 | 160.2 | 96 |
| 2010308 | 信访事务 | 256.2 | 160.2 | 96 |
2017年度部门一般公共预算基本支出表
单位名称:汨罗市信访局 单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 合计 | 160.20 | |
| 301 | 工资福利支出 | 116.98 |
| 30101 | 基本工资 | 52.37 |
| 30102 | 津贴补贴 | 34.07 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 30.47 |
| 30107 | 绩效工资 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.07 |
| 302 | 商品和服务支出 | 19.25 |
| 30201 | 办公费 | 1.05 |
| 30202 | 印刷费 | 0.45 |
| 30205 | 水费 | 0.15 |
| 30206 | 电费 | 0.30 |
| 30207 | 邮电费 | 0.45 |
| 30211 | 差旅费 | 2.25 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.15 |
| 30215 | 会议费 | 0.75 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.65 |
| 30228 | 工会经费 | 0.44 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 11.28 |
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 0.33 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.97 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | 18.20 |
| 30305 | 生活补贴 | 0.94 |
| 30311 | 住房公积金 | 4.11 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.72 |
部门政府性基金预算支出情况表
单位名称:汨罗市信访局 单位:万元
| 预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 其他支出 | ||||
| 汨罗市信访局 | 无 | |||||||||||||
2017年信访局“三公”经费预算公开表
单位名称:汨罗市信访局 单位:万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 10.75 | |
| 1、因公出国(境)费用 | ||
| 2、公务接待费 | 10.75 | |
| 3、公务用车费 | ||
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | ||
| (2)公务用车购置 |