归档时间:2018-12-11

2017年政法委部门预算公开

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政法委2017年部门预算编报说明



一、部门主要职责及机构设置情况                                                                                                                        

(一)部门主要职责

1、根据、党中央的路线、方针、政策和省委、市委和上级政法委决策部署,统一政法各部门的思想和行动;

2、协助市委研究制定全市政法工作的方针、政策,对全国政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实;

3、组织协调指导维护社会稳定的工作;

4、支持和监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门依法互相制约,密切配合;督促、推动大要案的查处工作,研究和协调有争议的重大、疑难案件;

5、组织推动全市社会治安综合治理工作;

6、组织推动全市政法战线的调查和研究工作,推动全市政法工作改革;

7、研究、指导政法队伍建设和政法和各部门领导班子建设,协助市委和市组织部考察、管理全市政法部门的有关领导干部;

8、协助纪检、监察部门查处政法部门领导干部违法犯罪的案件;

9、指导政法各单位的工作。

(二)机构设置情况

政法委办公室设综治办、维稳办、办公室,财务室执行行政单位会计制度,为一级预算单位。  

二、预算安排情况

1、年度收支预算情况。我部门2017年度预算总收入438.42 万元,比2016年预算增加 306.84 万元;本年预算总支出438.42 万元,比2016年预算增加306.84 万元,原因主要为项目支出纳入了单位预算。

2、年度收入预算情况。我部门2017年度收入438.42 万元,全部为经费拨款。

 3、年度支出预算情况。我部门2017年度支出438.42 万元,其中基本支出155.07 万元(工资福利支出 98.22 万元、商品和服务支出 40.64万元、对个人和家庭的补助支出 16.21 万元);项目支出 283.35万元,主要情况安排如下: 综治民调及平安创建163.35万元,维稳协调经费100万元,禁毒工作经费20万元。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2017年度“三公”经费支出合计为 10.39万元,比2016年决算数减少3.47 万元,比2016年预算数减少6.21 万元,原因主要为单位公车改革,取消了公务用车。

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2017年度机关运行经费预算40.64 万元,比2016年预算增加19万元。  

②年度政府采购支出预算情况。2017年单位无政府采购预算支出。

三、名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费,广告宣传费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水、电费、办公用房物业管理费、公务用车购置及运行维护费以及其他费用等。

(二)“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出:公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 



预 算 收 支 总 表

单位名称:政法委                                                                                                                                              单位:万元

收            入 支             出
项      目 本年预算 项目(按功能分类) 本年预算 项目(按经济分类) 本年预算
一、一般预算拨款(补助) 438.42 一、一般公共服务支出 一、基本支出 155.07
   经费拨款 438.42 二、外交支出      工资福利支出 98.22
   纳入预算管理的非税收入拨款   三、国防支出      一般商品和服务支出 40.64
   罚没收入拨款 四、公共安全支出 438.42    对个人和家庭的补助 16.21
二、纳入专户管理的非税收入拨款   五、教育支出   二、项目支出 283.35
三、政府性基金拨款   六、科学技术支出      专项商品和服务支出 283.35
四、事业单位经营收入   七、文化体育与传媒支出      对企事业单位的补贴  
五、上级补助收入   八、社会保障和就业支出      债务利息支出  
六、附属单位上缴收入   九、医疗卫生与计划生育支出      债务还本支出  
七、其他收入   十、节能环保支出      基本建设支出  
八、上年结转   十一、城乡社区支出      其他资本性支出  
    十二、农林水支出      其他支出  
    十三、交通运输支出   三、事业单位经营支出  
    十四、资源勘探信息等支出   四、对附属单位补助支出  
    十五、商业服务业等支出   五、上缴上级支出  
    十六、金融支出   六、结转下年  
    十七、援助其他地区支出      
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出      
    二十、粮油物资储备支出      
收 入 总 计 438.42 支  出  总  计 438.42



部门收入总体情况表

单位名称:政法委                                                                                                                                              单位:万元

预算单位 总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 国有资本经营预算拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 上级财政补助 事业单位经营服务收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
一般公共预算补助 政府性基金补助
政法委 438.42 438.42                
                     
合计 438.42 438.42                
                     
                     
                     
                     



部门支出总体情况表

单位名称:政法委                                                                                                                                              单位:万元

预算单位 科目代码 功能科目 总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 国有资本经营预算拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 上级财政补助 事业单位经营服务收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
一般公共预算补助 政府性基金补助
政法委 2040601 行政运行 438.42 438.42                
                         
合计     438.42 438.42                
                         
                         



预 算 经 费 拨 款 表

单位名称:政法委                                                                                                                                              单位:万元

单位  代码 单位名称 功能科目编码 总计 基本支出 项目支出
合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 专项商品和服务支出 债务还本付息支出 基本建设支出 其他资本性支出
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
109001  政法委 2040601 438.42 155.07 98.22 40.64 16.21 283.35 283.35      



2017年财政拨款收支总表

单位名称:政法委                                                                                                                                              单位:万元

收                  入   支                  出      
项目 金  额 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、本年收入 438.42 一、本年支出 438.42 438.42  
1、一般公共预算拨款 438.42 1、一般公共服务支出      
2、政府性基金预算拨款   2、外交支出      
    3、公共安全 438.42 438.42  
    4、教育支出      
    5、科学技术支出      
    6、文化体育与传媒支出      
    7、社会保障和就业支出      
    8、社会保险基金支出      
    9、医疗卫生与计划生育支出      
二、上年结转   10、节能环保支出      
    11、城乡社区支出      
    12、农林水支出      
    13、交通运输支出      
    14、资源勘探信息等支出      
    15、商业服务业等支出      
    16、援助其他地区支出      
    17、国土海洋气象等支出      
    18、住房保障支出      
    19、粮油物资储备支出      
    20、其他支出      
           
           
    二、结转下年      
           
           
           
收 入 总 计 438.42 支 出 总 计 438.42 438.42  



2017年度部门一般公共预算支出表

单位名称:政法委                                                                                    单位:万元

科目编码 科目名称 合  计 基本支出 项目支出
合计 438.42 155.07 283.35
204 公共安全支出 438.42 155.07 283.35
20406 司法 155.07 155.07  
2040601 行政运行 155.07 155.07  
20499 其他公共安全支出 283.35   283.35
2049901 其他公共安全支出 283.35   283.35
         



2017年度部门一般公共预算基本支出表

单位名称:政法委                                                                               单位:万元

科目编码 科目名称 预算数
  合计 155.07
301 工资福利支出 98.22
30101   基本工资 46.29
30102   津贴补贴 25.21
30104   社会保障缴费 26.72
30107   绩效工资  
30199   其他工资福利支出  
302 商品和服务支出 40.64
30201   办公费 1.56
30202   印刷费 0.38
30205   水费 0.25
30206   电费 0.73
30207   邮电费 1.20
30211   差旅费 6.00
30213   维修(护)费 1.20
30215   会议费 3.00
30217   公务接待费 6.60
30228   工会经费 0.50
30231   公务用车运行维护费  
30239   其他交通费用 10.12
30299   其他一般商品和服务支出 9.10
303 对个人和家庭的补助 16.21
30301   离休费  
30302   退休费 12.64
30305   生活补贴  
30311   住房公积金 3.57
30399   其他对个人和家庭的补助 9.15



部门政府性基金预算支出情况表

单位名称:政法委                                                                                                                                              单位:万元

预算单位 科目代码 功能科目 总  计 基本支出 项目支出
合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 其他支出
政法委                            
                             
                             
                             
                             



2017年政法委“三公”经费预算公开表

单位名称:政法委                                                                                                                                              单位:万元

项目 本年预算数 备注
合计 10.39  
1、因公出国(境)费用    
2、公务接待费 10.39  
3、公务用车费    
其中:(1)公务用车运行维护费    
      (2)公务用车购置