政法委2017年部门预算编报说明
一、部门主要职责及机构设置情况
(一)部门主要职责
1、根据、党中央的路线、方针、政策和省委、市委和上级政法委决策部署,统一政法各部门的思想和行动;
2、协助市委研究制定全市政法工作的方针、政策,对全国政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实;
3、组织协调指导维护社会稳定的工作;
4、支持和监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门依法互相制约,密切配合;督促、推动大要案的查处工作,研究和协调有争议的重大、疑难案件;
5、组织推动全市社会治安综合治理工作;
6、组织推动全市政法战线的调查和研究工作,推动全市政法工作改革;
7、研究、指导政法队伍建设和政法和各部门领导班子建设,协助市委和市组织部考察、管理全市政法部门的有关领导干部;
8、协助纪检、监察部门查处政法部门领导干部违法犯罪的案件;
9、指导政法各单位的工作。
(二)机构设置情况
政法委办公室设综治办、维稳办、办公室,财务室执行行政单位会计制度,为一级预算单位。
二、预算安排情况
1、年度收支预算情况。我部门2017年度预算总收入438.42 万元,比2016年预算增加 306.84 万元;本年预算总支出438.42 万元,比2016年预算增加306.84 万元,原因主要为项目支出纳入了单位预算。
2、年度收入预算情况。我部门2017年度收入438.42 万元,全部为经费拨款。
3、年度支出预算情况。我部门2017年度支出438.42 万元,其中基本支出155.07 万元(工资福利支出 98.22 万元、商品和服务支出 40.64万元、对个人和家庭的补助支出 16.21 万元);项目支出 283.35万元,主要情况安排如下: 综治民调及平安创建163.35万元,维稳协调经费100万元,禁毒工作经费20万元。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2017年度“三公”经费支出合计为 10.39万元,比2016年决算数减少3.47 万元,比2016年预算数减少6.21 万元,原因主要为单位公车改革,取消了公务用车。
5、其他重要事项。
①机关运行经费预算情况。本部门2017年度机关运行经费预算40.64 万元,比2016年预算增加19万元。
②年度政府采购支出预算情况。2017年单位无政府采购预算支出。
三、名词解释
(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费,广告宣传费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水、电费、办公用房物业管理费、公务用车购置及运行维护费以及其他费用等。
(二)“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出:公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
预 算 收 支 总 表
单位名称:政法委 单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 本年预算 | 项目(按功能分类) | 本年预算 | 项目(按经济分类) | 本年预算 |
| 一、一般预算拨款(补助) | 438.42 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 155.07 | |
| 经费拨款 | 438.42 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 98.22 | |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 三、国防支出 | 一般商品和服务支出 | 40.64 | ||
| 罚没收入拨款 | 四、公共安全支出 | 438.42 | 对个人和家庭的补助 | 16.21 | |
| 二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 283.35 | ||
| 三、政府性基金拨款 | 六、科学技术支出 | 专项商品和服务支出 | 283.35 | ||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 五、上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | 债务利息支出 | |||
| 六、附属单位上缴收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 债务还本支出 | |||
| 七、其他收入 | 十、节能环保支出 | 基本建设支出 | |||
| 八、上年结转 | 十一、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | |||
| 十二、农林水支出 | 其他支出 | ||||
| 十三、交通运输支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | 五、上缴上级支出 | ||||
| 十六、金融支出 | 六、结转下年 | ||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 收 入 总 计 | 438.42 | 支 出 总 计 | 438.42 | ||
部门收入总体情况表
单位名称:政法委 单位:万元
| 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||
| 政法委 | 438.42 | 438.42 | ||||||||
| 合计 | 438.42 | 438.42 | ||||||||
部门支出总体情况表
单位名称:政法委 单位:万元
| 预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||||
| 政法委 | 2040601 | 行政运行 | 438.42 | 438.42 | ||||||||
| 合计 | 438.42 | 438.42 | ||||||||||
预 算 经 费 拨 款 表
单位名称:政法委 单位:万元
| 单位 代码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 债务还本付息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | ||||
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 109001 | 政法委 | 2040601 | 438.42 | 155.07 | 98.22 | 40.64 | 16.21 | 283.35 | 283.35 | |||
2017年财政拨款收支总表
单位名称:政法委 单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 金 额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 438.42 | 一、本年支出 | 438.42 | 438.42 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 438.42 | 1、一般公共服务支出 | |||
| 2、政府性基金预算拨款 | 2、外交支出 | ||||
| 3、公共安全 | 438.42 | 438.42 | |||
| 4、教育支出 | |||||
| 5、科学技术支出 | |||||
| 6、文化体育与传媒支出 | |||||
| 7、社会保障和就业支出 | |||||
| 8、社会保险基金支出 | |||||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
| 二、上年结转 | 10、节能环保支出 | ||||
| 11、城乡社区支出 | |||||
| 12、农林水支出 | |||||
| 13、交通运输支出 | |||||
| 14、资源勘探信息等支出 | |||||
| 15、商业服务业等支出 | |||||
| 16、援助其他地区支出 | |||||
| 17、国土海洋气象等支出 | |||||
| 18、住房保障支出 | |||||
| 19、粮油物资储备支出 | |||||
| 20、其他支出 | |||||
| 二、结转下年 | |||||
| 收 入 总 计 | 438.42 | 支 出 总 计 | 438.42 | 438.42 |
2017年度部门一般公共预算支出表
单位名称:政法委 单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 438.42 | 155.07 | 283.35 | |
| 204 | 公共安全支出 | 438.42 | 155.07 | 283.35 |
| 20406 | 司法 | 155.07 | 155.07 | |
| 2040601 | 行政运行 | 155.07 | 155.07 | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 283.35 | 283.35 | |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 283.35 | 283.35 | |
2017年度部门一般公共预算基本支出表
单位名称:政法委 单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 合计 | 155.07 | |
| 301 | 工资福利支出 | 98.22 |
| 30101 | 基本工资 | 46.29 |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.21 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 26.72 |
| 30107 | 绩效工资 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 40.64 |
| 30201 | 办公费 | 1.56 |
| 30202 | 印刷费 | 0.38 |
| 30205 | 水费 | 0.25 |
| 30206 | 电费 | 0.73 |
| 30207 | 邮电费 | 1.20 |
| 30211 | 差旅费 | 6.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.20 |
| 30215 | 会议费 | 3.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 6.60 |
| 30228 | 工会经费 | 0.50 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 10.12 |
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 9.10 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.21 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | 12.64 |
| 30305 | 生活补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | 3.57 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.15 |
部门政府性基金预算支出情况表
单位名称:政法委 单位:万元
| 预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 其他支出 | ||||
| 政法委 | ||||||||||||||
2017年政法委“三公”经费预算公开表
单位名称:政法委 单位:万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 10.39 | |
| 1、因公出国(境)费用 | ||
| 2、公务接待费 | 10.39 | |
| 3、公务用车费 | ||
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | ||
| (2)公务用车购置 |