2017年汨罗市委组织部预算编报说明
第一部分 部门主要职责及机构设置情况
(一)主要职责
负责全市的组织队伍建设、干部队伍建设和人才队伍建设等方面的工作。
1、贯彻落实党的干部路线、方针、政策,制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案;研究制定选拔、考核干部的规定和程序,负责全市干部工作的宏观管理。
2、对市委管理的领导班子和领导干部进行考察了解,提出调整配备的意见和建议;抓好领导班子的思想作风建设;负责办理市委向市人大推荐干部的工作;办理市委管理干部的任免、审批手续;承办干部调动事宜;负责部分干部的交流工作;办理市管干部工资评定审批手续和出国出境手续。
3、制定全市干部队伍发展规划,负责后备干部队伍建设,指导、管理年轻干部的培养选拔。
4、贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策;对全市各级党的组织建设进行调查研究,提出意见、建议;研究制定加强党的组织建设的措施,并进行宏观指导、督促检查;负责全市党员的管理、教育和发展工作;负责组织员队伍建设。
5、规划指导全市干部教育培训工作,协调、督促和检查党政干部教育培训工作,组织市委管理的干部和组织、人事部门负责人的教育培训。
6、指导全市人才工作,推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置,负责选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。
7、指导、管理全市组织系统干部监督工作,参与拟订干部监督工作的政策规定,审理市委管理的领导干部的有关问题。
8、协助管理省直在汨单位领导班子和领导干部。
9、组织实施《中华人民共和国公务员法》和国务院《事业单位人事管理条例》;负责市级党委、人大、政协、法院、检察院、民主党派、群众团体机关公务员(参照公务员法管理工作人员)及其事业单位工作人员的人事综合管理工作。
10、负责党员、干部的来信来访工作。
11、负责党员和干部的统计工作;负责市委管理的干部的档案管理,并指导全市干部档案管理工作。
12、宏观指导离退休干部工作,办理市委管理的干部的离退休审批手续。
(二)机构设置
我单位包含中共汨罗市委组织部机关和中共汨罗市委党校及中共汨罗市委党员干部教育中心两个二级机构。全部由财政全额拨款,执行行政单位会计制度。中共汨罗市委党校为独立核算单位,党员干部教育中心则由部机关统一管理。中共汨罗市委组织部机关下设:办公室、干部室、党建室、干部监督室、干部信息办、公务员管理办、远程教育办、基层办、两新办、党代表联络办。
(三)人员情况
我单位现有人员编制27名,其中部机关行政编制21名,党员干部教育中心参公事业编制6名,2016年末实有人数31人(其中:在职26人,退休5人)。
公务用车编制数1辆,实有数1辆。
第二部分 2017年度部门预算表
2017年度部门预算公开表包括:《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2017年财政拨款收支总表》、《2017年度部门一般公共预算支出表》、《2017年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》,共计九张表。(公开表格附后)
第三部分 2017年度部门预算情况说明
(一)部门收支总体情况
年度收支预算情况:我部门2017年度预算总收入544.47万元,比2016年增加94.54万元;本年预算总支出544.47万元,比2016年增加94.54万元。增长一方面是实行职务职级并行政策以及公车改革政策,另一方面是专项中增加村级换届工作资金20万元。
1、基本支出:2017年一般公共预算拨款基本支出预算300.47万元,其中工资福利支出199.69万元、一般商品和服务支出82.84万元、对个人和家庭补助支出17.94万元。
2、项目支出:2017年一般公共预算拨款项目支出预算244万元,其中地下党员生活费0.5万元,公务员管理、招录及人才工作7万元,“七一”表彰4.5万元,人事档案、大学生村官工作3万元,干部考察考核2万元,基层党建工作5万元,远程教育工作2万元,村级换届经费20万元,干部培训200万元(含党校培训经费,先批后用)。
(二)机关运行经费安排情况说明
2017年机关运行经费预算326.34万元,具体安排情况如下:一般商品和服务支出82.84万元、公务员管理、招录及人才工作7万元,“七一”表彰4.5万元,人事档案、大学生村官工作3万元,干部考察考核2万元,基层党建工作5万元,远程教育工作2万元,村级换届经费20万元,干部培训200万元(含党校培训经费,先批后用)。
(三)“三公”经费预算说明
我部门2017年度一般公共预算拨款安排“三公”经费预算43万元,比2016年预算数减少8.9万元,减少17.15%,较上年明显下降。
1、公务接待费35万元,较2016年减少0.2万元,主要是按照中央的“八项规定”要求,严格控制接待标准。
2、因公出国(境)0元,公务用车购置0元,公务车辆运行费8万元,较2016年减少8.7万元,主要是公车改革,仅保留一台公务用车。
(四)2017年度政府采购支出预算情况
2017年我部将按照市财政局和汨罗市政府采购管理办公室的要求,严格货物、工程和服务采购程序,预计全年政府采购支出10万元。
第四部分 专业名词解释
(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和工作目标所发生的支出。
预 算 收 支 总 表
单位名称:组织部 单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 本年预算 | 项目(按功能分类) | 本年预算 | 项目(按经济分类) | 本年预算 |
| 一、一般预算拨款(补助) | 544.47 | 一、一般公共服务支出 | 544.47 | 一、基本支出 | 300.47 |
| 经费拨款 | 544.47 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 199.69 | |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 三、国防支出 | 一般商品和服务支出 | 82.84 | ||
| 罚没收入拨款 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 17.94 | ||
| 二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 244.00 | ||
| 三、政府性基金拨款 | 六、科学技术支出 | 专项商品和服务支出 | 244.00 | ||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 五、上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | 债务利息支出 | |||
| 六、附属单位上缴收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 债务还本支出 | |||
| 七、其他收入 | 十、节能环保支出 | 基本建设支出 | |||
| 八、上年结转 | 十一、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | |||
| 十二、农林水支出 | 其他支出 | ||||
| 十三、交通运输支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | 五、上缴上级支出 | ||||
| 十六、金融支出 | 六、结转下年 | ||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 收 入 总 计 | 544.47 | 支 出 总 计 | 544.47 | ||
部门收入总体情况表
单位名称:组织部 单位:万元
| 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||
| 汨罗市委组织部 | 544.47 | 544.47 | ||||||||
| 合计 | 544.47 | 544.47 | ||||||||
部门支出总体情况表
单位名称:组织部 单位:万元
| 预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||||
| 汨罗市委组织部 | 2013201 | 行政运行 | 544.47 | 544.47 | ||||||||
| 合计 | 544.47 | 544.47 | ||||||||||
预 算 经 费 拨 款 表
单位名称:组织部 单位:万元
| 单位 代码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 债务还本付息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | ||||
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 106001 | 组织部 | 2013201 | 544.47 | 300.47 | 199.69 | 82.84 | 17.94 | 244 | 244 | |||
2017年财政拨款收支总表
单位名称:组织部 单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 金 额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 544.47 | 一、本年支出 | 544.47 | 544.47 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 544.47 | 1、一般公共服务支出 | 544.47 | 544.47 | |
| 2、政府性基金预算拨款 | 2、外交支出 | ||||
| 3、公共安全 | |||||
| 4、教育支出 | |||||
| 5、科学技术支出 | |||||
| 6、文化体育与传媒支出 | |||||
| 7、社会保障和就业支出 | |||||
| 8、社会保险基金支出 | |||||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
| 二、上年结转 | 10、节能环保支出 | ||||
| 11、城乡社区支出 | |||||
| 12、农林水支出 | |||||
| 13、交通运输支出 | |||||
| 14、资源勘探信息等支出 | |||||
| 15、商业服务业等支出 | |||||
| 16、援助其他地区支出 | |||||
| 17、国土海洋气象等支出 | |||||
| 18、住房保障支出 | |||||
| 19、粮油物资储备支出 | |||||
| 20、其他支出 | |||||
| 二、结转下年 | |||||
| 收 入 总 计 | 544.47 | 支 出 总 计 | 544.47 | 544.47 |
2017年度部门一般公共预算支出表
单位名称:组织部 单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 544.47 | 300.47 | 244.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 544.47 | 300.47 | 244.00 |
| 20132 | 组织事务 | 544.47 | 300.47 | 244.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 300.47 | 300.47 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 244.00 | 244.00 | |
2017年度部门一般公共预算基本支出表
单位名称:组织部 单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 合计 | 300.47 | |
| 301 | 工资福利支出 | 199.69 |
| 30101 | 基本工资 | 93.90 |
| 30102 | 津贴补贴 | 51.70 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 54.02 |
| 30107 | 绩效工资 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.07 |
| 302 | 商品和服务支出 | 82.84 |
| 30201 | 办公费 | 3.25 |
| 30202 | 印刷费 | 0.75 |
| 30205 | 水费 | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 1.50 |
| 30207 | 邮电费 | 2.50 |
| 30211 | 差旅费 | 12.50 |
| 30213 | 维修(护)费 | 2.50 |
| 30215 | 会议费 | 6.25 |
| 30217 | 公务接待费 | 13.75 |
| 30228 | 工会经费 | 0.87 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 19.43 |
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 19.04 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.94 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | 10.66 |
| 30305 | 生活补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | 7.28 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
部门政府性基金预算支出情况表
单位名称:组织部 单位:万元
| 预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 其他支出 | ||||
| 组织部 | ||||||||||||||
2017年汨罗市委组织部“三公”经费预算公开表
单位名称:组织部 单位:万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 43 | |
| 1、因公出国(境)费用 | ||
| 2、公务接待费 | 35 | |
| 3、公务用车费 | 8 | |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 8 | |
| (2)公务用车购置 |