统计局2017年部门预算编报说明
一、部门职责及机构设置情况
(一)部门职责
1、制定全市性的统计工作规定;制定统计改革和统计现代化建设规划和统计调查计划;组织领导和协调全市各乡镇、各行政、事业单位的统计和国民经济核算工作;组织宣传、贯彻统计法律法规,查处重大的统计违法案件,监督检查统计法律法规的实施。
2、建立健全全市国民经济核算体系、统计指数体系、统计调查体系和基本统计报表制度;贯彻执行国家统计标准和地方统计标准;组织实施国家、省、地统计局统计体制改革方案。
3、组织指导全市统计工作;负责管理全市性的统计调查项目,审查各乡镇和全市行政、企事业单位统计调查计划、调查方案;组织指导全市各部门的社会经济调查;负责全市统计报表管理工作。
4、在市政府的领导下,组织完成国务院统一布置的农业、人口、经济普查和基本单位普查、投入产出、1‰人口及劳动资源调查等二十多项专项调查。
5、收集、汇总、整理、提供全市性基本统计资料;对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供咨询建议。
6、统一核定、管理、公布、出版全市性统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报,指导、协调全市社会经济统计信息咨询工作。
7、建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系的建设。
8、组织管理全市统计干部业务培训和统计人员持证上岗和有关部门组织管理全市统计专业技术资格考试和职务评聘、继续教育工作;组织管理全市统计科学研究工作。
9、承办市委、市政府布置的各项工作及省、市统计局交办的其它事项。
10、及时、准确、客观、公正的反映各类社情民意调查。
(二)机构设置情况
统计局现有编制人数31名,(其中:行政编制16人,事业编制14人,工勤编制1名);退休3人。无二级机构,执行事业单位会计制度。
二、2017年度部门预算表
2017年度部门预算公开表包括:《收支总表》、《部门收入总体表》、《部门支出总表》、《经费拨款表》、《2017年财政拨款收支总表》、《公共预算支出表》、《公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出表》《 “三公”经费预算公开表》,共计九张表。(公开表格附后)
三、2017年度部门预算情况说明
1、年度收支预算情况。我部门2017年度预算总收入408.84万元,比2016年增加150.37万元;本年预算总支出408.84万元,比2016年增加150.47万元。
2、年度收入预算情况。我部门2017年度收入408.84万元,全部为经费拨款。
3、年度支出预算情况。我部门2017年度支出408.84万元,其中基本支出279.84万元(工资福利支出236.44万元、商品和服务支出28.7万元、对个人和家庭的补助支出14.7万元),项目支出129万元为五年一次的农业普查专项经费。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2017年度“三公”经费支出合计为37万元,比2016年决算数减少4.34万元,减少11.8%,比2016年预算数减少4.2万元,减少11.3%。减少原因主要为是响应中央号召,厉行节约。
5、其他重要事项。
①机关运行经费预算情况。本部门2017年度机关运行经费预算28.7万元,比2016年增加12.1万元,原因是农业普查大型调查增加了广告宣传费及印刷费。
②年度政府采购支出预算情况。2017年度单位无政府采购预
算支出。
四、专业名词解释
(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
预 算 收 支 总 表
单位名称:统计局 单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 本年预算 | 项目(按功能分类) | 本年预算 | 项目(按经济分类) | 本年预算 |
| 一、一般预算拨款(补助) | 408.84 | 一、一般公共服务支出 | 408.84 | 一、基本支出 | 279.84 |
| 经费拨款 | 408.84 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 236.44 | |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 三、国防支出 | 一般商品和服务支出 | 28.70 | ||
| 罚没收入拨款 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 14.70 | ||
| 二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 129.00 | ||
| 三、政府性基金拨款 | 六、科学技术支出 | 专项商品和服务支出 | 129.00 | ||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 五、上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | 债务利息支出 | |||
| 六、附属单位上缴收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 债务还本支出 | |||
| 七、其他收入 | 十、节能环保支出 | 基本建设支出 | |||
| 八、上年结转 | 十一、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | |||
| 十二、农林水支出 | 其他支出 | ||||
| 十三、交通运输支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | 五、上缴上级支出 | ||||
| 十六、金融支出 | 六、结转下年 | ||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 收 入 总 计 | 408.84 | 支 出 总 计 | 408.84 | ||
部门收入总体情况表
单位名称:统计局 单位:万元
| 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||
| 统计局 | 408.84 | 408.84 | ||||||||
| 合计 | ||||||||||
部门支出总体情况表
单位名称:统计局 单位:万元
| 预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||||
| 统计局 | 2010501 | 行政运行 | 408.84 | 408.84 | ||||||||
预 算 经 费 拨 款 表
单位名称:统计局 单位:万元
| 单位 代码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 债务还本付息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | ||||
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 119001 | 统计局 | 2010501 | 408.84 | 279.84 | 236.44 | 28.7 | 14.7 | 129 | 129 | |||
2017年财政拨款收支总表
单位名称:统计局 单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 金 额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | 408.84 | 一、本年支出 | 408.84 | 408.84 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 408.84 | 1、一般公共服务支出 | 408.84 | 408.84 | |
| 2、政府性基金预算拨款 | 2、外交支出 | ||||
| 3、公共安全 | |||||
| 4、教育支出 | |||||
| 5、科学技术支出 | |||||
| 6、文化体育与传媒支出 | |||||
| 7、社会保障和就业支出 | |||||
| 8、社会保险基金支出 | |||||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
| 二、上年结转 | 10、节能环保支出 | ||||
| 11、城乡社区支出 | |||||
| 12、农林水支出 | |||||
| 13、交通运输支出 | |||||
| 14、资源勘探信息等支出 | |||||
| 15、商业服务业等支出 | |||||
| 16、援助其他地区支出 | |||||
| 17、国土海洋气象等支出 | |||||
| 18、住房保障支出 | |||||
| 19、粮油物资储备支出 | |||||
| 20、其他支出 | |||||
| 二、结转下年 | |||||
| 收 入 总 计 | 408.84 | 支 出 总 计 | 408.84 | 408.84 |
2017年度部门一般公共预算支出表
单位名称:统计局 单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 408.84 | 279.84 | 129.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 408.84 | 279.84 | 129.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 408.84 | 279.84 | 129.00 |
| 2010501 | 行政运行 | 279.84 | 279.84 | |
| 2010505 | 专项统计业务 | 39.00 | 39.00 | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 90.00 | 90.00 | |
2017年度部门一般公共预算基本支出表
单位名称:统计局 单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 合计 | 279.84 | |
| 301 | 工资福利支出 | 236.44 |
| 30101 | 基本工资 | 111.08 |
| 30102 | 津贴补贴 | 61.53 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 63.58 |
| 30107 | 绩效工资 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.25 |
| 302 | 商品和服务支出 | 28.70 |
| 30201 | 办公费 | 2.17 |
| 30202 | 印刷费 | 0.93 |
| 30205 | 水费 | 0.31 |
| 30206 | 电费 | 0.62 |
| 30207 | 邮电费 | 0.93 |
| 30211 | 差旅费 | 4.65 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.31 |
| 30215 | 会议费 | 1.55 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.41 |
| 30228 | 工会经费 | 0.91 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 12.29 |
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 0.62 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.70 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | 6.07 |
| 30305 | 生活补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | 8.63 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
部门政府性基金预算支出情况表
单位名称:统计局 单位:万元
| 预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 其他支出 | ||||
2017年汨罗市统计局“三公”经费预算公开表
单位名称:统计局 单位:万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 34 | |
| 1、因公出国(境)费用 | ||
| 2、公务接待费 | 34 | |
| 3、公务用车费 | 0 | |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | ||
| (2)公务用车购置 |