濠电姷鏁告慨鐑藉极閹间礁纾婚柣鎰惈閸ㄥ倿鏌涢锝嗙缂佺姴缍婇弻宥夊传閸曨剙娅i梺绋胯閸旀垿寮婚敐澶婄鐎规洖娲ㄥΣ蹇涙⒑閼姐倕鏋戦悗姘墦瀵噣宕煎┑鍡欑崺婵$偑鍊栭幐鐐叏閹绢喖绠洪悗锝庡枟閳锋帒霉閿濆毥褰捤夎箛娑欑厽闁规儳纾晶锔锯偓瑙勬礃濠㈡﹢锝炲┑瀣殝闂傚牊绋戞竟鍡涙⒑绾懎顥嶉柟娲讳簽瀵板﹦鎹勯妸銉婵炲濮撮鍡涙偂閺囥垺鐓欓梺顓ㄧ畱楠炴牗銇勯弴鐔虹煉闁诡喗顨呴~婵嬫倷椤掆偓椤忥拷 婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柛娑橈攻閸欏繑銇勯幘鍗炵仼缁炬儳顭烽弻鐔煎礈瑜忕敮娑㈡煟閹惧銆掗柍褜鍓濋~澶愬箹閳哄懎绐楅柡宥庡幖閻ゎ喖霉閸忚偐鏆橀柍褜鍏涚欢姘暦閵娧€鍋撳☉娅辨岸骞忛崫鍕ㄦ斀闁绘劘娉涢拕鍏笺亜閺傚尅鍔熼柤娲憾閹粓鎳為妷褍骞楅梻浣侯攰濞咃綁宕戦悢鍏煎仼闁汇垻顣介崑鎾斥枔閸喗鐝梺鍛婃尵閸犲酣鎮鹃悜钘夌闁瑰瓨姊归~宥呪攽閻愬弶顥滅紒缁樺姈娣囧﹪鎼归銈囩槇闂佹眹鍨藉ḿ褍鐡梻浣瑰濞插繘宕愬┑瀣祦濠电姴娲ょ粻娑欍亜閺傚灝鈷旈柣鎾愁儔濮婅櫣鎹勯妸銉︾彚闂佺懓鍤栭幏锟� 闂傚倸鍊峰ù鍥敋瑜庨〃銉╁箹娴gǹ鍋嶅┑鐘诧工閻楀棛澹曟繝姘厵闁告挆鍛闂佺粯鎸婚悷鈺呭蓟閻旂⒈鏁嶆繛鎴炵懅閸戯繝鎮跺顓狀暡闁逛究鍔岄埞鎴﹀幢濡儤鐏庨梻浣告惈閻绱炴担瑙勫弿闁逞屽墴閺屽秵娼幏灞藉帯婵炲濮弲鐘差潖閾忓湱鐭欓柛鏍も偓鍏呯矗缂傚倸鍊哥粔鎾晝閵堝鏁嬮柨婵嗩樈閺佸棝鏌涢弴銊ヤ簽闁挎稒绮岄埞鎴︽倷閺夋垹浠搁梺鑽ゅ枂閸庨潧鐣峰┑瀣窛妞ゆ挻绋掗弬鈧梻浣虹帛鏋い鏇熺矊椤斿繘濡烽埡鍌滃幍闂佹儳娴氶崑鍕叏婢跺瞼纾兼い鏃囧Г椤ュ牓鏌℃担瑙勫磳闁轰焦鎹囬弫鎾绘晸閿燂拷 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘e亾妤犵偞鐗犻、鏇㈡晝閳ь剟鎮块鈧弻锝呂旈埀顒勬偋韫囨洜涓嶅Δ锝呭暞閻撳啰鎲稿⿰鍫濈婵ǹ椴稿畷鍙夌箾閹存瑥鐏╅梺鍗炴喘閺岋綁寮▎鐐枃濠碘槅鍋勫Λ婵嗩潖濞差亜浼犻柕澶堝剾閵忋倖鐓ラ柡鍥埀顒佺箞閵嗕礁螣閼姐倝妾紓浣割儏閻忔繈鎳撻崹顔规斀闁绘劕寮堕ˉ婊呯磼婢跺﹦鎽犵紒鍌涘浮楠炴牗鎷呴崗澶嬪闂備胶鍘ч~鏇㈠磹閺囥垹鍑犻柟杈鹃檮閻撶喖鏌i弮鍫燂紵闁硅尙鍋撻〃銉╂倷閼碱剛顔掗梺杞扮劍閹瑰洭寮幘缁樻櫢闁跨噦鎷� 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘e亾妤犵偞鐗犻、鏇㈡晝閳ь剛澹曡ぐ鎺撶厽闁绘梻鍘ф禍浼存煟閺傛寧顥為柟渚垮妼椤啰鎷犻煫顓烆棜闂傚倷娴囬鏍窗閺囥垹纭€闁规儼妫勭粻鏍煏韫囧鈧洖顔忓┑鍡忔斀闁绘ɑ褰冩禍鐐烘煃瑜滈崜姘跺箲閸パ屾綎闁惧繗顫夐崰鍡涙煕閺囥劌浜滃┑顔哄灪缁绘繈鍩涢埀顒勫礃椤旂厧鍙婇柣搴ゎ潐濞测晝绱炴笟鈧悰顕€宕堕浣镐罕闂佸壊鍋呯喊宥団偓姘矙濮婄粯鎷呴崨濠傛殘闂佸憡姊归悧婊堝焵椤掑倻鎳楅柛娑变簻娴滅偓鎱ㄥΟ鐓庝壕閻庢熬鎷�
2022年度汨罗市民政局系统部门决算
来源:汨罗市财政局   日期:2023-08-11 10:46
浏览量:233 | | | |

  目    录

  第一部分 汨罗市民政局部门(单位)概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、国有资本经营预算收入支出决算情况

  十、关于机关运行经费支出说明

  十一、一般性支出情况说明

  十二、关于政府采购支出说明

  十三、关于国有资产占用情况说明

  十四、关于预算绩效情况的说明

  第四部分 名词解释

  第一部分

  汨罗市民政局部门(单位)概况

  一、部门职责

  (一)贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规,拟订全市民政事业发展规划和有关政策,起草有关地方性法规、规章草案,并组织实施和监督检查。

  (二)制订全市社会组织登记和监督管理工作措施并组织实施,依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

  (三)负责全市城乡社会救助体系建设,牵头拟订社会救助规划、政策和标准;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助和生活无着人员的救助工作。

  (四)拟订婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的政策,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

  (五)拟订社会福利事业发展规划、政策和标准,拟订社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法;组织拟订促进慈善事业发展的政策,组织指导社会捐助工作;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

  (六)贯彻执行国家关于地名工作的方针、政策、法律、法规;落实全国地名工作规划;负责行政区划界线的勘定和管理工作。

  (七)负责全市民政事业经费的管理和监督;负责民政统计工作。

  (八)承办市委、市政府交办的其他事项。

  二、机构设置及决算单位构成

  (一)内设机构设置。汨罗市民政局内设机构包括:办公室、工会、计财股、社会事务股、慈善股、社会救助服务中心、儿童福利和养老服务股、基层政权和区划地名股、婚登中心等工作服务机构。下设汨罗市社会福利院、汨罗市救助管理站、汨罗市殡葬管理所等三个二级机构。全部纳入2022年部门决算编制范围。

  (二)决算单位构成。汨罗市民政局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括:汨罗市民政局单位本级以及汨罗市社会福利院、汨罗市救助管理站、汨罗市殡葬管理所。

  第二部分

  部门决算表(见附表)

  第三部分

  2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计13877.96万元。与上年相比,增加1851万元,增长15.4%,主要是因为上级和本级对民生资金的投入。

  二、收入决算情况说明

  2022年度收入合计13877.96万元,其中:财政拨款收入13877.96万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  三、支出决算情况说明

  2022年度支出合计13877.96万元,其中:基本支出1242.50万元,占9.0%;项目支出12635.46万元,占90.0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计13877.96万元,与上年相比,增加1851.0万元,增长15.4%,主要是因为上级和本级对民生资金的投入。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2022年度财政拨款支出13340.51万元,占本年支出合计的96.1%,与上年相比,财政拨款支出增加1313.64万元,增长9.8%,主要是因为上级和本级对民生资金的投入,相应民政事业业务增加。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2022年度财政拨款支出13340.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出17.67万元,占比0.1%;社会保障和就业(类)支出13179.99万元,占98.8%;卫生健康(类)支出44.32万元,占比0.3%;农林水(类)支出31万元,占比0.2%;住房保障(类)支出67.53万元,占比0.6%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2022年度财政拨款支出年初预算数为3877.06万元,支出决算数为13340.51万元,完成年初预算的344.1%,其中:

  1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)

  年初预算数为0万元,支出决算数为2.67万元 ,因预算金额为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:工会经费未纳入财政预算。

  2、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

  年初预算数为0万元,支出决算数为15万元 ,因预算金额为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:工会经费未纳入财政预算。

  3、社会和保障就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。

  年初预算数为655.17万元,支出决算数为691.89万元 ,完成年初预算的105.6%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员工资上涨,人员经费增加;本年度办公楼、会议室等很多地方进行维修改造。

  4、社会和保障就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

  年初预算数为100万元,支出决算数为1671.61万元,完成年初预算的1671.6%,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算项目支出中的资金包括上级转移支付资金,而预算项目支出中仅包含本级财政年初预算资金,导致差额偏大。

  5、社会和保障就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。

  年初预算数为0万元,支出决算数为620.5万元,因预算金额为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:该经费财政预算代编,但是未进入本部门的年初预算 。

  6、社会和保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

  年初预算数为94.55万元,支出决算数为94.55万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:我单位严格按照预算执行。

  7、社会和保障就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。

  年初预算数为96万元,支出决算数为55.64万元,完成年初预算的58.0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:部分项目支出在下年支付。

  8、社会和保障就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。

  年初预算数为183.45万元,支出决算数为387.89万元,完成年初预算的211.4%,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算项目支出中的资金包括上级转移支付资金,而预算项目支出中仅包含本级财政年初预算资金,导致差额偏大。

  9、社会和保障就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。

  年初预算数为73.79万元,支出决算数为63.82万元,完成年初预算的86.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员减少,相应支出减少。

  10、社会和保障就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。

  年初预算数为370万元,支出决算数为592.49万元,完成年初预算的160.1%,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算项目支出中的资金包括上级转移支付资金,而预算项目支出中仅包含本级财政年初预算资金,导致差额偏大。

  11、社会和保障就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。

  年初预算数为600万元,支出决算数为1245万元,完成年初预算的207.5%,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算项目支出中的资金包括上级转移支付资金,而预算项目支出中仅包含本级财政年初预算资金,导致差额偏大。

  12、社会和保障就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。

  年初预算数为450万元,支出决算数为6107万元,完成年初预算的1357%,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算项目支出中的资金包括上级转移支付资金,而预算项目支出中仅包含本级财政年初预算资金,导致差额偏大。

  13、社会和保障就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。

  年初预算数为50万元,支出决算数为205.8万元,完成年初预算的411.6%,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算项目支出中的资金包括上级转移支付资金,而预算项目支出中仅包含本级财政年初预算资金,导致差额偏大。

  14、社会和保障就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)。

  年初预算数为150万元,支出决算数为200万元,完成年初预算的133.3%,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算项目支出中的资金包括上级转移支付资金,而预算项目支出中仅包含本级财政年初预算资金,导致差额偏大。

  15、社会和保障就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。

  年初预算数为850万元,支出决算数为1108.44万元,完成年初预算的130.4%,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算项目支出中的资金包括上级转移支付资金,而预算项目支出中仅包含本级财政年初预算资金,导致差额偏大。

  16、社会和保障就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。

  年初预算数为0万元,支出决算数为29.45万元,因预算金额为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:此项未入本部门的年初预算。

  17、社会和保障就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

  年初预算数为14.09万元,支出决算数为105.91万元,完成年初预算的751.67%,决算数大于年初预算数的主要原因是:此项未入本部门的年初预算。

  18、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

  年初预算数为44.32万元,支出决算数为44.32万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:我单位严格按照预算执行。

  19、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。

  年初预算数为0万元,支出决算数为31万元,因预算金额为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:此项未入本部门的年初预算。

  20、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

  年初预算数为70.92万元,支出决算数为67.53万元,完成年初预算的91.7%,决算数小于年初预算数的主要原因是:住房公积金虽然纳入年初部门预算,但资金不下到单位,直接由财政局代缴单位干部职工的住房公积金。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度财政拨款基本支出1242.50万元,其中:

  人员经费1010.27万元,占基本支出的81.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费等。

  公用经费232.23万元,占基本支出的18.7%,主要包括办公费、印刷费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、专用材料费等。

  七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.2万元,支出决算为9.15万元,完成预算的60.2%,其中:

  因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,无因公出国(境)费支出预算与决算。

  公务接待费支出预算为9.2万元,支出决算为3.17万元,完成预算的34.5%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制三公经费,与上年相比减少7.78万元,减少71.1%,减少的主要原因是厉行节约,严格控制三公经费。

  公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,无公务用车购置费支出预算与决算。

  公务用车运行维护费支出预算为6万元,支出决算为5.98万元,完成预算的99.7%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出,与上年相比增加5.99万元,增长的主要原因是22年更换新系统,新系统中没有租车费科目将所有租车费做入公务用车运行维护费中。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.17万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

  1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:无。

  2、公务接待费支出决算为3.17万元,全年共接待来访团组16个、来宾35人次,主要是执行公务接待及开展业务活动发生的接待支出。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.98万元,其中:公务用车购置费0万元,汨罗市民政局和二级机构更新公务用车0辆;公务用车运行维护费5.98万元,主要是公墓整治查验、乡镇殡葬执法巡查等公务用车差旅费和租车费的支出,截止2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2022年度政府性基金预算财政拨款收入537.45万元;年初结转和结余0万元;支出537.45万元,其中基本支出0万元,项目支出537.45万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:1、其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为6.3万元,因预算金额为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:此项未入本部门的年初预算。

  2、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为531.15万元,因预算金额为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:该经费财政预算代编,但是未进入本部门的年初预算。

  九、国有资本经营预算收入支出决算情况

  我单位无国有资本经营预算收支。

  十、关于机关运行经费支出说明

  本部门2022年度机关运行经费支出162.34万元,比年初预算数增加56.84万元,增长53.9%。主要原因是:人员工资上涨,人员经费增加;本年度办公楼、会议室等很多地方进行维修改造。机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和,我部门有下属事业单位,故我系统机关运行经费小于一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。

  十一、一般性支出情况说明

  2022年本部门开支会议费0万元,未召开会议,人数0人,内容为无;开支培训费0万元,未开展培训,人数0人,内容为无;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动,开支0万元,主要是无。

  十二、关于政府采购支出说明

  本部门2022年度政府采购支出总额380万元,其中:政府采购货物支出370万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额380万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额140万元,占授予中小企业合同金额的36.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的26.3%。

  十三、关于国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于殡葬改革巡察;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

  (一)绩效管理评价工作开展情况

  根据财政预算绩效管理要求,我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门(单位)职责、行业发展规划,以预算资金管理为主线,总结部门(单位)资产管理和开展业务情况,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,衡量部门(单位)整体及核心业务实施效果。

  我部门组织对“汨罗市民政局”“汨罗市社会福利院”“汨罗市救助管理站”“汨罗市殡葬管理所”等4个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出13340.51万元,政府性基金预算支出537.45万元。从评价情况来看,我局资金管理规范,严格按预算执行,也按质量完成了年初预定的目标。民政专项资金项目决策正确,严格按资金用途使用,项目管理到位,政策执行有力,有效地发挥了财政资金的使用效率,较圆满的完成了民政的各项工作任务,年终绩效考核取得了很好的成绩。

  我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中,一级项目8个,二级项目0个,共涉及资金12098.01万元,占一般公共预算项目支出总额的90.7%。2022年度我部门政府性基金预算项目支出537.45万元、国有资本经营预算项目支出0万元,对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%;对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。2022年度我部门无国有资本经营预算支出。

  组织对“困难群众救助资金”“孤儿基本生活费”“困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴”“基本养老服务补贴”“特困供养人员运转及照料资金”“民政系统其他专项”“殡葬改革惠民补贴”“殡葬执法工作经费”等8个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出12098.01万元,政府性基金预算支出537.45万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2022年度,本单位部门整体支出良好,严格按照部门绩效管理要求开展各项工作。项目立项程序完整、规范,绩效目标明确合理,预算执行及时有效,为有关部门决策提供了较为有力的支撑,绩效目标得到较好实现。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  在部门决算中反映“困难群众救助资金”“孤儿基本生活费”“困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴”“基本养老服务补贴”“特困供养人员运转及照料资金”“民政系统其他专项”和“殡葬改革惠民补贴”“殡葬执法工作经费”等8个项目绩效自评结果。

  困难群众救助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1600万元,执行数为1600万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是城市和农村特困人员救助供养项目资金全部足额按季发放到位,截止2022年12月底已全部完成,受益群众对服务工作的满意度较高;二是对于减轻贫困家庭经济压力有所改善。发现的主要问题及原因:一是部分群众对政策不了解;二是存在救助资金不够,无法满足困难群众需求。下一步改进措施:一是进一步加大社会救助对象自查自纠和核查力度,加强资金使用和管理,继续推动扶贫领域腐败和作风问题专项治理;二是进一步完善居民家庭经济状况核对信息平台建设;三是提高绩效指标设置的准确性,提高困难群众救助工作的满意度。

  孤儿基本生活费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为232万元,执行数为232万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是儿童福利项目补贴全部足额按月发放到位,截止2022年12月底已全部完成;二是显著保护了未成年人健康成长,维护了社会的长期稳定。发现的主要问题及原因:一是一卡通乡镇发放银行变动较大,部分对象账号更改不及时,导致发放时间拉长等情况;二是由于地域限制等客观因素导致对政策不了解,满意度略低。下一步改进措施:一是改进工作方法,提高工作效率和精准度;二是加大宣传力度,提高受益人员满意度,三是提高绩效指标设置的准确性,提高孤儿基本生活费工作的满意度。

  困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为370万元,执行数为370万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是残疾人生活和重度残疾人护理补贴项目资金全部足额按月发放到位,截止2022年12月底已全部完成,受益群众对服务工作的满意度较高;二是改善了残疾人生活状况,保障了残疾人基本生活权益维护,显著减少了残疾人负担,维护了社会的长期稳定。发现的主要问题及原因:一是两项补贴实施动态管理,数据异动较大,部分乡镇更新不及时,上报迟缓,导致退出低保和死亡人员领取补贴现象和发放时间拉长及推迟发放情况;二是部分群众对政策不了解。下一步改进措施:一是应进一步健全和完善残疾人两补发放管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善发放程序,做到信息动态掌握,各部门衔接有序,协调合作,发放程序简化明了;二是建立科学的残疾人两补考评制度体系,不断提高该项资金的发放及时率和成功率,三是提高绩效指标设置的准确性,提高两残补助工作的满意度。

  基本养老服务补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为83.8万元,执行数为83.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是为65岁以上失能、半失能的特困供养和低保家庭中的老人发放基本养老服务补贴。为规范基本养老服务补贴工作,市财政安排基本养老服务补贴资金83.8万元,采用政府购买服务的方式委托第三方专业养老服务机构为全市为65岁以上失能、半失能的特困供养和低保家庭中的老人提供包括助餐、助浴、助洁、助医、护理等上门服务,资金使用率100%;二是2022年度,我市基本养老服务补贴项目均已按政策、程序落实、发放到位,资料齐全,手续完备,确保了我市困难老人基本生活得到及时有效保障。发现的主要问题及原因:一是群众对相关政策不了解;二是养老服务工作推进速度不快,特别是农村养老服务覆盖不广,短板效应明显,主要是目前对养老服务资金投入还相对有限。下一步改进措施:一是领导重视。落实责任分工,确保项目顺利进行;二是制定好工作计划和方案,保证资金的按时拨付,使项目进行过程不受影响,三是提高绩效指标设置的准确性,提高养老服务工作的满意度。

  特困供养人员运转及照料项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为191万元,执行数为191万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是特困供养人员管理经费足额按时发放到位,截止2022年12月底已全部完成,受益群众对服务工作的满意度较高;二是对改善特困供养人员生活水平有所提高,显著保障了特困供养人员基本生活权益,维护了社会的长期稳定。发现的主要问题及原因:一是人员数量变动起伏大导致是预决算不在同一点;二是预算绩效目标编制的规范性、合理性有待提升,绩效评价管理队伍建设不足。下一步改进措施:一是进一步规范对象审批、资金发放程序,精准识别救助对象;二是切实做好后段工作,进一步加大社会救助对象自查自纠和核查力度,接受群众的监督,三是提高绩效指标设置的准确性,提高特困供养人员运转及照料工作的满意度。

  民政系统其他专项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是为全年民政事业发展经费,用于志愿服务、社区治理、殡葬整治、民间组织管理等各类民政业务工作经费;二是弥补年初预算经费不足,保障机关工作正常运转。发现的主要问题及原因:一是因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性,还需加强预算管理,科学编制预算;二是随着群众生活水平的提高,各项专项资金也都迫切要求加大投入。下一步改进措施:一是加强各部门协作、社会参与机制,整合社会资源,优化社会资源配置,建立监督机制,加大奖惩力度;二是加强各部门的队伍建设和业务指导,培养项目和部门的绩效管理队伍,建立绩效评价的长期机制,三是提高绩效指标设置的准确性,提高民政系统其他专项工作的满意度。

  殡葬改革惠民补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是城镇、农村低保户57人;城镇、农村居民916人;五保户99人;优扶19人;无名尸体14人,以上城乡居民和困难群众共计1105人;二是武夷山村公墓惠民补助49人。发现的主要问题及原因:一是殡葬改革宣传教育的力度不够;二是殡葬改革惠民补贴项目资金不足。下一步改进措施:一是多措并举,努力开创惠民殡葬工作新局面。殡葬改革的重点在农村,难点在农村,建立健全农村红白理事会,倡导丧事俭办文明新风,通过积极发挥红白理事会作用,有效破解了大操大办、乱埋乱葬、骨灰装棺再葬等难题;二是以“互联网+殡葬”为手段,全面提升殡葬管理服务水平,以奖补机制为引擎,加快推进全省公益性公墓建设。三是提高绩效指标设置的准确性,提高殡改工作的满意度。

  殡葬执法工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是5名执法队员全年工资及福利费已按月发放到位,社保费(含养老、医保、工伤及住房公积金)等费用也已按月缴纳;二是重点管理占公共场所搭棚治丧和丧事扰民等行为;三是大力推进殡葬设施和殡葬服务的公益性改造进程,强化殡仪公益性、减轻人民群众治丧成本,引导集中殡仪馆治丧;四是动态巡查“三沿六区”范围内的乱埋乱葬坟墓、活人墓和豪华墓、大墓。依法处置未经批准擅自兴建墓地、骨灰安放设施以及私自买卖或变相买卖土地建造坟墓(骨灰安放设施)、销售坟墓(骨灰格位)的行为。发现的主要问题及原因:一是部分群众对政策不了解,二是殡葬执法工作中存在执法力度不够和覆盖面不广的问题,需要通过切实履行成员单位职责,制定联合检查方案,明确检查内容,每年开展不少于2次殡葬行业专项检查,维护殡葬行业健康发展。下一步改进措施:一是加强火化区范围巡查;二是拓展殡仪馆市场业务,提升入馆治丧率,做好服务相关工作;三是提高绩效指标设置的准确性,加强公墓管理,有效提升农村公益性公墓高质安葬服务,确保公墓不对外承包、转让,提高殡葬执法工作的满意度。

  (三)部门评价项目绩效评价结果

  根据《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号),“困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴”,该项目绩效评价综合得分99分,绩效评价结果为“优”。“孤儿基本生活费项目”,该项目绩效评价综合得分 98分,绩效评价结果为“优”。绩效评价报告详见附件。

  (四)存在的问题及原因分析

  我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题;反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况,并分析其原因。

  整体支出绩效存在的问题及原因分析为:因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性,还需加强预算管理,科学编制预算。

  困难群众救助资金项目支出绩效存在的问题及原因分析为:存在救助资金不够,无法满足困难群众需求。

  孤儿基本生活费项目支出绩效存在的问题及原因分析为:一卡通乡镇发放银行变动较大,部分对象账号更改不及时,导致发放时间拉长等情况。

  第四部分

  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

  三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。

  五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第五部分

  附  件

2022年度汨罗市民政局系统部门决算公开表.xls
2022年度汨罗市民政局系统部门绩效自评公开.docx

缂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲梺姹囧€ら崰妤呭Φ閸曨垰鍐€妞ゆ劦婢€缁爼姊洪幖鐐插闁稿﹤顭烽獮澶愬箹娴g懓浜遍梺鍓插亝缁诲嫰鎮烽弻銉︹拺缂佸顑欓崕鎴︽煕閻樺啿濮嶅┑锛勬暬瀹曠喖顢涘顒€鏁ゆ俊鐐€栭崝锕€顭块埀顒傜磼椤旇偐鍩f慨濠冩そ瀹曠兘顢橀悢閿嬬暚闂備胶绮悧鏇㈠Χ缁嬫鍤曞┑鐘宠壘閻掓椽鏌涢幇鈺佸缂佹劗鍋ら弻锝嗘償椤栨粎校婵炲瓨绮岄悥鐓庣暦閻㈢鍋撻敐搴″缁炬崘妫勯湁闁挎繂姣ョ憴鍕洸濞寸厧鐡ㄩ悡娆撴煕閹存瑥鈧牜鈧熬鎷�   |   缂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲梺姹囧€ら崰妤呭Φ閸曨垰鍐€妞ゆ劦婢€缁爼姊洪幖鐐插闁稿﹤顭烽獮澶愬箹娴g懓浜遍梺鍓插亝缁诲嫰鎮烽弻銉︹拺缂佸顑欓崕鎴︽煕閻樺啿濮嶅┑锛勬暬瀹曠喖顢涘顒€鏁ら梻渚€娼ц噹濞达絾褰冩禍楣冩煙閻戞﹩娈曢柣鎾跺枑缁绘繈妫冨☉娆樻¥闂佺硶鏅紞渚€寮婚垾宕囨殕閻庯綆鍓欓崺宀勬煣缂佹ḿ澧甸柡灞界Х椤т線鏌涢幘璺烘灈妤犵偛鍟抽ˇ宕囩磼缂佹ḿ绠炵€规洝鍩栭ˇ鐗堟償閿濆倹锛堥梻鍌氬€峰ù鍥р枖閺囥垹闂柨鏇炲€哥粻顖炴煥閻曞倹瀚�  |   闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柣鎴eГ閸ゅ嫰鏌ら崫銉︽毄濞寸姵姘ㄧ槐鎾诲磼濞嗘帒鍘$紓渚囧櫘閸ㄨ泛鐣峰┑鍡忔瀻闊洦娲樺▓楣冩⒑闂堟稓绠為柛濠冩礋瀹曟﹢鍩€椤掆偓椤啴濡堕崱妤€顫囬梺绋块瀹曨剟鎯冮鈧埞鎴︽晬閸曨偂鏉梺绋匡攻閻楁粓寮鈧獮鎺楀棘閸濆嫪澹曞┑顔结缚閸樠勬櫠閹殿喚纾兼い鏃傗拡閻撳ジ鏌℃担鐟板鐎垫澘瀚埀顒婄秵閸撴瑩鐛澶嬧拺閻犲洦褰冮銏㈢磼鐎n偄绗掗柣婊冾煼瀹曠ǹ螖娴gǹ澹掗梺璇插嚱缂嶅棝宕滃☉姘棜闁稿繒顑曟禍婊堟煛閸モ晛浠︽い銉у仱閹顫濋悙顒€顏�

婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柟闂寸绾惧鏌i幇顒佹儓闁搞劌鍊块弻娑㈩敃閿濆棛顦ョ紓浣哄У瑜板啴濡撮幒鎴僵闁挎繂鎳嶆竟鏇熶繆閻愵亜鈧垿宕归悜妯尖攳婵炲樊鈧亜娲獮搴ㄦ嚍閵壯冨箥濠电偞鎸婚懝楣冩倶濠靛洣绻嗗┑鍌氭啞閻撳啴鎮归崶銊у弨闁告瑥瀚〃銉╂倷閻︿胶绱伴梺閫炲苯澧紒瀣笩閹筋偊姊虹紒妯肩闁稿鎳愰幑銏犫攽閸″繑鐏侀梺鍓茬厛閸犳鎮樺澶嬧拺闁圭ǹ瀛╃壕鐢告煛閸涱垰孝闁伙絿鍏樻慨鈧柕鍫濇濞堢喖姊洪棃娑辨缂佺姵鍨甸锝夊锤濡や讲鎷洪梻鍌氱墛缁嬫挻鏅堕弴鐔虹閻忕偛鍊告俊鍨熆鐟欏嫭绀冪紒鍌涘笧閳ь剨缍嗛崑鍡涘储闁秵鈷戠痪顓炴噹閻掍粙鏌涢弬璺ㄐ㈤柍璇茬Ч楠炴ḿ鈧潧鎽滈鏇㈡⒑閸撴彃浜為柛鐘冲姍閸╂盯骞掗弮鍌滐紲闁哄鐗勯崝灞矫归閿亾濞堝灝娅橀柛锝忕到閻g兘骞嗛柇锔叫梻浣告啞閿曗晠宕戦崱娆愵潟闁规儳鐡ㄦ刊瀵哥磼鐎n亞姘ㄩ柛瀣崌瀹曨偊濡疯閻撳鎮峰⿰鍛暭閻㈩垱甯炵划濠氬冀閵娧呯槇婵犵數濮撮崐鎼佸箖閳哄懏鐓熼柡鍐ㄥ€哥敮鍓佺磼閳ь剟宕掗悙瀵稿幘濠电偞娼欓鍡椻枍閸℃瑦鍋栨繛鍡樻尰閳锋帡鏌涚仦鎹愬闁逞屽墮閸㈡煡婀侀梺鎼炲労閸撴瑨绻氶梻渚€鈧偛鑻晶鎾煛鐏炲墽銆掗柍褜鍓ㄧ紞鍡涘磻閸涱厾鏆︾€光偓閸曨剛鍘搁柣蹇曞仜婢ц棄煤閹绢喗鐓冮柕澶樺灣閻e灚顨ラ悙宸剰闁宠鍨垮畷鍫曞煛閳ь剚绔熼弴銏♀拻闁稿本鐟ㄩ崗宀勬煕鎼达絾鏆€殿喗褰冮埥澶愬閿涘嫬甯庨梻浣瑰缁诲倿藝椤栫偞瀚呴柣鏂挎憸缁犻箖鏌熺€涙ḿ鎳冮柣蹇婃櫇缁辨帡顢曢姀鈶垦囨煛鐏炲墽銆掑ù鐙呯畵瀹曟粏顦撮柛娆愮箘缁辨挻绗熼崶褎鐏堥梺缁樼墱閸樠囷綖韫囨拋娲敂閸曨偆鐛╁┑鐘垫暩婵鈧凹鍙冨畷鎶筋敇閻愨晜鏂€闂佺粯鍔栬ぐ鍐棯瑜忕槐鎺楊敊閼恒儱纾抽悗瑙勬礃濡炰粙宕洪埀顒併亜閹哄秹妾峰ù婊勭矒閺岀喖宕崟顒夋婵炲瓨绮屾晶鐣屾閹惧瓨濯撮柛婵嗗珔閵忋垻纾煎璺烘湰閸も偓闂佷紮绲块崗姗€鐛崶顒€绾ч悹渚厛閸氬懘姊绘担鐟邦嚋婵炴彃绉瑰畷鎴﹀箻缂佹ḿ鍘介梺鍦劋閸ㄨ绂掑☉銏$厪闁搞儜鍐句純濡ょ姷鍋涢澶愬极閹版澘骞㈤柍鍝勫亞濡嫭绻濋悽闈涗粶闁宦板妿閸掓帡骞橀崜浣风瑝闂佸搫璇炵仦鍓х▉婵犵數鍋涘Ο濠冪濠婂牆绠查柤鍝ュ仯娴滄粓鏌熼悙顒夋當閻庢凹鍙冮、娆撳炊椤掍讲鎷绘繛杈剧悼閸庛倝宕甸埀顒勬⒑閹肩偛鈧牠鎮ч悩鑽ゅ祦闊洦绋掗弲鎼佹煥閻曞倹瀚� 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾瑰瀣捣閻棗銆掑锝呬壕濡ょ姷鍋涢ˇ鐢稿垂妤e啫绠涘ù锝呮贡缁嬩礁鈹戦悩鍨毄濠殿喚鏁婚幊婵嬪礈瑜嶉ˉ姘舵煕瑜庨〃鍡涙偂濞嗘挻鍊甸柣銏㈡鐟欏嫮澧″┑锛勫亼閸娿倝宕戦崨顒兼椽鎮㈤悡搴ゆ憰闂佹枼鏅涢崯顐ゆ閻愭祴鏀介柣妯诲絻閺嗙偤鏌e┑鍥╁⒌闁诡喖鍢查オ浼村礋椤戣姤瀚诲┑鐑囩到濞层倝鏁冮妶澶涚稏闁靛繒濮烽弳鍡椻攽閻樻彃鏁い鎺戝€荤壕浠嬫煕鐏炲墽鎳呮い锔奸檮閵囧嫰骞嬪┑鍥ф闂侀€炲苯澧柣顓у櫍瀹曪繝骞庨悾灞界ウ闂佸憡鍔忛弲婵嬨€呴悜鑺ュ€甸柨婵嗘噽娴犳盯鏌¢崪浣稿闁宠鍨块、娆撳棘閵堝嫮杩旈梻浣呵圭换鎴︽晝閵忕姷鏆﹂柟杈剧畱缁犵粯顨ラ悙灞備粧婵顨婂娲捶椤撶偛濡洪梺鎼炲姀閸╂牕岣胯箛娑橀唶闁靛鑵归幏铏圭磽閸屾瑧鍔嶉拑閬嶆煃闁垮娴柡灞剧☉铻i柣妯哄级閸h棄鈽夐幘宕囆ч柡灞剧☉閳诲氦绠涢敐鍠般倖绻涚€涙ḿ鐭嬬紒顔芥崌瀵鏁撻悩鑼槰闂侀潧饪甸梽鍕箖濞嗘劗绠鹃悗娑欋缚閻孩銇勯銏╂Ш闁瑰箍鍨归埞鎴犫偓锝庝簽閸旓箑顪冮妶鍡楃瑐缂佲偓娓氣偓椤㈡岸鏌嗗鍡椻偓鍨箾閹寸偟鎲界紓鍌涘哺閺屾稑顫滈崱鏇㈠仐濠殿喖锕ㄥ▍锝夊礌閺嶎厼鍗虫俊銈傚亾濞存粌澧介埀顒冾潐濞叉牕煤閵娾晩鏁婇柛銉e妿缁犻箖鎮楀☉娆嬬細闁活厼锕ら…鑳槾闁哄拋鍋勫嵄闁圭増婢樼粻濠氭偣閸ヮ亜鐨洪柨娑欑矊閳规垿顢欓弬銈勭返闂佸憡鎸婚懝楣冨煝閹捐钃熼柕澶涜吂閹锋椽姊虹涵鍛汗闁稿绋掓穱濠囨嚃閳哄啰锛濋悗骞垮劚閹锋垿鐓渚囨闁绘劖褰冮弳锝夋煙椤旇崵鐭欑€规洘绮撳畷锝嗗緞鐎n偆褰ㄩ梻鍌氬€烽懗鍓佸垝椤栫偛绀夐柡宥庡厵娴滃綊鏌涢幇闈涙灈闁肩ǹ缍婇弻鏇熺箾閻愵剚鐝曢梺鎶芥敱閸ㄥ潡寮婚悢鍏煎殐闁宠桨妞掔划鍫曟⒑閸涘﹥鈷愭繛鍏肩懇濠€浣糕攽閻樿宸ラ柟鍐插缁傛帒饪伴崼婵堫攨闂備緡鍓欑粔鐢告偂濞戙垺鐓曢柕澶涚到閸旀岸鏌h箛锝勯偗闁哄矉缍侀獮妯兼崉閻戞ḿ鈧箖姊洪棃娑欐悙閻庢碍婢橀锝夘敋閳ь剙鐣烽幆閭︽Щ闂佽鍨抽崑鐔烘閹惧瓨濯撮柛锔诲幐濡插牏绱撴担铏瑰笡閻㈩垳鍋涘嵄闁圭増婢樼粻铏繆閵堝倸浜剧紓浣哄Х閸犳牠骞冨Δ鍛櫜閹肩补鈧尙鐩庢俊鐐€曟蹇涘箯閿燂拷4306810001
濠电姷鏁告慨鐑藉极閸涘﹥鍙忛柣鎴f閺嬩線鏌涘☉姗堟敾闁告瑥绻戦妵鍕箻閸楃偟浠肩紒鐐劤椤兘寮婚悢鐓庣鐟滃繒寮ч埀顒傜磽娴g瓔鍤欐俊顐g懇婵$敻宕熼姘敤闂侀潧臎鐏炵偓顔愰梻鍌欐祰椤曟牠宕规导瀛樺亱闊洦绋戠粻鐔兼煙闂傚顦︾紒鐙欏洦鐓欑紒瀣仢閻︺劍淇婇鐘测偓妤冩閹惧瓨濯村ù鐘差儏閹界敻姊洪崷顓熷殌婵炲眰鍊濋幃鎯х暋闁附寤洪梺閫炲苯澧寸€规洘妞介崺鍕礃閳轰緡鈧捇鏌℃径灞戒户濠⒀勵殔铻e┑鐘叉处閳锋帡鏌涚仦鍓ф噭妞わ箓顥撶槐鎺擃潙閺嵮勭亾閻庡灚婢橀敃銉ф崲濠靛棭娼╂い鎺戝亞濡茬兘鏌f惔锛勭暛闁稿酣浜堕獮蹇曗偓锝庡枛閸氳淇婇妶鍛櫤闁绘挻娲熼弻锟犲炊閵夈儱顬堥梺璇茬箳婵炩偓闁哄矉缍侀獮鍥敆婵犲倷绱f俊鐐€ゆ禍婊堝疮娴兼潙鐒垫い鎺戯功缁夐潧霉濠婂嫮绠炴鐐村灴閺佹劖寰勭€n剙骞楁繝鐢靛仦閸ㄧ厧鈻嶉弴鐘亾濮樼偓瀚�43068102001119闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾瑰瀣捣閻棗銆掑锝呬壕濡ょ姷鍋涢ˇ鐢稿极閹剧粯鍋愰柛鎰紦閻㈠姊婚崒娆戣窗闁告挻鐟х划鏃傗偓闈涙憸娑撳秵銇勯弽顐沪闁绘挶鍎甸弻锝夊即閻愭祴鍋撻崷顓涘亾濮樼偓瀚�闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾瑰瀣椤愯姤鎱ㄥ鍡楀幊缂傚倹姘ㄩ幉绋款吋閸澀缃曢梺璇查閸樻粓宕戦幘缁樼厱闁哄洢鍔屾禍鐐烘煥濞戞瑧娲存慨濠呮閹瑰嫰濡搁妷锔惧綒闂備胶鎳撻崵鏍箯閿燂拷 婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柛娑橈攻閸欏繐霉閸忓吋缍戦柛銊ュ€块弻锝夊箻瀹曞洤鍝洪梺鍝勵儐閻楁鎹㈠☉銏犵闁绘劏鏅滈敍鍫濃攽閻愬弶鈻曞ù婊勭箞瀵彃鈹戠€n偆鍘遍柣蹇曞仜鐢搫顫濈捄铏癸紱闂佽鍎抽悺銊﹀垔閹绢喗鐓曢柟鐐綑缁插鏌熼钘夌仸缂佺粯绻堟慨鈧柨婵嗘閵嗘劙姊洪幐搴㈢┛缂佺姵鎹囬獮鍐晸閻樿尙顓洪梺鎸庢琚欓柟閿嬫そ濮婃椽宕ㄦ繝鍕ㄦ闂佹寧娲忛崐婵嬪箖濮椻偓閹垽宕楅懖鈺佸箞濠电姷鏁告慨鎾窗濮橆兘鏋旀俊顖濆亹绾惧吋銇勯弴鐐搭棤缂佸鍣i弻鈩冩媴鐟欏嫬纾抽梺杞扮劍閹瑰洭寮幘缁樻櫢闁跨噦鎷� 濠电姷鏁告慨鐑藉极閸涘﹥鍙忛柣鎴f閺嬩線鏌涘☉姗堟敾闁告瑥绻戦妵鍕箻閸楃偟浠肩紒鐐劤椤兘寮婚悢鐓庣鐟滃繒寮ч埀顒傜磽娴g瓔鍤欐俊顐g箞瀵寮撮姀鐘诲敹濠电娀娼уú銈壦囬埡鍛拺闁硅偐鍋涢埀顒佺墪鍗遍柛顐g妇閺€浠嬫煟濡櫣浠涢柡鍡忔櫅閳规垿顢欑拠鎻掔ギ閻庤娲濋~澶岀紦娴犲绀堥柛娆忣槹濞呮捇姊绘担鍛婅础濠⒀勵殔椤灝螣閼测晙绗夊銈嗙墱閸嬬偤鎮¢妷鈺傜厽闁哄洨鍋涢埀顒€婀遍埀顒佺啲閹凤拷13009704闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾瑰瀣捣閻棗銆掑锝呬壕濡ょ姷鍋涢ˇ鐢稿极閹剧粯鍋愰柛鎰紦閻㈠姊婚崒娆戣窗闁告挻鐟х划鏃傗偓闈涙憸娑撳秵銇勯弽顐沪闁绘挶鍎甸弻锝夊即閻愭祴鍋撻崷顓涘亾濮樼偓瀚�-1    闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾圭€瑰嫭鍣磋ぐ鎺戠倞闁靛ě鍛獎闂備礁澹婇崑鍡涘窗閸℃ḿ顩烽柛顐犲灮绾惧ジ鎮楅敐搴′航闁稿簺鍎茬换娑㈠礂閼测晛鈪归梺瀹狀潐閸ㄥ潡骞冮埡浣烘殾闁搞儴鍩栧▓褰掓⒒娴h櫣甯涢悽顖ょ磿缁寮介鐐舵憰闂佺粯妫佸▍锝囧婵傚憡鐓忛煫鍥ㄦ礀鏍¢梺璇茬箰缁夌懓顫忛搹鍦煓婵炲棙鍎抽崜顓㈡⒑閸涘﹥鐓ラ柣顓炲€搁敃銏$瑹閳ь剙顫忓ú顏勭閹艰揪绲块悾鐢告⒑閻熸澘鏆遍梺甯到椤曪綁骞庨懞銉ヤ簻闂傚倵鍋撻柟閭﹀枤閻g偓淇婇悙顏勨偓鏍偋濡も偓椤繈濡搁敂鑺ョ彿闂佹寧娲栭崐褰掓偂濞戙垺鍊堕柣鎰邦杺閸ゆ瑥鈹戦垾鐐藉仮闁哄苯绉归幐濠冨緞濡儵鏋呴梻浣告贡閸樠呯礊婵犲洢鈧線寮撮姀鐙€娼婇梺瀹犮€€閸嬫挾绱掗幉瀣0730-5242830

  • 濠电姷鏁告慨鐑藉极閸涘﹥鍙忛柣銏犲閺佸﹪鏌″搴″箹缂佹劖顨婇弻鈥愁吋鎼粹€茬敖婵炴垶鎸哥粔鍫曞焵椤掆偓缁犲秹宕曢柆宓ュ洭顢涘⿰鍛劶婵犮垼鍩栭崝鏇犵不瑜版帒绾ч柛顐g箓閳锋棃鏌熼鍨汗缂佽鲸甯¢崺鈧い鎺嶈兌缁♀偓闂佹悶鍎弲娑溿亹閸曨垱鈷戦柟鑲╁仜閸旀﹢鏌涢弬璺ㄐょ紒顔肩墦瀹曟﹢顢欓悾灞藉箰闂備胶纭堕崜婵嗙幓閸ф鍎楅柟鐑橆殕閻撴盯鎮橀悙鎻掆挃闁靛棙甯掗湁闁绘瑥鎳愰悾鐢碘偓瑙勬礃缁繘藝椤斿皷鏀芥い鏂垮悑閸犳ɑ鎱ㄦ繝鍐┿仢鐎规洦鍋婂畷鐔煎垂椤愬诞鍐f斀闁挎稑瀚禒鎺旂磼椤旂晫鎳囬柟顔诲嵆椤㈡岸鍩€椤掆偓椤曪絾绂掔€e灚鏅濋梺缁樻濞撹绔熼弴鐐╂斀闁绘劖娼欓悘锕傛煟閻曞倻纾跨紒杈ㄦ尭椤繈鎳滈悽闈涘箺婵$偑鍊栭幐楣冨磻閻斿吋鍊堕弶鍫氭櫇绾惧ジ寮堕崼娑樺閻忓浚鍘介妵鍕箻閻熼偊妫堢紓浣哄У閻╊垰顕i鈧埢搴ㄥ矗閵壯冾槱
    闂傚倸鍊搁崐宄懊归崶顒夋晪鐟滃秹婀侀梺缁樺灱濡嫰寮告担绯曟斀闁绘ê鐤囨竟妯肩棯閹规劦鍤欓柍瑙勫灴閹晠宕f径瀣€风紓鍌欑劍閸旀牠銆冩繝鍥ц摕闁跨喓濮撮悙濠囨煃鏉炴壆鍔嶉柣蹇庣窔濮婂搫鐣烽崶銊ユ畬缂備礁顦伴幐鎶藉春閻愬搫绠i柨鏃囨娴滃綊姊洪崨濠勬噧妞わ缚鍗抽獮鍐ㄢ枎閹寸姷锛濇繛杈剧稻瑜板啯绂嶆ィ鍐┾拺缂佸瀵у﹢鎵磼鐎n亞绠茬紒鍌氱Т楗即宕奸悢鍝勫箥闂佸搫顦悧鍡樻櫠閻e瞼鐭欓柤濮愬€楀Λ顖涖亜閹捐泛浠ч柛鈺嬬秮閺岋紕浠︾拠娴嬪亾濡ゅ啫鍨濇繛鍡樺灦瀹曞鏌曟繝搴d虎闁靛ň鏅滈埛鎴︽煕濠靛棗顏繝鈧幍顔剧<閻庯綆鍋勯悘鎾煕閳瑰灝鐏柟顖涙閸╋箓鍩€椤掑嫬鍑犻幖娣妽閻撴瑩姊洪銊х暠濠⒀嗩嚙闇夌痪顓㈡敱鐎氾拷

  • 濠电姷鏁告慨鐑藉极閸涘﹥鍙忛柣銏犲閺佸﹪鏌″搴″箹缂佹劖顨婇弻鈥愁吋鎼粹€茬敖婵炴垶鎸哥粔鍫曞焵椤掆偓缁犲秹宕曢柆宓ュ洭顢涘⿰鍛劶婵犮垼鍩栭崝鏇犵不瑜版帒绾ч柛顐g箓閳锋棃鏌熼鍨汗缂佽鲸甯¢崺鈧い鎺嶈兌缁♀偓闂佹悶鍎弲娑溿亹閸曨垱鈷戦柟鑲╁仜閸旀﹢鏌涢弬璺ㄐょ紒顔肩墦瀹曟﹢顢欓悾灞藉箰闂備胶纭堕崜婵嗙幓閸ф鍎楅柟鐑橆殕閻撴盯鎮橀悙鎻掆挃闁靛棙甯掗湁闁绘瑥鎳愰悾鐢碘偓瑙勬礃缁繘藝椤斿皷鏀芥い鏂垮悑閸犳ɑ鎱ㄦ繝鍐┿仢鐎规洦鍋婂畷鐔煎垂椤愬诞鍐f斀闁挎稑瀚禒鎺旂磼椤旂晫鎳囬柟顔诲嵆椤㈡岸鍩€椤掆偓椤曪絾绂掔€e灚鏅濋梺缁樻濞撹绔熼弴鐐╂斀闁绘劖娼欓悘锕傛煟閻曞倻纾跨紒杈ㄦ尭椤繈鎳滈悽闈涘箺婵$偑鍊栭幐楣冨磿閹存繍鍟呴柕澶嗘櫆椤ュ棗顭跨捄渚剳缂佲檧鍋撳┑鐘垫暩婵挳宕愰幖渚囨晜妞ゅ繐妫涚壕濂告煃瑜滈崜娑㈠焵椤掑﹦绉甸柛蹇旓耿瀹曟垿骞橀懜闈涙瀭闂佸憡娲﹂崜娑㈠煘濞戞氨纾藉ù锝堟鐢稓绱掔拠鑼妞ゆ洩缍侀、鏇㈡晝閳ь剛绮婚懡銈囩=濞达綀鍋傞幋婵冩瀺闁靛繈鍊栭埛鎴︽偣閹帒濡兼繛鍛姍閺岀喖宕欓妶鍡楊伓
    闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柣鎴eГ閸婂潡鏌ㄩ弮鍫熸殰闁稿鎸剧划顓炩槈濡娅ч梺娲诲幗閻熲晠寮婚悢鍛婄秶濡わ絽鍟宥夋⒑缁嬫鍎忔い鎴濐樀瀵鎮㈤悡搴n槶閻熸粌绻掗弫顔尖槈閵忥紕鍘遍柣搴祷閸斿矂鍩€椤掍緡娈滈柛鈹惧亾濡炪倖宸婚崑鎾剁磼閻樿尙效鐎规洘娲熼弻鍡楃暤閵夈儲鍠樻い銏$☉楗即宕ㄩ婊冨Ц婵犵數濮伴崹鐓庘枖濞戙埄鏁勯柛銉㈡櫇娑撳秴螖閿濆懎鏆為柣鎾寸懇閹鎮介惂鏄忣潐缁傛帟顦归柡宀€鍠栧畷姗€骞撻幒婵呮偅闂備礁鐤囬~澶愬垂閸фぜ鈧礁鈻庨幘鍏呯炊闂佸憡娲忛崝灞剧閻愵兛绻嗛柕鍫濇噹閺嗙偞銇勯锝嗙闁哄瞼鍠栭獮鎴﹀箛闂堟稒顔勭紓鍌欒閸嬫捇鏌涢幇闈涙灍闁绘挸鍟撮弻娑樷攽閸℃浼掗梺琛″亾缂備焦菧娴滄粓鏌熼幑鎰垫綈妞ゅ繒濮风槐鎺撴綇閵婏箑闉嶉梺鐟板槻閹虫﹢骞冮悜鑺ュ亱闁割偆鍠愰惁鐐烘⒒閸屾瑨鍏岄柟铏崌瀹曠敻寮介鐐殿唵闂佽法鍣﹂幏锟�