2026年度汨罗市市场监督管理局预算公开
来源:汨罗市财政局   日期:2026-01-08 10:40
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  第一部分 2026年度部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算

  (二)支出预算

  四、一般公共预算拨款支出预算

  (一)基本支出

  (二)项目支出

  五、政府性基金预算支出

  六、国有资本经营预算支出

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  (二)“三公”经费预算

  (三)一般性支出情况

  (四)政府采购情况

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  (六)预算绩效情况说明

  八、名词解释

  第二部分 部门预算公开表格

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  六、财政拨款收支总表

  七、一般公共预算支出表

  八、一般公共预算基本支出表

  九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  十五、一般公共预算“三公”经费支出表

  十六、政府性基金预算支出表

  十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  十九、国有资本经营预算表

  二十、财政专户管理资金预算支出表

  二十一、专项资金预算汇总表

  二十二、项目支出绩效目标表

  二十三、整体支出绩效目标表

  二十四、政府采购预算表

  注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

  第一部分 2026年度部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  1、负责市场综合监督管理。贯彻执行;国家市场监督管理 的方针、政策和法律法规规章,组织实施质量强市、食品安全、 标准化和知识产权等战略,拟订并组织实施有关规划,规范和维 护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

  2、负责市场主体统一登记注册工作。负责全市各类企业、 农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体 的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示 和共享有关信息,加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。

  3、负责组织指导市场监管综合执法工作。推动实行统一 的市场监管,查处违法案件,规范市场监管行政执法行为。

  4、依委托开展反垄断统一执法调查工作。统筹推进竞争 政策实施,组织实施公平竞争审查制度。依委托协助开展垄断协 议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断 执法调查工作。

  5、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网 络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违 规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制 售假冒伪劣行为。依法监督处理合同违法行为,依法实施对拍卖 行为的监督管理,管理动产抵押物登记。指导广告业的发展,监 督管理广告活动。承担依法查处无照生产经营和相关无证生产经 营 行 为 。

  6、负责宏观质量管理。贯彻国家、省、岳阳市质量发展 的有关政策,拟订推进质量发展战略的措施并组织实施,对全市 质量管理工作进行宏观指导。组织实施质量奖励制度,积极推进 质量强市战略和品牌建设,推动建立产品质量诚信制度;组织实 施产品和服务质量提升、开展服务质量监测;按规定权限组织对 重大产品质量事故调查,配合实施缺陷产品召回制度,监督管理 产品防伪工作。

  7、负责产品质量安全监督管理。负责产品质量安全监督 抽查和风险监控工作,组织实施质量分级制度、质量安全追溯制 度。负责工业产品生产许可证证后管理。负责纤维质量监督检验 工 作 。

  8、负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全 监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉销售 环节环境保护标准的执行情况。按规定权限组织调查处理特种设 备事故并进行统计分析。

  9、负责食品安全监督管理综合协调。负责食品安全应急 体系建设,组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工 作。落实食品安全重要信息直报制度。承担市食品安全委员会日 常工作 。

  10、负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、 消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防 范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实 主体责任的机制,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监 督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流等工作。组 织实施特殊食品监督管理。负责食盐专营管理和食盐安全监督管 理。

  11、负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位, 执行国家计量制度,依职权管理计量器具及量值传递和比对工 作。规范、监督商品量和市场计量行为。

  12、负责统一管理标准化工作。组织实施标准化法律、 法规,推进本行政区域内标准化战略的实施;依法承担地方标准 立项、编号和发布等工作,依法协调指导本市级地方标准、团体 标准制定工作。依法开展标准化试点示范工作;管理全市商品条码工作;依据法定职责,对标准的制定进行指导监督,对标准的 实施进行监督检查。推行采用国际标准。

  13、负责统一管理检验检测工作。协助检验检测机构资质认定监督管理;协调推进检验检测机构改革;规范检验检测市场,完善检验检测体系,指导协调检验检测行业发展。

  14、负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。依法监督管理全市认证认可和合格评定有关活动。

  15、负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

  16、负责实施知识产权战略,推进知识产权强市建设。 制定知识产权创造、保护、运用的管理措施并组织实施。建设知 识产权公共服务体系,推动知识产权信息传播利用,建设知识产 权人才队伍。

  17、负责保护知识产权。落实严格保护专利、商标、原 产地地理标志等相关工作,建设知识产权保护体系,负责监督商 标、专利及原产地地理标志执法。

  18、负责知识产权创造运用。开展知识产权运营体系建设,指导重大经济活动知识产权评议,规范知识产权交易和无形 资产评估,促进知识产权转移转化,推动知识产权高质量发展。

  19、负责组织开展有关商品和服务领域消费维权工作,查处假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、投诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。指

  导市消费者委员会开展消费维权工作。

  20、负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和 化妆品安全监督管理。贯彻执行国家、省关于药品、医疗器械、 化妆品安全监督管理的法律、法规和规章。

  21、监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管 理制度,配合有关部门实施国家基本药物制度。

  22、负责权限范围内药品、医疗器械和化妆品质量管 理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范,监督实施化妆 品经营、使用卫生标准和技术规范。

  23、负责权限范围内药品、医疗器械和化妆品上市后 风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品 不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和 化妆品安全应急管理工作。

  24、负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。 制定检查制度,依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环  节违法行为,监督实施问题产品召回和处置制度,依职责组织查  处其他环节的违法行为。

  25、完成市委、市政府交办的其他任务。

  (二)机构设置

  我单位包含4+8个机构,其中内设机构19个:办公室、人事股、财务股、法规股、食品监管一股、食品监管二股、食品监管三股、药品监管股、医疗器械监管股、保健品和化妆品监管股、消费者权益保护股(申投诉举报指挥中心)、企业和个体经济监管股、网络交易监管股、商标监管股、广告监管股、标准质量管理股、计量股、产品质量监督股、特种设备安全监管股;直属行政机构4个:市场规范管理所、注册登记中心、公平交易所、经济检查所(打击传销办公室);派出机构16个:高泉所、归义所、罗城所、长乐所、新市所、大荆所、桃林所、弼时所、白水所、白塘所、屈子祠所、古培所、川山所、神鼎山所、罗江所、三江所;直属事业机构6个:汨罗市场综合执法大队、汨罗市食品药品检验所、汨罗市ADR监测中心、汨罗市市场管理信息中心、汨罗市酒类产销管理办公室、汨罗市食品安全委员会办公室;挂靠机构3个:汨罗市个体私营经济发展指导中心、市消费者委员会、市个体劳动者私营企业协会。

  二、部门预算单位构成

  汨罗市市场监督管理管理局部门预算由汨罗市市场监督管理局本级组成。现有人数381人,其中:在职258人,退休115人。遗属8人。公务用车实有数9辆。

  三、部门收支总体情况

  部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等部门资金;支出包括基本支出、项目支出等。本单位2026年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入,没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金)、19(国有资本经营预算)、20(财政专户管理资金)表为空。

  2026年度本单位收支总预算3794.8万元,比2025年预算增加378.32万元,增加9.97%,主要原因是工资福利待遇和互联网+智慧监管项目资金增加。

  (一)收入预算

  2026年度本单位预算3794.8万元,其中:一般公共预算拨款收入3794.8万元(其中经费拨款3794.8万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,社会保障基金预算资金0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级财政补助收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级单位补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转结余0万元。比2025年预算增加378.32万元,原因主要是工资福利待遇和互联网+智慧监管项目资金增加。

  (二)支出预算

  2026年度本单位支出预算3794.8万元,其中:一般公共服务支出2929.25万元,社会保障和就业支出473.5万元,卫生健康支出164.78万元,住房保障支出227.28万元。比2025年预算增加378.32万元,其中基本支出较去年增加336.32万元,原因主要是工资福利待遇增加,项目支出较去年增加42万元,原因主要是互联网+智慧监管项目资金增加。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2026年度一般公共预算拨款支出预算3794.8万元,其中:

  1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。

  年初预算为8.8万元,占一般公共预算拨款支出比例为0.23%。

  2、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。

  年初预算为2878.45万元,占一般公共预算拨款支出比例为75.85%。

  3、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。

  年初预算为42万元,占一般公共预算拨款支出比例为1.11%。

  4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

  年初预算为303.04万元,占一般公共预算拨款支出比例为7.99%。

  5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

  年初预算为151.52万元,占一般公共预算拨款支出比例为3.99%。

  6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

  年初预算为18.94万元,占一般公共预算拨款支出比例为0.5%。

  7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

  年初预算为164.78万元,占一般公共预算拨款支出比例为4.34%。

  8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

  年初预算为227.28万元,占一般公共预算拨款支出比例为5.99%。

  具体安排情况如下:

  (一)基本支出:是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2026年度本单位基本支出年初预算数为3752.8万元,其中人员经费3223.31万元,公用经费529.49万元。

  (二)项目支出:是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2026年本单位项目支出年初预算数为42万元,其中:互联网+智慧监管项目42万元。

  五、政府性基金预算支出

  2026年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2026年度本部门无政府性基金安排的支出。

  六、国有资本经营预算支出

  2026年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2026年度本部门无国有资本经营安排的支出。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2026年度本单位机关运行经费529.49万元,比上年增加4.29万元,增长0.81%。主要原因是:工会事务经费增加。

  (二)“三公”经费预算

  2026年度本单位“三公”经费预算数32万元,其中,公务接待费5万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费27万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费27万元)。比上年增加5万元,增长15.63%,主要原因是:公务接待费增加。

  (三)一般性支出情况

  2026年度本单位会议费预算10万元,拟召开25次会议,人数1680人,内容为市场监督管理工作部署和市场监督管理工作视频会议;培训费预算8万元,拟开展50次培训,人数2500人,内容为市场监督管理工作业务培训。

  (四)政府采购情况

  2026年度本单位政府采购预算总额70万元,其中工程类0万元,货物类20万元,服务类50万元。授予中小企业合同金额70万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额70万元,占授予中小企业合同金额的100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的28.57%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.43%。

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  截至上一年12月底,本单位共有车辆9辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车9辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备1台。2026年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  (六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  按照财政预算绩效管理工作的总体要求,2026年本单位整体支出绩效目标3794.8万元,其中:基本支出3752.8万元,项目支出42万元,全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出42万元,其中30万元以上绩效目标的项目1个,互联网+智慧监管项目42万元,实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。

  八、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分  部门预算公开表格(附后)

附件:2026年度汨罗市市场监督管理局预算公开表.xlsx