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2025年度汨罗市任弼时芙蓉学校部门预算
来源:汨罗市财政局   日期:2025-01-02 10:56
浏览量:35 | | | |

  目录

  第一部分 2025年度部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算

  (二)支出预算

  四、一般公共预算拨款支出预算

  (一)基本支出

  (二)项目支出

  五、政府性基金预算支出

  六、国有资本经营预算支出

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  (二)“三公”经费预算

  (三)一般性支出情况

  (四)政府采购情况

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  (六)预算绩效情况说明

  八、名词解释

  第二部分 部门预算公开表格

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  六、财政拨款收支总表

  七、一般公共预算支出表

  八、一般公共预算基本支出表

  九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  十五、一般公共预算“三公”经费支出表

  十六、政府性基金预算支出表

  十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  十九、国有资本经营预算表

  二十、财政专户管理资金预算支出表

  二十一、专项资金预算汇总表

  二十二、项目支出绩效目标表

  二十三、整体支出绩效目标表

  二十四、政府采购预算表

  注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

  第一部分 2025年度部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  1.负责贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

  2.管理和指导学校教育工作,确保普及九年义务教育工作成果。

  3.负责学校教师的政治思想教育和业务培训。

  4.负责在校师生的安全保卫及后勤服务。

  5.管理学校教育经费,执行财务管理制度。

  6.完成市教育局交办的其他工作。

  (二)机构设置

  汨罗市任弼时芙蓉学校设下列内设机构:

  1.办公室 负责拟定学校工作计划,并组织实施。

  2.教务处 负责学生的注册和学籍管理,制定实施教学工作计划,教师常规及教学质量的目标管理考核工作。

  3.德育处 负责学校安全保卫工作,拟定和实施德育工作计划,组织开展学生思想教育、法制教育、日常行为规范教育和安全教育工作。

  4、教研室 负责学校教育教学科研,指导学校教研、教改和课程改革,组织落实科研课题。

  5.总务室 负责学校各项经费的收支核算、管理和监督,学校基建管理,指导开展勤工俭学活动和校园绿化美化工作。

  学校党群组织按相关章程设置。

  二、部门预算单位构成

  纳入预算编报范围的预算单位1个:汨罗市任弼时芙蓉学校。

  三、部门收支总体情况

  部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入;支出包括基本支出。本部门(单位)2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入,没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金)、19(国有资本经营预算)、20(财政专户管理资金)表为空。

  2025年度本部门(单位)收支总预算782.28万元,比2024年预算增加231.29万元,增加29.5%,主要原因是教师、学生人数增加,经费拨款收支增加。

  (一)收入预算

  2025年度本部门(单位)预算782.28万元,其中:一般公共预算拨款收入782.28万元(其中经费拨款782.28万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,社会保障基金预算资金0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级财政补助收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级单位补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转结余0万元。比2024年预算增加231.29万元,增加29.5%,主要原因是教师、学生人数增加,经费拨款收支增加。

  (二)支出预算

  2025年度本部门(单位)支出预算782.28万元,其中:教育支出552.54万元,社会保障和就业支出130.23万元,卫生健康支出41.26万元,住房保障支出58.25万元。比2024年预算增加231.29万元,增加29.5%,主要原因是教师、学生人数增加,公用经费拨款支出增加。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2025年度一般公共预算拨款支出预算782.28万元,其中:

  1、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

  年初预算为552.54万元,占一般公共预算拨款支出比例为70.63%。

  2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

  年初预算为77.67万元,占一般公共预算拨款支出比例为9.93%。

  4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

  年初预算为38.83万元,占一般公共预算拨款支出比例为4.96%。

  5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

  年初预算为13.73万元,占一般公共预算拨款支出比例为1.76%。

  6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

  年初预算为41.26万元,占一般公共预算拨款支出比例为5.27%。

  7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

  年初预算为58.25万元,占一般公共预算拨款支出比例为7.45%。

  具体安排情况如下:

  基本支出:是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2025年度本部门(单位)基本支出年初预算数为782.28万元,其中人员经费782.28万元,公用经费0万元。

  项目支出:是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2025年本部门(单位)项目支出年初预算数为0万元。

  五、政府性基金预算支出

  2025年度本部门(单位)政府性基金预算拨款支出预算0万元。2025年度本部门无政府性基金安排的支出。

  六、国有资本经营预算支出

  2025年度本部门(单位)国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2025年度本部门无国有资本经营安排的支出。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和,本部门(单位)为事业单位,无机关运行经费。

  (二)“三公”经费预算

  2025年度本部门(单位)“三公”经费预算数0万元,其中,公务接待费0万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。比上年增加(减少)0万元,主要原因是:学校历年来无公务用车,严控公务接待。

  (三)一般性支出情况

  2025年度本部门(单位)会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人;培训费预算5万元,拟开展5次培训,人数74人,内容为新课程教师培训,新教师培训。未计划开展节庆、晚会、论坛、赛事活动,预算0万元。

  (四)政府采购情况

  2025年度本部门(单位)政府采购预算总额97万元,其中工程类18万元,货物类15万元,服务类64万元。授予中小企业合同金额97万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额79万元,占授予中小企业合同金额的81.4%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的18.6%,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  截至上一年12月底,本部门(单位)共有车辆XX辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  (六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  按照财政预算绩效管理工作的总体要求,2025年本部门(单位)整体支出绩效目标782.28万元,其中:基本支出782.28万元,项目支出0万元,全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出0万元,其中30万元以上绩效目标的项目0个,实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。八、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分  部门预算公开表格(附后)

    附件:2025年度汨罗市任弼时芙蓉学校部门预算公开表.xlsx

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