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2025年度汨罗市教育技术中心部门预算
来源:汨罗市财政局   日期:2025-01-02 11:22
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  目录

  第一部分 2025年度部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算

  (二)支出预算

  四、一般公共预算拨款支出预算

  (一)基本支出

  (二)项目支出

  五、政府性基金预算支出

  六、国有资本经营预算支出

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  (二)“三公”经费预算

  (三)一般性支出情况

  (四)政府采购情况

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  (六)预算绩效情况说明

  八、名词解释

  第二部分 部门预算公开表格

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  六、财政拨款收支总表

  七、一般公共预算支出表

  八、一般公共预算基本支出表

  九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  十五、一般公共预算“三公”经费支出表

  十六、政府性基金预算支出表

  十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  十九、国有资本经营预算表

  二十、财政专户管理资金预算支出表

  二十一、专项资金预算汇总表

  二十二、项目支出绩效目标表

  二十三、整体支出绩效目标表

  二十四、政府采购预算表

  注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

  第一部分 2025年度部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  为中小学仪器配备、电化教育、科技教育提供服务。

  (二)机构设置

  我单位是隶属于汨罗市教育体育局下设二级单位的公益事业单位,单位执行政府会计制度,本单位共有8名机构人员。

  二、部门预算单位构成

  教育技术中心为二级预算单位,无下级机构,2025年预算公开单位构成包括:教育技术中心本单位。

  三、部门收支总体情况

  部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等部门资金;支出包括基本支出、项目支出等。

  2025年度本部门(单位)收支总预算84.49万元,比2024预算减少14.38万元,减少17.02%,主要原因是精减了人员。

  (一)收入预算

  2025年度本部门(单位)预算70.11万元,其中:一般公共预算拨款收入70.11万元(其中经费拨款70.11万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,社会保障基金预算资金0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级财政补助收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级单位补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转结余0万元。比2024预算减少14.38万元,减少17.02%,主要原因是精减了人员。

  (二)支出预算

  2025年度本部门(单位)支出预算70.11万元,其中:一般公共服务支出52.55万元,社会保障和就业支出10.16万元,卫生健康支出3.07万元,住房保障支出4.33万。比2024年预算减少14.38万元,其中基本支出较去年减少14.38万元,减少17.02%,主要原因是精减了人员,项目支出较去年增加(减少)0万元。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2025年度一般公共预算拨款支出预算70.11万元,其中:

  1、  教育支出(类) 普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

  年初预算为52.55万元,占一般公共预算拨款支出比例为74.95%。

  2、社会保障和就业(类)机关事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

  年初预算为5.78万元,占一般公共预算拨款支出比例为8.24%。

  3、社会保障和就业(类)机关事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

  年初预算为2.89万元,占一般公共预算拨款支出比例为4.12%。

  4、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(项)其他社会保障和就业支出(项)。

  年初预算为1.49万元,占一般公共预算拨款支出比例为2.13%。

  5、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政单位医疗(项)。

  年初预算为3.07万元,占一般公共预算拨款支出比例为4.38%。

  6、 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

  年初预算为4.33万元,占一般公共预算拨款支出比例为6.18%。

  具体安排情况如下:

  (一)基本支出:是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2025年度本部门(单位)基本支出年初预算数为70.11万元,其中人员经费60.71万元,公用经费9.4万元。

  (二)项目支出:是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2025年本部门(单位)项目支出年初预算数为0万元。

  五、政府性基金预算支出

  2025年政府性基金预算拨款支出预算0万元。2025年度本部门无政府性基金安排的支出。

  六、国有资本经营预算支出

  2025年度本部门(单位)国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2025年度本部门无国有资本经营安排的支出。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和,本部门(单位)为事业单位,无机关运行经费。

  (二)“三公”经费预算

  2025年度本部门(单位)“三公”经费预算数0万元,其中,公务接待费0万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。

  (三)一般性支出情况

  2025年度本部门(单位)会议费预算0.5万元,拟召开2次会议,人数500人,内容为仪电员会议;培训费预算0.8万元,拟开展3次培训,人数840人,内容为信息技术培训和实验人员培训。没有开展节庆、晚会、论坛、赛事活动,预算0万元。

  (四)政府采购情况

  2025年度本部门(单位)政府采购预算总额2.5万元,其中工程类0万元,货物类2.5万元,服务类0万元。授予中小企业合同金额2.5万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.2万元,占授予中小企业合同金额的100%。

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  截至上一年12月底,本部门(单位)共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  (六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  按照财政预算绩效管理工作的总体要求,2024年本部门(单位)整体支出绩效目标70.11万元,其中:基本支出70.11万元,项目支出0万元,全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出0万元,其中30万元以上绩效目标的项目0个,实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。

  八、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分  部门预算公开表格(附后)

    附件:2025年度汨罗市教育技术中心部门预算公开表.xlsx

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