2025年度汨罗市第一中学部门预算
来源:汨罗市财政局   日期:2025-01-02 14:53
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  第一部分 2025年度部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算

  (二)支出预算

  四、一般公共预算拨款支出预算

  (一)基本支出

  (二)项目支出

  五、政府性基金预算支出

  六、国有资本经营预算支出

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  (二)“三公”经费预算

  (三)一般性支出情况

  (四)政府采购情况

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  (六)预算绩效情况说明

  八、名词解释

  第二部分 部门预算公开表格

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  六、财政拨款收支总表

  七、一般公共预算支出表

  八、一般公共预算基本支出表

  九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  十五、一般公共预算“三公”经费支出表

  十六、政府性基金预算支出表

  十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  十九、国有资本经营预算表

  二十、财政专户管理资金预算支出表

  二十一、专项资金预算汇总表

  二十二、项目支出绩效目标表

  二十三、整体支出绩效目标表

  二十四、政府采购预算表

  注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

  第一部分 2025年度部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  汨罗市第一中学主要宗旨和业务范围是:实施高中学历教育,促进基础教育发展。全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规;实施素质教育,按照规定标准完成教育教学任务,保证教育教学质量;加强教师队伍建设,提高教师的整体素质;加强安全和后勤服务工作,为教育教学提供保障。

  (二)机构设置

  汨罗市第一中学属汨罗市教育体育局举办的公办普通高中教育学校,属汨罗市二级事业单位。单位内设机构十个,分别为党委办、纪检室、办公室、教务科、德育处、教研室、督导室、总务处、团委办、工会。

  二、部门预算单位构成

  纳入预算编报范围的预算单位1个:汨罗市第一中学

  三、部门收支总体情况

  部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等部门资金;支出包括基本支出、项目支出等。本单位2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入,没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金)、19(国有资本经营预算)、20(财政专户管理资金)表为空。

  2025年度本单位收支总预算4171.66万元,比2024预算增加139.77万元,增加3.47%,主要原因是在编教师人数增加,教师工资变动增大,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。

  (一)收入预算

  2025年度本部门(单位)预算4171.66万元,其中:一般公共预算拨款收入4171.66万元(其中经费拨款3191.64万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款980.02万元),政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,社会保障基金预算资金0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级财政补助收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级单位补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转结余0万元。比2024年预算增加139.77万元,原因主要是在编教师人数增加,教师工资变动增大,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。

  (二)支出预算

  2025年度本部门(单位)支出预算4171.66万元,其中:一般公共服务支出3200.80万元,社会保障和就业支出540.07万元,卫生健康支出178.62万元,住房保障支出252.17万元。比2024年预算增加139.77万元,其中基本支出较去年增加9.77万元,原因主要是在编教师人数增加,教师工资变动增大,项目支出较去年增加130万元,原因主要是纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增大,用于学校运转的商品和服务支出增大。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2025年度一般公共预算拨款支出预算4171.66万元,其中:

  1、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。

  年初预算为3070.80万元,占一般公共预算拨款支出比例为73.61%。

  2、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

  年初预算为130万元,占一般公共预算拨款支出比例为3.12%。

  3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

  年初预算为336.23万元,占一般公共预算拨款支出比例为8.06%。

  4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

  年初预算为168.11万元,占一般公共预算拨款支出比例为4.03%。

  5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

  年初预算为35.72万元,占一般公共预算拨款支出比例为0.86%。

  6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

  年初预算为178.62万元,占一般公共预算拨款支出比例为4.28%。

  7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

  年初预算为252.17万元,占一般公共预算拨款支出比例为6.04%。

  具体安排情况如下:

  (一)基本支出:是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2025年度本单位基本支出年初预算数为4041.66万元,其中人员经费3331.46万元,公用经费710.20万元。

  (二)项目支出:是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2025年本单位项目支出年初预算数为130万元,其中:其他资本性支出项目130万元。

  五、政府性基金预算支出

  2025年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2025年度本单位无政府性基金安排的支出。

  六、国有资本经营预算支出

  2025年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2025年度本单位无国有资本经营安排的支出。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2025年度本单位机关运行经费710.2万元,比上年减少72.87万元,减少9.31%。主要原因是:厉行节约,缩减开支。

  (二)“三公”经费预算

  2025年度本单位 “三公”经费预算数0万元,其中,公务接待费0万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。

  (三)一般性支出情况

  2025年度本单位会议费预算12万元,拟召开12次会议,人数308人,内容为教学工作会议4次,预算3万元;教研工作会议4次,预算3万元;教改工作会议4次,预算3万元;学校间教学交流会议4次,预算3万元。培训费预算50万元,拟开展50次培训,人数310人,内容为聘请外校或高校专家来学校进行培训讲座10次,预算6万元;组织学校教师外出参加各类学科培训40次,预算40万元。拟开展教师节庆祝活动,预算5万元;校庆活动,预算5万元;元旦晚会,预算5万元;田径运动会,预算5万元;三球运动会,预算5万元;趣味运动会,预算5万元,共计30万元。

  (四)政府采购情况

  2025年度本部门(单位)政府采购预算总额496万元,其中工程类70万元,货物类200万元,服务类226万元。授予中小企业合同金额496万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额496万元,占授予中小企业合同金额的100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  截至上一年12月底,本单位共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  (六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  按照财政预算绩效管理工作的总体要求,2025年本单位整体支出绩效目标4171.66万元,其中:基本支出4041.66万元,项目支出130万元,全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出130万元,其中30万元以上绩效目标的项目1个, 包括其他资本性支出项目130万元,实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。

  八、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分  部门预算公开表格(附后)

    附件:2025年度汨罗市第一中学部门预算公开表.xlsx

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