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2025年度汨罗市道路运输服务中心部门预算
来源:汨罗市财政局   日期:2025-01-02 15:15
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  目录

  第一部分2025年度部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算

  (二)支出预算

  四、一般公共预算拨款支出预算

  (一)基本支出

  (二)项目支出

  五、政府性基金预算支出

  六、国有资本经营预算支出

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  (二)“三公”经费预算

  (三)一般性支出情况

  (四)政府采购情况

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  (六)预算绩效情况说明

  八、名词解释

  第二部分部门预算公开表格

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  六、财政拨款收支总表

  七、一般公共预算支出表

  八、一般公共预算基本支出表

  九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  十五、一般公共预算“三公”经费支出表

  十六、政府性基金预算支出表

  十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  十九、国有资本经营预算表

  二十、财政专户管理资金预算支出表

  二十一、专项资金预算汇总表

  二十二、项目支出绩效目标表

  二十三、整体支出绩效目标表

  二十四、政府采购预算表

  注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

  第一部分 2025年度部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  1、参与拟订全市道路运输、城市公交、出租汽车、铁路运输、交通科技信息行业地方性法规、政策以及发展规划、年度计划并实施相应的事务性工作。

  2、负责权限内道路运输、城市公交、出租汽车和地方铁路运输行业运行发展、管理服务的行政辅助工作;负责权限内交通运输领域行政许可事项的行政辅助工作以及交通运输领域行政执法的事务性工作。

  3、负责道路客货运输市场、机动车驾驶员培训市场、机动车维修市场、城市公交、出租汽车等行业统计分析、环境保护、节能减排、行业诚信体系建设、质量信誉考核和相关政策性补助资金审核申报的行政辅助工作;参与制定和调整道路运输、城市公交行业的价格标准和收费标准。

  4、负责权限内道路运输营运车辆年度审验、异动办理、技术等级评定及道路运输站(场)资质等级评定、建设管理等相关行政辅助工作;负责城市出租汽车运力投放的行政辅助工作。

  5、负责道路运输、城市公交、出租汽车行业从业人员培训、考试(考核)、认定、继续教育的行政辅助工作;负责组织道路运输行业干部职工教育培训工作。

  6、负责铁路沿线安全环境整治、铁路施工工程质量监管的行政辅助工作。

  7、负责交通战备、春运、重大节假日运输、重点物资运输、抢险救灾等应急运输保障事务性工作。

  8、负责道路运输信息化建设、政务信息、网络安全等技术支撑工作。

  9、负责权限内道路运输和铁路运输领域安全巡查、宣传教育等事务性工作。

  10、完成市交通运输局交办的其他任务。

  (二)机构设置

  汨罗市道路运输服务中心是财政全额拨款的事业单位,隶属于汨罗市交通运输局。共有编制68人,现有人数100人,其中:在职58人、退休42人。

  二、部门预算单位构成

  汨罗市道路运输服务中心内设有:

  1、办公室。负责中心日常运转,承担文电、会务、安全、保密、宣传、信访、档案、政务公开管理、12345服务热线办理等工作。

  2、安全法规股。承担道路运输、城市公交、出租汽车、铁路运输等行业法律法规宣传和平安建设等工作;承担权限内行业安全巡查、宣传教育等事务性工作;协助开展道路运输生产安全事故调查处理;承担境内铁路运输管理的行政辅助工作;承担铁路道口安全管理、沿线安全环境整治、应急管理、护路联防、安全事故调查、铁路建设工程质量安全监管的行政辅助工作。

  3、运输事务股。承担道路运输、铁路运输、城市公交、出租汽车行业及机动车驾驶员培训市场、机动车维修市场、道路客货运网络平台相关行政审批、备案、质量信誉考核的行政辅助工作;承担交通战备、节假日道路和铁路运输、重点物资运输、抢险救灾、突发公共卫生事件等应急保障事务性工作;承担组织对全市站场建设项目前期工作的论证和审查;承担出租汽车行业星级服务等级考核与评定的行政辅助工作;承担道路运输行业干部职工教育、道路运输行业从业人员继续教育培训等工作;承担权限内从业人员资格培训考试(考核)、联合惩戒、诚信考核及认证认定的行政辅助工作;承担出租车汽车驾驶员服务监督卡办理;承担城乡客运一体化、客货邮融合发展、道路运输领域生态环保、汽车客运站场级别划分和建设的验收与评定的行政辅助工作;承担组织开展行业从业人员职业技能竞赛工作。

  4、审验事务股。承担营运车辆(含驾驶员教学车辆)技术等级评定的行政辅助工作;承担营运车辆(含驾驶员教学车辆)年度审验和从业资格证年度诚信考核、异动办理的行政辅助工作;承担营运客车类型划分及等级评定和年度复核的行政辅助工作;承担出租汽车驾驶员从业资格注册、注销;承担包车客运标志牌配发、备案。

  5、统计事务股。承担客货运输和城市公交、出租汽车的统计分析、抽样调查及发展预测、生态环保、节能减排、政策性补助资金申报审核、出租汽车运力投放的行政辅助工作;承担道路运输行业从业人员规模调查和统计分析工作,提供公共信息服务;承担道路运输信息化建设、政务信息、网络安全、成果推广等事务性工作。

  6、财务人事股。承担人事管理、教育培训、专业技术职称评聘和离退休人员管理等工作;承担财务预(决)算编制、财政资金审核报批及绩效管理、财务日常管理和会计核算等工作。

  7、党建办。负责党的政治建设、组织建设、精神文明建设、宣传、意识形态等工作;负责党员管理、培训、教育、党组织关系接转、党费收缴和管理、发展新党员和开展党的各项活动,负责党风廉政建设及机关作风建设。

  8、工会。负责本中心工会组织各项工作的规划、组织、实施;负责本中心干职工权益维护、福利保障、民调走访等工作。

  三、部门收支总体情况

  汨罗市道路运输服务中心部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等部门资金;支出包括基本支出、项目支出等。本部门(单位)2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入,没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金)、19(国有资本经营预算)、20(财政专户管理资金)表为空。本部门(单位)2025年没有专项资金支出和项目支出,所以公开的附件21(专项资金预算汇总表)、22(项目支出绩效目标表)为空。

  汨罗市道路运输服务中心2025年度收支总预算744.63万元,比2024年预算增加0.13万元,增加0.02%,原因主要是正常晋级晋升。

  (一)收入预算

  2025年度本部门(单位)预算744.63万元,其中:一般公共预算拨款收入744.63万元(其中经费拨款744.63万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,社会保障基金预算资金0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级财政补助收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级单位补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转结余0万元。比2024年预算增加0.13万元,增加0.02%,原因主要是正常晋级晋升。

  (二)支出预算

  2025年度本部门(单位)支出预算744.63万元,其中:一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出96.41万元,卫生健康支出31.89万元,住房保障支出45.02万元。比2024年预算增加0.13万元,其中基本支出较去年增加0.13万元,原因主要是正常晋级晋升,项目支出较去年减少20万元,原因主要是财政局统一削减预算支出。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2025年度一般公共预算拨款支出预算744.63万元,其中:

  1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

  年初预算为60.02万元,占一般公共预算拨款支出比例为8.06%。

  2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

  年初预算为30.01万元,占一般公共预算拨款支出比例为4.03%。

  3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

  年初预算为6.38万元,占一般公共预算拨款支出比例为0.86%

  4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

  年初预算为31.89万元,占一般公共预算拨款支出比例为4.28%。

  5、住房保障支出(类)住房保障支出(款)行政事业单位医疗(款)住房公积金(款)

  年初预算为45.02万元,占一般公共预算拨款支出比例为6.05%。

  6、交通运输支出(类)公路水路运输(款)人员经费(项)。

  年初预算为464.52万元,占一般公共预算拨款支出比例为62.38%。

  7、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公用经费(项)

  年初预算为106.80万元,占一般公共预算拨款支出比例为14.34%。

  具体安排情况如下:

  (一)基本支出:是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2025年度本部门(单位)基本支出年初预算数为744.63万元,其中人员经费637.83万元,公用经费106.80万元。

  (二)项目支出:是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2025年本部门(单位)项目支出年初预算数为0万元。

  五、政府性基金预算支出

  2025年度本部门(单位)政府性基金预算拨款支出预算0万元。2025年度本部门无政府性基金安排的支出。

  六、国有资本经营预算支出

  2025年度本部门(单位)国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2025年度本部门无国有资本经营安排的支出。

  七、其他重要事项的情况说明

  机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和,本部门(单位)为事业单位,无机关运行经费。

  (二)“三公”经费预算

  2025年度本部门(单位)“三公”经费预算数0.3万元,其中,公务接待费0.3万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。比上年减少0.33万元,降低52.38%,主要原因是:严格落实中央八项规定精神,勤俭节约。

  (三)一般性支出情况

  2025年度本部门(单位)会议费预算1万元,拟召开30次会议,人数58人,内容为年初全面工作布置工作会议、机关行政工作运行会议、党建会议、安全例行工作会议、法制建设及培训工作、年终民主测评、总结工作等;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人;拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况,预算0万元。

  (四)政府采购情况

  2025年度本部门(单位)政府采购预算总额22万元,其中工程类0万元,货物类12.5万元,服务类9.5万元。授予中小企业合同金额22万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  截至上一年12月底,本部门(单位)共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆,主要用于……,资金来源为……。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  (六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  按照财政预算绩效管理工作的总体要求,2025年本部门(单位)整体支出绩效目标744.63万元,其中:基本支出744.63万元,项目支出0万元,全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。

  八、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分部门预算公开表格(附后)

附件:2025年度汨罗市道路运输服务中心部门预算公开表.xlsx

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