目 录
第一部分 汨罗市退役军人事务局部门(单位)概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市退役军人事务局部门(单位)概况
一、部门职责
(一)贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规,组织实施退役军人事务发展规划和政策;褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
(二)负责全市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
(三)组织指导全市退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
(四)贯彻落实国家、省、市关于退役军人的特殊保障政策,会同有关部门制定相关政策,并组织实施。
(五)组织协调落实全市移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
(六)组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担全市不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全市军供服务保障工作。
(七)组织和指导全市拥军优属工作。负责全市现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作;贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。
(八)负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
(九)指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实;开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
(十)完成市委、市政府交办的其他任务。
(十一)职能转变。市退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。汨罗市退役军人事务局内设机构包括:办公室、移交安置股、就业创业股、军休服务管理股、拥军优抚股、机关党委(人事教育股)。下设汨罗市军队离休退休干部休养所、汨罗市光荣院、汨罗市退役军人服务中心。
(二)决算单位构成。汨罗市退役军人事务局2023年部门决算汇总公开单位构成包括:汨罗市退役军人事务局本级
第二部分
部门决算表(见附表)
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计7782.95万元。与上年相比,增加689.09万元,增长8.85%,主要是因为增加了专项项目经费。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计7782.95万元,其中:财政拨款收入7782.95万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计7782.95万元,其中:基本支出371.12万元,占4.77%;项目支出7411.83万元,占95.23%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计7782.95万元。与上年相比,增加689.09万元,增长8.85%,主要是因为增加了专项项目经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出7782.95万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加689.09万元,增长8.85%,主要是因为增加了专项项目经费。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出7782.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.49万元,占0.01%;社会保障和就业支出(类)支出7566.67万元,占97.22%;卫生健康支出(类)支出200.1万元,占2.57%;住房保障支出(类)支出15.69万元,占0.2%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为2247.92万元,支出决算数为7782.95万元,完成年初预算的346.23%,其中:
1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.49万元,因预算金额为0,无法计算百分比。
2、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为20.91万元,支出决算为20.91万元,完成年初预算的100%。
3、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
年初预算为10.45万元,支出决算为0.43万元,完成年初预算的5.07%,决算数小于年初预算数的主要原因是:由于人员变动、职务变动,导致预算与实际支出存在差异。
4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。
年初预算为39万元,支出决算为39万元,完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。
年初预算为403万元,支出决算为604.46万元,完成年初预算的149.99%,决算数大于年初预算数的主要原因是:专项项目预算经费人员增加。
6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)光荣院(项)。
年初预算为0万元,支出决算为30万元,因预算金额为0,无法计算百分比。
7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)烈士纪念设施管理维护(项)。
年初预算为0万元,支出决算为48万元,因预算金额为0,无法计算百分比。
8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。
年初预算为870.5万元,支出决算为4419.4万元,完成年初预算的507.68%,决算数大于年初预算数的主要原因是:专项预算人员项目经费增加及经费政策提标。
9、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。
年初预算为263万元,支出决算为280.87万元,完成年初预算的106.79%,决算数大于年初预算数的主要原因是:专项经费提标。
10、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)。
年初预算为0万元,支出决算为461.2万元,因预算金额为0,无法计算百分比。
11、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2.59万元,因预算金额为0,无法计算百分比。
12、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。
年初预算为0万元,支出决算为47.94万元,因预算金额为0,无法计算百分比。
13、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。
年初预算为345万元,支出决算为1289.38万元,完成年初预算的373.73%,决算数大于年初预算数的主要原因是:专项预算人员项目经费增加及经费政策提标。
14、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。
年初预算为177.95万元,支出决算为193.59万元,完成年初预算的108.79%,决算数大于年初预算数的主要原因是:经费提标。
15、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。
年初预算为90万元,支出决算为127.6万元,完成年初预算的141.78%,决算数大于年初预算数的主要原因是:经费提标。
16、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。
年初预算为1.31万元,支出决算为1.31万元,完成年初预算的100%。
17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为11.11万元,支出决算为11.11万元,完成年初预算的100%。
18、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。
年初预算为0万元,支出决算为188.99万元,因预算金额为0,无法计算百分比。
19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为15.69万元,支出决算为15.69万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出371.12万元,其中:
人员经费289.29万元,占基本支出的77.95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、对个和家庭的补助费。
公用经费81.83万元,占基本支出的22.05%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.1万元,支出决算为1.48万元,完成预算的100%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,无因公出国(境)费支出预算与决算。
公务接待费支出预算为2.1万元,支出决算为1.48万元,完成预算的70.47%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,与上年相比增加1.48万元,增长100%,增长的主要原因是预算编制不科学、预算约束力不强、执行过程中缺乏有效控制和监督,以及物价上涨和接待面广等。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,无公务用车购置费支出预算与决算。
公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,无公务用车运行维护费支出预算与决算。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.48万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.48万元,全年共接待来访团组38个、来宾640人次,主要是退役军人接访及开展军转干部业务等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆;公务用车运行维护费0万元,截止2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度我单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2023年度我单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出81.83万元,比上年决算数增加16.07万元,增长19.63%。主要原因是:新增了人员,办公用品价格上升、差旅费增加等。机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和,我部门有下属事业单位,故我系统机关运行经费小于一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.3万元,用于召开退役军人接收安置、军转干部“八一”座谈等会议,人数178人,内容为政府安排工作退役军人选岗、军转干部建军节座谈等;开支培训费3.61万元,用于开展退役军人技能培训,人数183人,内容为退役军人适应性及技能培训;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额15.2万元,其中:政府采购货物支出15.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.2万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额15.2万元,占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
(一)绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求,我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门(单位)职责、行业发展规划,以预算资金管理为主线,总结部门(单位)资产管理和开展业务情况,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,衡量部门(单位)整体及核心业务实施效果。
我部门组织对“汨罗市退役军人事务局”1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出7782.95万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,1.服务保障工作稳步推进,促进服务保障工作提质增效;2.信访接待用心用情用力,畅通退役军人信访接待渠道;3.不断加强思想政治建设,推动尊军崇军氛围更加浓厚;4.创新退役军人志愿服务,为发展贡献退役军人力量。
我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目15个,二级项目0 个,共涉及资金2010.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出。
组织对“义务兵家庭优待金”“1-6级伤残军人护理费”“1953年12月31日前参军企业退休的军队退役士兵生活困难补助”“两类人员优抚抚恤补助资金”“企业退休军转干部生活困难补助资金及门诊体检住院等经费”“退役军人待安置期间最低生活补助”“退役士兵自主就业一次性经济补助资金”“重点优抚对象医疗保险及补助(1-6级伤残军人)“自主择业军转干部住房公积金补贴及慰问等资金”“部分退役士兵保险接续医保资金”“双拥模范城创建”“困难企业军转干部解三难资金维稳工作经费”“乡镇解三难及帮扶资金和两节驻汨部队慰问等资金”“退役士兵优抚对象城乡医疗保险”“9.30公祭日活动经费”等15个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2010.5万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目立项程序完整、规范,绩效目标明确合理,预算执行及时有效,为有关部门决策提供了较为有力的支撑,绩效目标得到较好实现。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“义务兵家庭优待金”“1-6级伤残军人护理费”“1953年12月31日前参军企业退休的军队退役士兵生活困难补助”“两类人员优抚抚恤补助资金”“企业退休军转干部生活困难补助资金及门诊体检住院等经费”“退役军人待安置期间最低生活补助”“退役士兵自主就业一次性经济补助资金” “重点优抚对象医疗保险及补助(1-6级伤残军人)“自主择业军转干部住房公积金补贴及慰问等资金”“部分退役士兵保险接续医保资金”“双拥模范城创建”“困难企业军转干部解三难资金维稳工作经费”“乡镇解三难及帮扶资金和两节驻汨部队慰问等资金”“退役士兵优抚对象城乡医疗保险”和“9.30公祭日活动经费”等15个项目绩效自评结果。
义务兵家庭优待金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98 分。项目全年预算数为403万元,执行数为403万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:义务兵家庭优待金的发放有效解决了义务兵家庭的基本生活困难,确保了各类优待抚恤政策得到落实,同时也鼓励了适龄青年特别是大学生参军入伍,促进了国防建设。发现的主要问题及原因:优待金的发放标准在不同地区存在差异,部分地区优待金发放不及时等。下一步改进措施:进一步完善管理制度,加强跨部门协调,确保优待金及时、足额发放到每位义务兵家,三是提高绩效指标设置的准确性,提高义务兵退役工作的满意度。
1-6级伤残军人护理费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为39万元,执行数为39万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施无。
1953年12月31日前参军企业退休的军队退役士兵生活困难补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99 分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2023年共完成发放53年前入伍退役士兵生活困难补助30万元,发放人数16人,有效保障了53年前入伍退役士兵的基本生活,维护社会和谐稳定。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
两类人员优抚抚恤补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98 分。项目全年预算数为481万元,执行数为481万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成补助资金发放,保障了优抚对象权益。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
企业退休军转干部生活困难补助资金及门诊体检住院等经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为197万元,执行数为197万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已按时完成军转干部各项补助,保障了其基本权益,维护了社会稳定。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
退役军人待安置期间最低生活补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为33万元,执行数为33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:及时发放退役士兵待安置期间最低生活补助,保障了其基本生活待遇。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
退役士兵自主就业一次性经济补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为230万元,执行数为230万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:及时完成了退役士兵一次性经济补助发放工作。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
重点优抚对象医疗保险及补助(1-6级伤残军人)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为222万元,执行数为22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:及时足额发放伤残军人相关补助,切实解决了医疗问题,保障了伤残军人基本权益。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
自主择业军转干部住房公积金补贴及慰问等资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为113万元,执行数为113万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按时完成了补贴资金发放,保障了自主择业军转干部相关待遇,维护了社会稳定。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
部分退役士兵保险接续医保资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按时完成了退役士兵医疗保险补缴工作。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
双拥模范城创建项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99 分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:很好的完成了本年度双拥模范城创建工作。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
困难企业军转干部解三难资金维稳工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已按年初预定目标完成本年度经费发放工作。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
乡镇解三难及帮扶资金和两节驻汨部队慰问等资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过下拨相关经费,及时解决了乡镇退役军人生活困难问题,同时也保障了驻汨部队的建设需要,促进了社会和谐稳定。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
退役士兵优抚对象城乡医疗保险项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为167.5万元,执行数为167.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:及时完成了相关补助资金的拨付,有效解决了优抚对象医疗问题,维护了社会和谐稳定。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
9.30公祭日活动经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按政策规定完成了本次活动,营造了社会拥军优属的氛围。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
(三)部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号),将15个部门评价报告向社会公开。
义务兵家庭优待金项目,该项目绩效评价得分为98 分。绩效评价结果为“优”,绩效评价报告详见附件5-1。
1-6级伤残军人护理费项目项目,该项目绩效评价得分为98分。绩效评价结果为“优”,绩效评价报告详见附件5-2。
1953年12月31日前参军企业退休的军队退役士兵生活困难补助项目,该项目绩效评价得分为99 分。绩效评价结果为“优”,绩效评价报告详见附件5-3。
两类人员优抚抚恤补助资金项目,该项目绩效评价得分为98 分。绩效评价结果为“优”,绩效评价报告详见附件5-4。
企业退休军转干部生活困难补助资金及门诊体检住院等经费项目,该项目绩效评价得分为98分。绩效评价结果为“优”,绩效评价报告详见附件5-5。
退役军人待安置期间最低生活补助项目,该项目绩效评价得分为99分。绩效评价结果为“优”,绩效评价报告详见附件5-6。
退役士兵自主就业一次性经济补助资金项目,该项目绩效评价得分为98分。绩效评价结果为“优”,绩效评价报告详见附件5-7。
重点优抚对象医疗保险及补助(1-6级伤残军人)项目,该项目绩效评价得分为98分。绩效评价结果为“优”,绩效评价报告详见附件5-8。
自主择业军转干部住房公积金补贴及慰问等资金项目,该项目绩效评价得分为98.5分。绩效评价结果为“优”,绩效评价报告详见附件5-9。
部分退役士兵保险接续医保资金项目,该项目绩效评价得分为100分。绩效评价结果为“优”,绩效评价报告详见附件5-10。
双拥模范城创建项目,该项目绩效评价得分为99 分。绩效评价结果为“优”,绩效评价报告详见附件5-11。
困难企业军转干部解三难资金维稳工作经费项目,该项目绩效评价得分为100 分。绩效评价结果为“优”,绩效评价报告详见附件5-12。
乡镇解三难及帮扶资金和两节驻汨部队慰问等资金项目,该项目绩效评价得分为100分。绩效评价结果为“优”,绩效评价报告详见附件5-13。
退役士兵优抚对象城乡医疗保险项目,该项目绩效评价得分为100分。绩效评价结果为“优”,绩效评价报告详见附件5-14。
9.30公祭日活动经费项目,该项目绩效评价得分为100 分。绩效评价结果为“优”,绩效评价报告详见附件5-15。
(四)存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题;反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况,并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为:无。
项目支出绩效存在的问题及原因分析为:无。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
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