归档时间:2019-05-09

汨罗市统战部2019年度部门预算

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汨罗市统战部2019年度部门预算

编报说明


一、部门主要职责及机构设置情况

(一)部门主要职责

1、调查研究统一战线的理论、政策和法律法规,向党委全面反映统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见和建议,组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况,协调统一战线各方面关系。

2、 负责联系民主党派,牵头协调无党派人士工作,研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3、调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系党外知识分子代表人士。

4、调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规,牵头协调检查落实情况,做好重要工作和重大问题的处理,协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育,联系少数民族和宗教界的代表人士,会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5、调查研究非公有制经济人士的情况,协调关系,提出政策建议,团结、服务、引导、教育非公有制经人士,开展思想政治作。                                 6、开展港澳台海外统一战线工作,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士,会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究,做好台胞、台属有关工作。

7、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作,会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作,协助民主党派做好干部管理工作,反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8、指导下级党委统一战线工作,协助管理下级党委统战部部长,负责下级统战部负责人培训工作;协调政府有关部门统一战线工作,协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作;领导工商联党组,指导工商联工作;做好有关统战团体管理工作。

9、负责开展统一战线宣传工作。

10、完成市委和上级党委交办的其他任务。

(二)机构设置情况(说明本单位内部所设部门以及二级机构的名称和数量)

市委统战部属财政全额拨款单位,现有人数22人,其中:在职15人、退休7人、遗属1人.内设股室6个,分别是:中共汨罗市委台湾工作办公室(汨罗市人民政府台湾事务办公室)、办公室、政策研究室、党外干部管理办公室(加挂政工办、知工办)、经济联络办公室、新阶层人士管理办公室。

二、2019年度部门预算情况说明(包括本单位和二级机构在内的汇总预算)

1、年度收支预算情况。我部门2019年度预算总收入 217.96万元,比2018年减少4.21  万元;本年预算总支出 217.96 万元,比2018年减少4.21 万元。变化原因主要是压缩开支,项目支出经费减少 。

2、年度收入预算情况。我部门2019年度收入  217.96  万元,其中:经费拨款 217.96万元、纳入预算管理的非税收入拨款  0  万元、其他收入  0万元。

3、年度支出预算情况。我部门2019年度支出 217.96   万元,其中基本支出  177.96  万元(工资福利支出  129.03  万元、商品和服务支出  48.93    万元、对个人和家庭的补助支出   0   万元),项目支出  40万元,主要情况安排如下:两岸交流及海外联络联谊经费2万元,民族及宗教外置工作经费4万元,光彩事业及同心工程经费3万元,非公党组织建设及党外干部管理5万元,调研培训工作经费3万元,起义投诚人员生活补助8万元,侨联工作专项5万元,“引老乡、回故乡、建家乡”工作经费10万元。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2019年度“三公”经费支出合计为  10.3   万元,比2018年决算数增加  8.13 万元,增加   78.93   %,比2018年预算数减少   0.4  万元,减少 3.73 %。变化的原因主要是 合理压缩“三公”经费支出 。

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2019年度机关运行经费预算 48.93  万元,比2018年增加  2.5  万元,原因为在职人员新增1人 。

②年度政府采购支出预算情况。2019年度单位政府采购预算支出  2    万元,其中政府采购货物支出   2 万元,政府采购工程支出  0   万元,政府采购服务支出   0    万元。

三、专业名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、部门预算公开表格目录

1、部门预算收支总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、一般公共预算支出情况表

5、一般公共预算支出情况表-工资福利支出

6、一般公共预算支出情况表-商品和服务支出

7、一般公共预算支出情况表-对个人和家庭的补助

8、项目支出预算总表

9、项目支出预算明细表(A)

10、项目支出预算明细表(B)

11、项目支出预算明细表(C)

12、政府性基金拨款支出预算表

13、“三公”经费预算公开表

14、非税收入计划表

15、上年结转支出预算表

16、政府采购预算表

17、单位人员情况表   18、部门支出总体情况表(政府预算)

19、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)

20、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

21、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

22、项目支出预算明细表(A)(政府预算)

23、项目支出预算明细表(B)(政府预算)

24、项目支出预算明细表(C)(政府预算)

25、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

26、上年结转支出预算表(政府预算)

27、财政拨款收支总体情况表

28、整体支出绩效目标表

29、项目支出绩效目标表

统战部2019年预算公开表.xlsx