归档时间:2019-05-09

2014年汨罗市交通系统收支预算总表

来源: 日期: 【字号:大 中 

2014年汨罗市交通系统预算编报说明
 
    一、基本情况
    交通系统下属道路运输管理所、公路所、路政执法大队、公交所、港航所等单位。现有人数342人,其中在职263人,离休1人,退休78人。遗属9人。公务用车编制数20辆,实有数22辆。
 
    二、预算安排情况
    预算总收入2365.5万元,其中:经费拨款1450.5万元;纳入预算管理的非税收入拨款474万元;罚没收入拨款188万元;政府性基金拨款253万元。
 
    预算总支出2365.5万元,其中:基本支出1624.5万元(工资福利支出943.46万元、一般商品和服务支出526.63万元、对个人和家庭的补助支出154.41万元);项目支出741万元。
 
    三、主要项目支出安排
    安排预算内项目经费488万元,政府性基金项目经费253万元,主要情况安排如下:
    农村公路养护488万元,春运工作经费2万元,民桥义渡经费3万元,交通战备2万元,质监站经费10万元,水上交通安全专项5万元,公汽公司巡查养护49万元,武广东站管理所10万元,打击非法运营10万元,农村样板公路养护162万元。
 
 



2014年汨罗市交通系统收支预算总表
       单位:万元 
收             入 支                  出
项         目 本年预算 项         目 本年预算
一、一般预算拨款(补助) 2,112.50 一、基本支出 1,624.50
   经费拨款 1,450.50    工资福利支出 943.46
   纳入预算管理的非税收入拨款 474.00    一般商品和服务支出 526.63
   罚没收入拨款 188.00    对个人和家庭的补助 154.41
二、纳入专户管理的非税收入拨款   二、项目支出 741.00
三、政府性基金拨款 253.00    专项商品和服务支出 741.00
四、事业单位经营收入      对企事业单位的补贴  
五、上级补助收入      债务利息支出  
六、附属单位上缴收入      债务还本支出  
七、其他收入      基本建设支出  
八、上年结转      其他资本性支出  
       其他支出  
    三、事业单位经营支出  
    四、对附属单位补助支出  
    五、上缴上级支出  
    六、结转下年  
收 入 总 计 2,365.50 支  出  总  计 2,365.50
单位负责人:   吴高明                      财务负责人: 陈宏辉                       填表人:冯磊