| 2014年汨罗市交通系统预算编报说明 |
| 一、基本情况 |
| 交通系统下属道路运输管理所、公路所、路政执法大队、公交所、港航所等单位。现有人数342人,其中在职263人,离休1人,退休78人。遗属9人。公务用车编制数20辆,实有数22辆。 |
| 二、预算安排情况 |
| 预算总收入2365.5万元,其中:经费拨款1450.5万元;纳入预算管理的非税收入拨款474万元;罚没收入拨款188万元;政府性基金拨款253万元。 |
| 预算总支出2365.5万元,其中:基本支出1624.5万元(工资福利支出943.46万元、一般商品和服务支出526.63万元、对个人和家庭的补助支出154.41万元);项目支出741万元。 |
| 三、主要项目支出安排 |
| 安排预算内项目经费488万元,政府性基金项目经费253万元,主要情况安排如下: |
| 农村公路养护488万元,春运工作经费2万元,民桥义渡经费3万元,交通战备2万元,质监站经费10万元,水上交通安全专项5万元,公汽公司巡查养护49万元,武广东站管理所10万元,打击非法运营10万元,农村样板公路养护162万元。 |
| 2014年汨罗市交通系统收支预算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、一般预算拨款(补助) | 2,112.50 | 一、基本支出 | 1,624.50 |
| 经费拨款 | 1,450.50 | 工资福利支出 | 943.46 |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 474.00 | 一般商品和服务支出 | 526.63 |
| 罚没收入拨款 | 188.00 | 对个人和家庭的补助 | 154.41 |
| 二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 二、项目支出 | 741.00 | |
| 三、政府性基金拨款 | 253.00 | 专项商品和服务支出 | 741.00 |
| 四、事业单位经营收入 | 对企事业单位的补贴 | ||
| 五、上级补助收入 | 债务利息支出 | ||
| 六、附属单位上缴收入 | 债务还本支出 | ||
| 七、其他收入 | 基本建设支出 | ||
| 八、上年结转 | 其他资本性支出 | ||
| 其他支出 | |||
| 三、事业单位经营支出 | |||
| 四、对附属单位补助支出 | |||
| 五、上缴上级支出 | |||
| 六、结转下年 | |||
| 收 入 总 计 | 2,365.50 | 支 出 总 计 | 2,365.50 |
| 单位负责人: 吴高明 财务负责人: 陈宏辉 填表人:冯磊 | |||