| 2014年汨罗市信访局部门预算编报说明 |
| 一、基本情况 |
| 信访局负责全市信访工作。现有人数21人,其中:在职13人,退休8人。公务用车编制数1辆,实有数1辆。 |
| 二、预算安排情况 |
| 预算总收入109.37万元,其中:经费拨款109.37万元。 |
| 预算总支出109.37万元,其中:基本支出69.37万元(在职干职工工资福利等支出51.77万元、一般商品和服务支出2.95万元、退休干职工津补贴、遗属费及住房公积金等支出14.65万元);项目支出40万元。 |
| 三、项目支出安排 |
| 安排预算内项目经费40万元,主要情况安排如下: |
| 信访协调及矛盾中心经费19万元,由我局转交岳阳驻京维稳工作经费17万元、岳阳驻长维稳4万元。 |
| 2014 年 信 访 局 收 支 预 算 总 表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、一般预算拨款(补助) | 109.37 | 一、基本支出 | 69.37 |
| 经费拨款 | 109.37 | 工资福利支出 | 51.77 |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 一般商品和服务支出 | 2.95 | |
| 罚没收入拨款 | 对个人和家庭的补助 | 14.65 | |
| 二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 二、项目支出 | 40.00 | |
| 三、政府性基金拨款 | 专项商品和服务支出 | 40.00 | |
| 四、事业单位经营收入 | 对企事业单位的补贴 | ||
| 五、上级补助收入 | 债务利息支出 | ||
| 六、附属单位上缴收入 | 债务还本支出 | ||
| 七、其他收入 | 基本建设支出 | ||
| 八、上年结转 | 其他资本性支出 | ||
| 其他支出 | |||
| 三、事业单位经营支出 | |||
| 四、对附属单位补助支出 | |||
| 五、上缴上级支出 | |||
| 六、结转下年 | |||
| 收 入 总 计 | 109.37 | 支 出 总 计 | 109.37 |
| 单位负责人:欧阳再新 财务负责人:霍顺理 填表人:易 菲 | |||
| 2014年汨罗市信访局“三公”经费预算表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 项 目 | 预算数 | 备 注 |
| 合 计 | 21 | |
| 1、因公出国(境)费 | ||
| 2、公务接待费 | 13 | |
| 3、公务用车费 | 8 | |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 8 | |
| (2)公务用车购置费 | ||
| 说明:本表“三公”经费预算数为部门机关预算数。 | ||
| 单位负责人:欧阳再新 财务负责人:霍顺理 填表人:易 菲 | ||