| 2014年财政局部门预算编报说明 |
| 一、基本情况 |
| 市财政局是政府综合管理本市财政收支,实施财政监督,参与调控本市国民经济职能部门。下设2个二级单位(农业综合开发办、罗城财税所)。现有人数188人,其中:在职141人,离休3人,退休44人。公务用车编制数5辆,实有数5辆。 |
| 二、预算安排情况 |
| 预算总收入758.98万元,其中:经费拨款758.98万元。 |
| 预算总支出758.98万元,其中:基本支出637.48万元(工资福利支出508.36万元、一般商品和服务支出31.08万元、对个人和家庭补助支出98.04万元);项目支出121.5万元。 |
| 三、主要项目支出安排 |
| 安排预算内项目经费121.5万元,主要情况安排如下: |
| 投资评审10万元,国库集中支付20万元,农村财务人员培训6.5万元,“金财工程”建设60万元,现代农业引导及专项资金效益统计7.5万元,农业综合开发配套及运行经费17.5万元。 |
| 2014 年 财 政 局 收 支 预 算 总 表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、一般预算拨款(补助) | 758.98 | 一、基本支出 | 637.48 |
| 经费拨款 | 758.98 | 工资福利支出 | 508.36 |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 一般商品和服务支出 | 31.08 | |
| 罚没收入拨款 | 对个人和家庭的补助 | 98.04 | |
| 二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 二、项目支出 | 121.50 | |
| 三、政府性基金拨款 | 专项商品和服务支出 | 121.50 | |
| 四、事业单位经营收入 | 对企事业单位的补贴 | ||
| 五、上级补助收入 | 债务利息支出 | ||
| 六、附属单位上缴收入 | 债务还本支出 | ||
| 七、其他收入 | 基本建设支出 | ||
| 八、上年结转 | 其他资本性支出 | ||
| 其他支出 | |||
| 三、事业单位经营支出 | |||
| 四、对附属单位补助支出 | |||
| 五、上缴上级支出 | |||
| 六、结转下年 | |||
| 收 入 总 计 | 758.98 | 支 出 总 计 | 758.98 |
| 单位负责人:夏伟阳 财务负责人:仇锦光 填表人:潘林 | |||
| 2014年汨罗市财政局“三公”经费预算表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 项 目 | 预算数 | 备 注 |
| 合 计 | 130.5 | |
| 1、因公出国(境)费 | ||
| 2、公务接待费 | 64 | |
| 3、公务用车费 | 66.5 | |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 66.5 | |
| (2)公务用车购置费 | ||
| 说明:本表“三公”经费预算数为部门机关预算数。 | ||
| 单位负责人:夏伟阳 财务负责人:仇锦光 填表人:潘林 | ||