一、基本情况
市水务局主管全市涉水事务,下属水务局、水电总站、滨江拦河闸、防汛器材站、水电规划管理站、水
政监察大队、城区电排站、水土保持局8家单位。现有人数311人,其中:在职182人(差额12人),退休129
人。遗属8人。
二、预算安排情况
预算总收入1840.12万元,其中:经费拨款1840.12万元。
预算总支出1840.12万元,其中:基本支出1593.37万元(工资福利支出1230.33万元、一般商品和服务
支出141.2万元、对个人和家庭补助支出221.84万元),项目支出246.75万元。
三、主要项目支出安排
安排预算内专项经费246.75万元,主要情况安排如下:
1、水管体改107.9万元(桥坪19.5万元、兰家洞60万元、汨罗水库15.8万元、铁山12.6万元)。
2、城区电排站20万元,滨江拦河闸10万元,水利工伤人员伤残补助8.85万元,山洪灾害防治20万元,
防汛抗旱经费10万元,防汛砂石物资50万元(先批后用),向兰水库水源地保护执法监察中队20万元。
2017年预 算 收 支 总 表
单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 本年预算 | 项目(按功能分类) | 本年预算 | 项目(按经济分类) | 本年预算 |
| 一、一般预算拨款(补助) | 1,840.12 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 1,593.37 | |
| 经费拨款 | 1,840.12 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 1,230.33 | |
| 纳入预算管理的非税收入拨款 | 三、国防支出 | 一般商品和服务支出 | 141.20 | ||
| 罚没收入拨款 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 221.84 | ||
| 二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 246.75 | ||
| 三、政府性基金拨款 | 六、科学技术支出 | 专项商品和服务支出 | 246.75 | ||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 五、上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | 债务利息支出 | |||
| 六、附属单位上缴收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 债务还本支出 | |||
| 七、其他收入 | 十、节能环保支出 | 基本建设支出 | |||
| 八、上年结转 | 十一、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | |||
| 十二、农林水支出 | 1,840.12 | 其他支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | 五、上缴上级支出 | ||||
| 十六、金融支出 | 六、结转下年 | ||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 收 入 总 计 | 1,840.12 | 支 出 总 计 | 1,840.12 | ||
2017年汨罗市水务局“三公”经费预算公开表
单位:万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 87.12 | |
| 1、因公出国(境)费用 | ||
| 2、公务接待费 | 69.12 | |
| 3、公务用车费 | 18 | |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 18 | |
| (2)公务用车购置 |
2017年水电管理总站“三公”经费预算公开表
填报单位:水电管理总站
单位:万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 5.1 | |
| 1、因公出国(境)费用 | ||
| 2、公务接待费 | 5.1 | |
| 3、公务用车费 | ||
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | ||
| (2)公务用车购置 |
2017年滨江拦河闸“三公”经费预算公开表
填报单位:滨江拦河闸
单位:万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | ||
| 1、因公出国(境)费用 | ||
| 2、公务接待费 | 3.55 | |
| 3、公务用车费 | ||
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | ||
| (2)公务用车购置 |
2017年汨罗市水利防汛器材管理站“三公”经费预算公开表
填报单位:汨罗市水利防汛器材管理站
单位:万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 5.23 | |
| 1、因公出国(境)费用 | ||
| 2、公务接待费 | 5.23 | |
| 3、公务用车费 | ||
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | ||
| (2)公务用车购置 |
2017年规划施工管理站“三公”经费预算公开表
填报单位:规划施工管理站
单位:万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 3.5 | |
| 1、因公出国(境)费用 | ||
| 2、公务接待费 | 3.5 | |
| 3、公务用车费 | ||
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | ||
| (2)公务用车购置 |
2017年水政监察大队“三公”经费预算公开表
填报单位:汨罗市水政监察大队
单位:万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 24.3 | |
| 1、因公出国(境)费用 | ||
| 2、公务接待费 | 15.9 | |
| 3、公务用车费 | 8.4 | |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 8.4 | |
| (2)公务用车购置 |
2017年城区电排站“三公”经费预算公开表
填报单位:城区电排站
单位:万元
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 2.51 | |
| 1、因公出国(境)费用 | ||
| 2、公务接待费 | 2.51 | |
| 3、公务用车费 | ||
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | ||
| (2)公务用车购置 |