归档时间:2018-12-11

2018年度工信系统预算公开输出表

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2018年度工信部门预算编报说明



第一部分汨罗市工信局单位概况

一、主要职责

1、负责全市工业经济的日常运行调节,编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施。

2、拟订全市新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施;综合管理全县工业经济,指导、协调和服务工业企业;推进信息化和工业化融合。

3、拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划,拟订优化产业结构和产品结构的地方配套政策措施,并监督检查执行情况;负责工业与信息化领域的产业安全和应急管理工作,协调处理重大安全事故。

4、对涉及工业和信息化领域相关法律法规的执法情况进行监督检查。

5、组织拟订全市工业企业技术进步的发展战略、规划并组织实施;编制和组织实施技术改造规划,提出工业和信息化固定资产投资规模和方向。

6、制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施;指导中小企业加强管理;推进中小企业服务体系建设,做好中小企业融资和融资担保服务与协调工作;指导中小企业法律顾问工作;推进全民创业。

7、组织拟订全县信息化发展战略、专项规划及相关政策,协调解决相关问题。

8、制定全县信息安全发展战略、规划、指导、协调信息安全保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障,协助处理网络与信息安全的重大事件。

9、根据国家和省市统一规划,协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设,促进网络资源共享;依法监督管理信息服务市场。

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二、机构设置情况

汨罗市工信局内设机机构 15 个,包括:办公室、经济运行股、推进新型工业化股、投资规划股、资源电力股、法规股、财务股、审计股、中小企业股、人事股、信息化推进股(电子通信产业股)、联合工会、机关工会、企业改革股、安全生产股等

三、部门预算单位构成

我单位包含工信局机关及墙改办、电力执法大队三个二级机构。全部为财政全额拨款单位,其中:工信局机关执行行政单位会计制度,墙改办、电力执法大队         执行事业单位会计制度。

第二部分汨罗市工信局2018年部门预算表

2018年度部门预算公开表包括:《部门收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《2018年财政拨款收支总表》、《2018年度部门一般公共预算支出表》、《2018年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》,共计八张表。(公开表格附后)

第三部分汨罗市工信局2018年度部门预算情况说明

1、年度收支预算情况。我部门2018年度预算总收入 1299.17万元,比2017年增加606.08万元;本年预算总支出1299.17 万元,比2017年增加606.08 万元。

2、年度收入预算情况。我部门2018年度收入1299.17 万元,其中:经费拨款1299.14万元,其他收入 0.03 万元。

3、年度支出预算情况。我部门2018年度支出1299.17 万元,其中基本支出377.17万元(工资福利支出315.59 万元、商品和服务支出47.95 万元、对个人和家庭的补助 13.63万元),项目支出922万元项目支出931万元分别为:1、乡镇工业运行、企业帮扶、工业化引导资金、项目前期经费41万元;2、医药公司维稳经费4万元;3、促进中小企业发展专项经费4万元;4、联网直报经费27万元;5、粘土砖厂拆除经费846万元。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为29.5 万元,比2017年决算数减少1万元,减少3.4%,比2017年预算数减少1万元减少3.4 %。减少原因主要在公务接待活动中坚持厉行节约,严格控制接待标准及陪同人数,来客原则上安排在食堂吃工作餐。公车取消,没有公车维护费用等。

5、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入 1299.17万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为 1299.17 万元,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等是日常公用经费。其中:工资福利支出315.59万元,商品和服务支出47.95万元,对个人和家庭的补助13.63万元。

(二)项目支出:2018年年初预算数为 922 万元,主要包括:乡镇工业运行、企业帮扶、工业化引导资金、项目前期经费41万元;医药公司维稳4万元,促进中小企业发展专项经费4万元,粘土砖厂拆除经费846万元,联网直报经费27万元。主要用关闭拆除粘土砖厂及乡镇工业运行等。

"6、其他重要事项。

1、机关运行经费预算情况。本部门2018年度机关运行经费预算47.95万元,比2017年(减少)2 万元,原因厉行节约。

2、年度政府采购支出预算情况。2018年度单位政府采购预算支出 6 万元,其中政府采购货物支出 6 万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出 0万元3、国有资产占用情况。2018年本单位无公务用车,单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。                            4、预算绩效情况的说明。按照财政预算绩效管理工作的总体要求,2018年我局整体支出1299.17万元,全部实行整体支出绩效目标管理。项目支出41万元,实行项目支出绩效目标管理。

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第四部分名称解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

工信系统2018年预算公开表.xlsx