2025年汨罗农业技术推广中心部门预算
来源:汨罗市财政局   日期:2025-01-02 15:12
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  第一部分 2025年度部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算

  (二)支出预算

  四、一般公共预算拨款支出预算

  (一)基本支出

  (二)项目支出

  五、政府性基金预算支出

  六、国有资本经营预算支出

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  (二)“三公”经费预算

  (三)一般性支出情况

  (四)政府采购情况

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  (六)预算绩效情况说明

  八、名词解释

  第二部分 部门预算公开表格

  一、收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  六、财政拨款收支总表

  七、一般公共预算支出表

  八、一般公共预算基本支出表

  九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  十五、一般公共预算“三公”经费支出表

  十六、政府性基金预算支出表

  十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  十九、国有资本经营预算表

  二十、财政专户管理资金预算支出表

  二十一、专项资金预算汇总表

  二十二、项目支出绩效目标表

  二十三、整体支出绩效目标表

  二十四、政府采购预算表

  注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

  第一部分 2025年度部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  农业综合技术推广中心属于是汨罗市农业农村局下二级机构,主要负责全市农业机械管理技术推广。其主要职责是:

  (一)为全市农业机械化生产,农机社会化服务,农机维修,浓即可抗灾救灾,农机安全生产监管等相关工作提供技术支持,服务保障和相关公益服务。承担农业机械从业人员教育培训和职业技能开发工作;

  (二)承担农业机械补贴政策施相关事务性工作;

  (三)承担农业机械化生产信息统计工作;

  (四)承担农业机械新机具、新技术的引进和示范推广等相关技术性、事务性工作;

  (五)助省农机事务中心开展农业机械实验鉴定相关技术性工作;

  (六)对乡镇开展农机业务和技术指导。联系农机行业学会、协会;

  (七)完成市农业农村局交办的其他工作。

  (二)机构设置

  农业综合技术推广中心单位内设机构包括:综合股、办公室、推广股、监管股、补贴办

  二、部门预算单位构成

  农业综合技术推广中心单位2024年部门预算公开单位构成包括:农业综合技术推广中心单位本级

  三、部门收支总体情况

  部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等部门资金;支出包括基本支出、项目支出等。

  2025年度本部门(单位)收支总预算467.29万元,比2024年预算减少39.85万元,减少17.5%,主要原因是厉行节约。

  (一)收入预算

  2025年度本部门(单位)预算467.29万元,其中:一般公共预算拨款收入467.29万元(其中经费拨款467.29万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元),政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,社会保障基金预算资金0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级财政补助收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级单位补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转结余0万元。比2024年预算减少39.85万元,原因主要是厉行节约。

  (二)支出预算

  2025年度本部门(单位)支出预算467.29万元,其中:一般公共服务支出346.80万元,社会保障和就业支出71.37万元,卫生健康支出20.37万元,住房保障支出28.75万元。比2024年预算减少39.85万元,其中基本支出较去年减少35.2万元,原因主要是厉行节约,项目支出较去年减少25万元,原因主要是厉行节约。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2025年度一般公共预算拨款支出预算464.12万元,其中:

  1、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)

  年初预算为346.80万元,占一般公共预算拨款支出比例为74.72%。

  2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

  年初预算为28.76万元,占一般公共预算拨款支出比例为6.20%。

  3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

  年初预算为38.34万元,占一般公共预算拨款支出比例为8.26%。

  4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

  年初预算为19.17万元,占一般公共预算拨款支出比例为4.13%。

  5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

  年初预算为10.68万元,占一般公共预算拨款支出比例为2.30%。

  6、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

  年初预算为20.37元,占一般公共预算拨款支出比例为4.39%。

  具体安排情况如下:

  (一)基本支出:是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2025年度本部门(单位)基本支出年初预算数为459.12万元,其中人员经费408.66万元,公用经费50.46万元。

  (二)项目支出:是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2025年本部门(单位)项目支出年初预算数为5万元,其中:2025年农机购置补贴配套经费项目5万元

  五、政府性基金预算支出

  2025年度本部门(单位)政府性基金预算拨款支出预算0万元。2025年度本部门无政府性基金安排的支出。

  六、国有资本经营预算支出

  2025年度本部门(单位)国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2025年度本部门无国有资本经营安排的支出。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2025年度本部门(单位)机关运行经费50.46万元,比上年减少13.88万元,降低21.57%。主要原因是:厉行节约。

  (二)“三公”经费预算

  2025年度本部门(单位)“三公”经费预算数0.36万元,其中,公务接待费0.36万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。比上年减少0.64万元,降低64%,主要原因是:厉行节约。

  (三)一般性支出情况

  2025年度本部门(单位)会议费预算3.93万元,拟召开2次会议,人数300人,内容为农机购置补贴专题会;培训费预算0万元,拟开0展次培训。

  拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况,预算0万元。

  (四)政府采购情况

  2025年度本部门(单位)政府采购预算总额6.86万元,其中工程类0万元,货物类6.86万元,服务类0万元。授予中小企业合同金额6.86万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4.51万元,占授予中小企业合同金额的65.74%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,货物采购授予中小企业合同金额2.34万元,占货物支出金额的34.26%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  截至上一年12月底,本部门(单位)共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  (六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  按照财政预算绩效管理工作的总体要求,2025年本部门(单位)整体支出绩效目标467.29万元,其中:基本支出462.29万元,项目支出5万元,全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出5万元,其中30万元以上绩效目标的项目0个,实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。

  八、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分  部门预算公开表格(附后)

    附件:2025年汨罗农业技术推广中心部门预算公开表.xlsx

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